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公司公告

华菱线缆:湖南华菱线缆股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的公告2022-04-29  

                        证券代码:001208        证券简称:华菱线缆   公告编号:2022-020



                   湖南华菱线缆股份有限公司
           关于续聘 2022 年度审计机构的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    湖南华菱线缆股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4
月 27 日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十三次会
议,审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》。公司
拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师
事务所”)为公司 2022 年度财务报告审计机构及内控审计机构,该
议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过方可实施。现将具
体情况公告如下:
    一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
    天健会计师事务所作为公司上市中介服务机构之一,在公司上市
期间的审计工作中,天健会计师事务所严格按照中国会计师独立审计
准则的规定执行审计工作,出具的审计报告能够充分反映公司的财务
状况、经营成果及现金流量,出具的审计结论符合公司的经营情况。
    天健会计师事务所具备从事证券、期货相关业务的资格,具有为
上市公司提供年度审计的能力,在对公司 2021 年度财务报告进行审
计的过程中,坚持独立、客观、公正的审计原则,公允合理地发表了
独立审计意见,按期出具了公司 2021 年度审计报告和内部控制鉴证
报告,较好地履行了双方合同所约定的责任和义务,为公司提供了较
好的审计服务。
    基于该所丰富的审计经验和职业素养,拟续聘天健会计师事务所
为公司 2022 年度审计机构,聘期一年。2021 年度,公司给予天健会
计师事务所的年度审计和内部控制鉴证报告报酬合计为 65 万元。
    二、拟续聘会计师事务所的基本信息
    1、事务所情况
    (1)机构信息
    天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月,2011 年转制成为特殊
普通合伙制,注册地址为浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼。天
健会计师事务所是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A H 股企
业审计资格的全国性大型专业会计审计中介服务机构,具备近 40 年
的丰富执业经验和雄厚的专业服务能力,拥有包括 A 股、B 股、H
股上市公司、大型央企、省属大型国企、外商投资企业等在内的固定
客户 5000 余家。
    (2)人员信息
    首席合伙人为胡少先。截至 2021 年 12 月 31 日,天健会计师事
务所拥有合伙人 210 人,注册会计师 1901 人。注册会计师中,749
人签署过证券服务业务审计报告。
    (3)业务信息
    2020 年度,天健会计师事务所业务总收入 30.6 亿元,其中审计
业务收入 27.2 亿元,证券业务收入 18.8 亿元,为包括 529 家上市公
司(含 A、B 股)提供年报审计服务,本公司所在行业为电气机械和
器材制造业,天健会计师事务所具有所在行业审计业务经验。
    (4)投资者保护能力
    上年末,天健会计师事务所累计已计提职业风险基金 1 亿元以上,
购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元,职业风险基金计提及职业
保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等
文件的相关规定。
    近三年天健会计师事务所已审结的与执业行为相关的民事诉讼
中均无需承担民事责任。
    (5)独立性和诚信记录
    天健会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》
对独立性要求的情形。近三年因执业行为受到监督管理措施 14 次,
未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业
人员近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次,未受到刑事处罚、
行政处罚和自律监管措施。
    2、项目成员情况
    (1)项目组成员
    拟签字项目合伙人:郑生军
    简介:拥有注册会计师执业资质。2004 年成为注册会计师,2004
年开始从事上市公司审计,2004 年在天健会计师事务所执业,2018
年开始为本公司提供审计服务,2019 年至 2021 年度签署的上市公司
审计报告有华天酒店、熊猫金控、金贵银业、华瓷股份等,未在其他
单位兼职。
    拟签字注册会计师:邓梦婕
    简介:拥有注册会计师执业资质。2018 年成为注册会计师,2018
年开始从事上市公司审计,2018 年开始在天健会计师事务所执业,
2022 年开始为本公司提供审计服务。
    (2)质量控制复核人
    拟安排天健会计师事务所林旺担任项目质量复核人员,该复核人
员拥有注册会计师资质,具有证券业务质量复核经验,未在其他单位
兼职。
    林旺简介:拥有注册会计师执业资质。2009 年成为注册会计师,
2007 年开始从事上市公司审计,2009 年开始在天健会计师事务所执
业,2021 年开始为本公司提供审计服务,2019 年至 2021 年度签署的
上市公司审计报告有:纳尔股份、屹通新材、利通电子、华海药业等。
       (3)诚信记录
    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未存
在因执业行为受到证监会派出机构的监督管理措施的情况,未受到刑
事处罚、行政处罚和自律监管措施。
    (4)独立性
    拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反
《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,未持有和买
卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益,定期轮换符合规
定。
    三、续聘会计师事务所履行的程序说明
    1、审计委员会意见
    公司自聘请天健会计师事务所以来,天健会计师事务所一直都严
格按照中国会计师独立审计准则的规定执行审计工作,出具的审计报
告符合公司的经营情况,能够充分反映公司的财务状况、经营成果及
现金流量。考虑到公司审计工作的连续性,同意续聘天健会计师事务
所为公司 2022 年度财务报告审计机构及内控审计机构,并同意将该
议案提交公司第四届董事会第十九次会议审议。
    2、独立董事意见
    事前认可意见:天健会计师事务所在担任公司审计机构并进行各
项专项审计和财务报表审计工作中,坚持以公允、客观的态度进行独
立审计,为公司提供了优质的审计服务,对于规范公司的财务运作,
起到了积极的建设性作用。因此,我们同意将该议案提交公司第四届
董事会第十九次会议审议。
    独立意见:天健会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格,
在行业内具有良好的口碑,以往为公司服务过程中,能够遵照勤勉、
独立、客观、公正的执业准则,按时为公司出具各项专业报告。公司
续聘天健会计师事务所为公司 2022 年度财务审计机构符合法律、法
规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和股东的合法权益的
情形。因此,我们同意续聘天健会计师事务所为公司 2022 年度的审
计机构。我们同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    3、董事会意见
    公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘公司 2022
年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所为公司 2022 年
度财务报告审计机构及内控审计机构。
    4、监事会意见
    天健会计师事务所在 2021 年度审计工作中勤勉尽职、细致严谨,
为公司出具的审计报告是客观、公正的。监事会同意续聘天健会计师
事务所为公司 2022 年度审计机构。
   四、备查文件
    1、湖南华菱线缆股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十
九次会议相关事项的事前认可意见;
    2、湖南华菱线缆股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会
第十九次会议相关事项的独立意见;
    3、湖南华菱线缆股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议;
    4、湖南华菱线缆股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议。


    特此公告。
                              湖南华菱线缆股份有限公司董事会
                                             2022 年 4 月 29 日