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公司公告

浙江交科:关于聘任内部审计机构负责人的公告2022-07-07  

                        证券代码:002061          证券简称:浙江交科          公告编号:2022-096
债券代码:128107          债券简称:交科转债

                   浙江交通科技股份有限公司
      关于聘任公司内部审计部门负责人的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江交通科技股份有限公司董事会于近日收到公司内部审计部门负责人颜
勇锋先生提交的书面辞职报告。颜勇锋先生因工作岗位调整,申请辞去公司内部
审计部门负责人职务,辞职后仍在公司担任职工监事、法务风控部经理职务。
    公司董事会对颜勇锋先生在担任公司内部审计部门负责人期间为公司发展
做出的贡献表示衷心的感谢!
    为保证公司内部审计部门工作的正常开展,根据《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》,公司于 2022 年 7 月 6 日召
开第八届董事会第十六次会议,审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人
的议案》,经公司董事会审计委员会提名,同意聘任邢敦成先生(简历附后)为
公司内部审计部门负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任
期届满之日止。

    特此公告。


                                         浙江交通科技股份有限公司董事会
                                                  2022 年 7 月 7 日




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附件:

                    内部审计部门负责人简历

    邢敦成:男,1982 年 10 月出生,本科学历,高级工程师,中共党员。2005
年 7 月参加工作,历任浙江省宏途交通建设有限公司贵州分公司总经理,浙江交
工国际工程有限公司党委委员、副总经理、首席安全官,现任公司审计部(综合
监督管理部)副总经理(主持工作),子公司浙江交工集团股份有限公司审计部
(综合监督管理部)副总经理(主持工作)。
    除上述任职情况外,邢敦成先生与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。经查询,邢敦成先生未曾被中
国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入
失信被执行人名单。截至本公告日,邢敦成先生未持有公司股票。




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