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公司公告

*ST 星美:审计委员会关于立信会计师事务所有限公司2008年度审计工作总结的报告2009-04-22  

						星美联合股份有限公司审计委员会



    

    关于立信会计师事务所有限公司

    

    2008 年度审计工作总结的报告

    

    立信会计师事务所有限公司(以下简称“立信会计师”)对本公司2008年度

    

    审计工作的内容主要包括:对公司年度财务报告(资产负债表、利润表、现金流

    

    量表、所有者权益变动表以及财务报表附注)进行了审计,发表了带强调事项段

    

    的无保留意见审计报告;对本公司与关联方的资金占用情况进行了审核,出具了

    

    专项审核报告。

    

    立信会计师事务所有限公司提供的“对星美联合股份有限公司2008年度审计

    

    工作总结”主要内容是如下:

    

    立信会计师通过对公司本年重大事项进展情况、合并报表范围等情况进行了

    

    解后,与本公司董事会和管理层进行了必要的沟通,签订了审计业务约定书。在

    

    业务约定书中约定了2008年度审计的总费用为55万元人民币,收费标准是按照有

    

    关规定确定,不存在或有收费项目。

    

    立信会计师在对公司破产重整事项进行深入调查和了解后,于2009年2月12日

    

    向深交所提交了《关于S*ST星美无法表示意见事项消除情况的专项说明》,消除

    

    了因2007年年报被出具无法表示意见审计报告,且立信会计师无法判断该等事项

    

    是否明显违反会计准则和信息披露制度而导致公司股票停牌的事由。

    

    2009年3月5日,立信会计师与本公司审计委员会召开了年报审计工作的事前

    

    沟通会议,本次会议对年报审计工作计划,包括现场审计时间安排、人员分工、

    

    审计策略、重点关注事项等方面进行了充分的沟通。2009年3月9日开始,立信会

    

    计师事务所对本公司的年报正式进行审计。2009年4月1日,立信会计师事务所与

    

    本公司审计委员会就本次审计中重要会计处理事项进行了事中沟通。2009年4月21

    

    日,审计委员会对年审会计师出具的年度审计报告意见稿与年审注册会计师进行

    

    了再次沟通,认为企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了2008年

    

    12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果、现金流量,但同时事务所及会计

    

    师提醒财务报表使用者关注,自2005年以来,因星美联合无法提供完整的会计核

    

    算资料,深圳市鹏城会计师事务所和立信会计师事务所分别对其2005年度、2006

    

    年度和2007年度的财务报表出具了无法表示意见的审计报告,因而,会计师仍无法通过审计程序取得相应的审计证据对星美联合2008

年12月31日财务报表的年初

    

    数进行核实;同时,截止2008年12月31日星美联合归属于母公司的净资产为人民

    

    币-7,246,551.07元,由于截止报告日星美联合有关资产重组仍存在重大不确定

    

    性,因此星美联合持续经营能力尚不确定;本段内容不影响已发表的审计意见。

    

    立信会计师在与本公司审计委员会进行充分沟通的同时,在规定时间内向重

    

    庆证监局报送了审计策略和具体审计计划,并就公司的相关事项与深交所和重庆

    

    证监局进行了面谈。

    

    立信会计师所有职员未在公司任职,未获取除法定审计必要费用外的任何现

    

    金及其他任何形式经济利益;立信会计师和本公司之间不存在直接或者间接的相

    

    互投资情况;立信会计师审计小组成员和本公司决策层之间不存在关联关系。在

    

    本次审计工作中立信会计师及审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立,

    

    遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。

    

    立信会计师在2008年度审计工作中,计划安排详细,派驻的审计人员具有承

    

    办上市公司审计业务所必需的专业知识结构、经验技能和足够的工作时间,能够

    

    胜任年报审计工作,同时也保持了应有的职业关注和职业谨慎性。审计小组根据

    

    本公司2008年度实际业务确定了审计重点和需重点实施的实质性测试程序。对重

    

    点关注事项充分履行了检查、函证、计算、监盘、分析性复核等审计程序,为各

    

    类交易、账户余额的列报获取了充分必要的审计证据。

    

    审计委员会对立信会计师事务所提交的审计工作的总结作如下评价:

    

    立信会计师提交的总结真实反映了他们对本公司2008年度审计工作的实际情

    

    况,他们在担任本公司2008年度财务报表审计工作期间,勤勉尽责,专业水准和

    

    人员素质较高,按计划圆满的完成了对本公司的各项审计任务。出具的报告客观、

    

    公允地反映了公司报告期内的财务状况、经营成果及现金流量情况,审计委员会

    

    建议继续聘任立信会计师事务所作为公司2009年度的财务报表审计机构。

    

    星美联合股份有限公司

    

    董事会审计委员会

    

    二〇〇九年四月二十一日