ST 星 美:关于对公司关联方资金往来审核报告2010-03-16
审核报告第1页
关于对星美联合股份有限公司
关联方资金往来审核报告
信会师报字(2010)第10397 号
星美联合股份有限公司董事会:
我们审计了星美联合股份有限公司(以下简称“贵公司”)2009
年度财务报表并出具了信会师报字(2010)第10396 号《审计报告》,
在此基础上我们对贵公司披露的关联方资金往来进行了审核。
贵公司的责任是真实、完整向监管部门报送关联方资金往来情况
与提供原始合同或协议等资料或副本、会计凭证与账簿记录等我们认
为必要的资料。我们的责任是对贵公司是否按照中国证券监督管理委
员会与国务院国有资产监督管理委员会联合颁发的《关于规范上市公
司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发
[2003]56 号)的规定披露了关联方资金往来情况进行专项审核,并发
表审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国
注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审核工
作以对贵公司自行清查与向监管部门报送关联方资金往来情况是否
不存在重大错报获取合理保证。审核工作涉及实施审核程序,以获取
有关关联方资金往来情况披露的相关证据。选择的审核程序取决于我
们的判断,包括对由于舞弊或错误导致的自行清查后向监管部门报送
关联方资金往来情况重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们
考虑与向监管部门报送关联方资金往来情况相关的内部控制,以设计
恰当的审核程序,但目的并非对内部控制有效性发表意见。
我们对贵公司与关联方资金往来情况实施了相关调查,查阅了有
关资料、会计凭证、核对账簿记录等我们认为必要的审核程序。审核报告第2页
现将审核情况说明如下:
一、2009 年内,无大股东及其附属企业非经营性占用公司资金
发生额;截止2009 年12 月31 日余额为0。
二、2009 年内,无大股东及其附属企业与公司经营性资金往来
发生额;截止2009 年12 月31 日余额为0。
三、截止2009 年12 月31 日,公司无下属子公司,无与子公司
(含子公司的附属企业)之间往来的非经营性资金往来余额。
四、2009 年内,无其他关联方与公司非经营性资金往来发生额;
截止2009 年12 月31 日余额为0。
附件:上市公司2009 年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况汇总表
立信会计师事务所有限公司 中国注册会计师: 钱志昂
中国注册会计师: 单 峰
中 国·上海 二○一○年三月十六日审核报告第3页
附件: 上市公司2009 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:星美联合股份有限公司 单位:万元
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系
上市公司核算
的会计科目
2009 年期初占
用资金余额
2009 年度占用累计
发生金额(不含利息)
2009 年度占用资
金的利息(如有)
2009 年度偿还
累计发生金额
2009 年期末占
用资金余额
占用形成
原因 占用性质
现大股东及其附属企业
小计
前大股东及其附属企业
小计
总计
其他关联资金往来 资金往来名称 往来方与上市公司的关系
上市公司核算
的会计科目
2009 年期初往
来资金余额
2009 年度往来累计
发生金额(不含利息)
2009 年度往来资
金的利息(如有)
2009 年度偿还
累计发生金额
(注)
2009 年期末往
来资金余额
往来形成
原因 往来性质
大股东及其附属企业
上市公司的子公司及其附属企业
关联自然人及其控制的法人
其他关联人及其附属企业
总计