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公司公告

*ST威尔:年度关联方资金占用专项审计报告2022-04-30  

                                           控股股东及其他关联方
                  资金占用情况的专项说明
                                             大华核字[2022]006905 号

上海威尔泰工业自动化股份有限公司全体股东:
    我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海威
尔泰工业自动化股份有限公司(以下简称威尔泰股份)2021 年度财
务报表,包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2021
年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公
司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2022 年 4 月 19 日签发了
大华审字[2022]009104 号无保留意见的审计报告。
    根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号
——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26
号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理》的规定,就威尔泰股份编制的 2021 年度非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)出具
专项说明。
    如实编制和对外披露该汇总表,并确保其真实性、合法性及完整
性是威尔泰股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计威
尔泰股份 2021 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报
表的相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致。除了对威
尔泰股份实施 2021 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关
的审计程序外,我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了
更好地理解威尔泰股份 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用的
情况,后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
    本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交

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                            大华核字[2022]006905 号关联方资金占用情况的专项说明




易所的要求出具的,不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果,
与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。


    附件:上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2021 年度非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况汇总表




大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:
                                                                 陈 林
        中国北京


                                     中国注册会计师:
                                                                 周 齐



                                     二〇二二年四月二十八日




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