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公司公告

世荣兆业:内部控制审计报告2023-04-28  

                                      广东世荣兆业股份有限公司
                    内部控制审计报告

              中兴华内控审计字(2023)第 020009 号




  中 兴 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )

  ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO       B 座 20 层
20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China
               广东世荣兆业股份有限公司
                    内部控制审计报告
                  (截止 2022 年 12 月 31 日)



                          目录                   页次

一、   内部控制审计报告                          1-2
             中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
             ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUN TANTS LLP
             地 址 ( l o c a t i o n ): 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O    B 座 20 层
             20/ F, To wer B ,L iz e S OH O, 20 Li ze R oad ,F en gt ai Di st ri ct, Be ij in g P R Ch ina




                              内部控制审计报告

                                                     中兴华内控审计字(2023)第 020009 号

广东世荣兆业股份有限公司全体股东:

    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我
们审计了广东世荣兆业股份有限公司(以下简称“世荣兆业公司”)2022 年 12
月 31 日的财务报告内部控制的有效性。


    一、世荣兆业公司对内部控制的责任


    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制
评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是世荣兆业
公司董事会的责任。


    二、注册会计师的责任


    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表
审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。


    三、内部控制的固有局限性


    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于
情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降
低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。


    四、财务报告内部控制审计意见


                                            第1页
    我们认为,世荣兆业公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规
范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。




中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:潘大亮




             中国北京                    中国注册会计师:蔡绍伟




                                               2023 年 4 月 26 日




                                 第2页