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公司公告

安 纳 达:2014年年度报告摘要2015-03-24  

						                                                                          安徽安纳达钛业股份有限公司 2014 年年度报告摘要




证券代码:002136                                   证券简称:安纳达                                          公告编号:2015-06




           安徽安纳达钛业股份有限公司 2014 年年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指
定网站上的年度报告全文。
公司简介
股票简称                           安纳达                           股票代码                    002136
股票上市交易所                     深圳证券交易所
           联系人和联系方式                           董事会秘书                                    证券事务代表
姓名                               王先龙                                            洪燕
电话                               0562-3867899                                      0562-3862867
传真                               0562-3861769                                      0562-3861769
电子信箱                           th_wxl@sina.com                                   596971030@qq.com


2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            2014 年                 2013 年            本年比上年增减              2012 年
营业收入(元)                          764,974,767.33              495,640,696.49                  54.34%      685,514,776.67
归属于上市公司股东的净利润(元)             3,251,952.10           -45,859,916.52              107.09%            21,914,727.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                             -6,157,814.95          -48,483,000.69                  87.30%         19,771,612.40
损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)            67,121,385.76          -139,287,213.23              148.19%            13,148,605.86
基本每股收益(元/股)                                 0.0151               -0.2133              107.08%                        0.10
稀释每股收益(元/股)                                 0.0151               -0.2133              107.08%                        0.10
加权平均净资产收益率                                  0.55%                -7.47%                   8.02%                    3.46%
                                                                                      本年末比上年末增
                                        2014 年末                  2013 年末                                   2012 年末
                                                                                              减
总资产(元)                           1,045,716,235.19           1,070,665,511.25                  -2.33%      927,250,588.64
归属于上市公司股东的净资产(元)        594,599,997.75              591,348,045.65                  0.55%       637,207,962.17


(2)前 10 名普通股股东持股情况表

                                                                 年度报告披露日前第 5 个交易
报告期末普通股股东总数                                  21,186                                                               17,309
                                                                 日末普通股股东总数
                                              前 10 名普通股股东持股情况




                                                                                                                                      1
                                                               安徽安纳达钛业股份有限公司 2014 年年度报告摘要



                                                                                           质押或冻结情况
   股东名称         股东性质   持股比例     持股数量     持有有限售条件的股份数量
                                                                                     股份状态         数量
铜陵化学工业
             国有法人              30.91%   66,466,784
集团有限公司
钱翠屏         境内自然人           5.12%   11,018,598                              质押              9,000,000
银川经济技术
             境内非国有法
开发区投资控                        3.29%    7,072,340
             人
股有限公司
铜陵发展投资
             国有法人               2.33%    5,000,000
集团有限公司
平安信托有限
             境内非国有法
责任公司-睿                        2.33%    5,000,000
             人
富二号
王保礼         境内自然人           1.51%    3,250,000
南亚军         境内自然人           1.18%    2,530,000
中国光大银行
股份有限公司
              境内非国有法
-中欧新动力                        1.16%    2,495,000
              人
股票型证券投
资基金(LOF)
中融国际信托
             境内非国有法
有限公司-融                        0.82%    1,757,840
             人
新 348 号
马靓如         境内自然人           0.58%    1,254,836
上述股东关联关系或一致行动 公司前十名股东中铜陵化学工业集团有限公司持有银川经济技术开发区投资控股有限公
的说明                     司 4.92%的股权,未知其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说
                           马靓如通过齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,254,836 股。
明(如有)


(3)前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。


(4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系




                                                                                                                  2
                                                               安徽安纳达钛业股份有限公司 2014 年年度报告摘要



