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千味央厨:监事会对公司2021年度内部控制自我评价报告的意见2022-04-29  

                                         郑州千味央厨食品股份有限公司
     监事会对公司 2021 年度内部控制自我评价报告的意见

    为进一步加强和规范公司内部控制,提高公司管理水平和风险防范能力,促
进公司规范运作和健康可持续发展,保护投资者合法权益,公司根据中华人民共
和国财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基本规
范》及《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关文件的要求,公司监事
会对公司 2021 年度内部控制自我评价报告发表意见如下:
    1、公司已建立较为完善的内部控制体系,各项内部控制制度符合我国有关
法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求,内部控制制度执行
有效,公司运作规范健康。
    2、公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求,内部控制组织机构
完整,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效,为内部控制制度的
制订与运行提供了良好的内部环境。
    3、报告期内,未发现违反《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上
市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。
    综上所述,监事会认为,公司《2021 年度内部控制自我评价报告》全面、
客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况,监事会对评价报告无异议。




                                       郑州千味央厨食品股份有限公司
                                                       监事会
                                                 2022 年 4 月 28 日