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公司公告

津滨发展:内控审计报告2017-04-01  

						中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)




                     内控审计报告


              天津津滨发展股份有限公司
                         (2016 年度)
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)              地址:武汉市武昌区东湖路 169 号
UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS          邮编:430077
 (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)                    电话:027 86791215 传真:027 85424329




                               内部控制审计报告
                                                          众环审字(2017)200007 号

天津津滨发展股份有限公司全体股东:

    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了天

津津滨发展股份有限公司(以下简称津滨发展公司)2016年12月31日的财务报告内部控制的

有效性。

    一、企业对内部控制的责任

    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指

引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是津滨发展公司董事会的责任。

    二、注册会计师的责任

    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,

并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

    三、内部控制的固有局限性

    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化

可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结

果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

    四、财务报告内部控制审计意见

    我们认为,津滨发展公司于2016年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定

在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。




    中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)             中国注册会计师:徐 毅



                                                     中国注册会计师:郭永新



               中国     武汉                            二〇一七年三月二十八日