*ST星美:2011年度关联方资金往来审核报告2012-01-19
星美联合股份有限公司
关联方资金往来审核报告
2011 年度
关于对星美联合股份有限公司
关联方资金往来审核报告
信会师报字(2012)第 110028 号
星美联合股份有限公司董事会:
我们审计了星美联合股份有限公司(以下简称“贵公司”)2011
年度财务报表并出具了信会师报字(2012)第 110027 号《审计报告》,
在此基础上我们对贵公司披露的关联方资金往来进行了审核。
贵公司的责任是真实、完整向监管部门报送关联方资金往来情况
与提供原始合同或协议等资料或副本、会计凭证与账簿记录等我们认
为必要的资料。我们的责任是对贵公司是否按照中国证券监督管理委
员会与国务院国有资产监督管理委员会联合颁发的《关于规范上市公
司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发
[2003]56 号)的规定披露了关联方资金往来情况进行专项审核,并
发表审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国
注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审核工
作以对贵公司自行清查与向监管部门报送关联方资金往来情况是否
不存在重大错报获取合理保证。审核工作涉及实施审核程序,以获取
有关关联方资金往来情况披露的相关证据。选择的审核程序取决于我
们的判断,包括对由于舞弊或错误导致的自行清查后向监管部门报送
关联方资金往来情况重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们
考虑与向监管部门报送关联方资金往来情况相关的内部控制,以设计
恰当的审核程序,但目的并非对内部控制有效性发表意见。
我们对贵公司与关联方资金往来情况实施了相关调查,查阅了有
关资料、会计凭证、核对账簿记录等我们认为必要的审核程序。
审核报告第1页
现将审核情况说明如下:
一、2011 年内,无大股东及其附属企业非经营性占用贵公司(含
子公司)资金发生额;截止 2011 年 12 月 31 日余额为 0。
二、2011 年内,无大股东及其附属企业与贵公司(含子公司)
经营性资金往来发生额;截止 2011 年 12 月 31 日余额为 0。
三、截止 2011 年 12 月 31 日,贵公司与子公司(含子公司的附
属企业)之间往来的非经营性资金往来余额为 0。
四、2011 年内,无其他关联方与贵公司(含子公司)非经营性
资金往来发生额;截止 2011 年 12 月 31 日余额为 0。
附件:上市公司 2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况汇总表
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 单 峰
中国注册会计师: 忻 波
中 国上海 二○一二年一月十八日
审核报告第2页
附件: 上市公司 2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:星美联合股份有限公司 单位:万元
资金占 占用方与上市 上市公司核 2011 年度占用 2011 年度偿 2011 年期
非经营性资金 2011 年期初占 2011 年度占用累计发 占用形
用方名 公司的关联关 算的会计科 资金的利息 还累计发生 末占用资 占用性质
占用 用资金余额 生金额(不含利息) 成原因
称 系 目 (如有) 金额 金余额
现大股东及其附 非经营性占用
属企业 非经营性占用
小计
前大股东及其附 非经营性占用
属企业 非经营性占用
小计
总计
资金往 上市公司核 2011 年度往来 2011 年度偿 2011 年期
其他关联资金 往来方与上市 2011 年期初往 2011 年度往来累计发 往来形
来方名 算的会计 资金的利息 还累计发生 末往来资 往来性质
往来 公司的关系 来资金余额 生金额(不含利息) 成原因
称 科目 (如有) 金额 金余额
大股东及其附属 经营性往来
企业 经营性往来
非经营性往来
上市公司的子公
非经营性往来
司及其附属企业
非经营性往来
关联自然人及其 非经营性往来
控制的法人 非经营性往来
其他关联人及其 非经营性往来
附属企业 非经营性往来
总计
审核报告第3页