3、管理层讨论与分析

一、概述

2014年,世界经济复苏缓慢,国内经济增速换档,积极应对“三期叠加”的困境,在努力保持经济稳增长的基础上加快改革,
着力培育新的增长点,让质量决定发展速度,全面向新常态转换。
报告期,受国际、国内经济环境的影响,钛白粉行业低迷的状态未得到持续改善,销售价格仍在低位徘徊,市场需求复杂多
变;随着新环保法实施临近,环保压力进一步加大。面对生产经营困难的局面,公司董事会紧紧围绕年度目标,以产品营销
为龙头,积极采取应对措施,保持了生产经营的基本稳定。报告期,实现营业总收入7.65亿元,净利润325.20万元。
1、以产品营销为龙头,进一步调整市场结构。一是牢固树立全员市场意识,生产组织、技术攻关、发货运输、售后服务等
一切为产品营销服务;二是全力开拓国际市场,不断提升“安纳达”品牌的国际声誉度,报告期,公司外贸出口较上年度增长
48.31%;三是加强销售队伍建设,不断提高销售人员的综合素质和对公司的忠诚度;四是不断优化对销售人员的考核方案,
提高销售人员的积极性。
2、加大协调力度,提升生产管控能力。一是确保生产装置连续稳定运行,通过对老系统部分工序技改和整治,强化新系统
生产在线过程监控,报告期,公司装置产能得到发挥;二是组织专业技术人员和生产骨干开展攻关,使公司产品内在质量得
到一定提升;三是通过严格落实安全生产责任,加大安全隐患排查整改力度和增加环保设施投入,实现了全年安全生产和达
标排放的目标。
3、全面推行精细化管理,降本增效取得成效。一是全面深化预算管理,围绕年初目标任务,扎实做好各项预算指标的细化
分解,防范资金风险,有效盘活存量资金;二是健全激励约束机制,完善全员目标任务和责任制落实考核体系;三是千方百
计降低各项物耗、能耗,进一步优化原料使用路线,提高钛收率。报告期,公司各项消耗和成本得到降低;四是不断完善内
部控制,通过健全各项内控制度,加强过程监控,使物资采购、工程项目招标透明化、规范化,通过加强内审监管,落实各
项内控管理制度,有效地规避了经营风险。
4、以技术创新为支撑,增强企业发展后劲。一是充分利用“省级企业技术中心”和“安徽省高性能钛白粉工程技术研究中心”
等平台,完成了大量的工艺控制方案调整实验和产品应用性能测试,为指导客户合理使用提供了技术保障;二是对不同性能
的金红石型钛白粉质量指标进行了优化调整,为进一步完善公司产品系列方案设计打下了基础;三是根据市场和客户的需求,
不断开发钛白粉系列新产品;报告期,公司“致密复合膜金红石型钛白粉关键技术研究和产业化项目”获得安徽省科学进步二
等奖,有1项发明专利和2项实用新型专利获得国家知识产权局的授权,同时又申报了2项专利发明和2项实用新型专利,通过
了“高新技术企业”复审。
5、加强精神文明建设,提升企业凝聚力。通过岗位交流和助理制培养等措施,使年轻管理人员的政治业务素质和管理能力
不断得到提升,人才队伍建设持续得到加强;通过“十佳岗位操作之星”等活动的开展,营造比学赶帮超的浓厚氛围;通过开
展特困资助、大病资助、金秋助学等活动,增强了员工对企业的忠诚度,促进了生产经营的顺利进行。
6、报告期,子公司铜陵纳源材料科技有限公司分期建设的1000吨/年磷酸铁项目正在建设之中,预计2015年一季度建成。


二、主营业务分析

1、概述

(1)主营业务范围:
生产和销售系列钛白粉及相关化工产品。
(2)公司主营业务及其结构变化情况:
报告期内,公司主营业务收入来自锐钛型钛白粉和金红石型钛白粉的销售,主营业务未发生变化,金红石型钛白粉销售收入
占主营业务收入比例为87.83%,锐钛型钛白粉销售收入占主营业务收入比例为12.17%。
(3)报告期公司净利润变化情况:
报告期内,公司实现净利润3,251,952.10元,较上年度增长107.09%。主要系产品销售量增加、销售费用和财务费用上升、资
产减值损失减少和政府补助增加共同影响所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
2014年经营计划和主要目标:锐钛型钛白粉产量完成10,000吨,金红石型钛白粉产量完成60,000吨,全年钛白粉总产量70,000
吨,销售总量70,000吨。
实际完成情况:锐钛型钛白粉产9,224.19吨,完成计划92.24%,金红石型钛白粉产量62,671.25吨,完成计划104.45%,全年
钛白粉总产量71,895.44吨,完成计划102.71%;销售总量74,432.48吨,完成计划106.33%。


三、核心竞争力分析

    1、品牌优势



                                                                                                            3
                                                                       安徽安纳达钛业股份有限公司 2014 年年度报告摘要


      公司是安徽省标准化良好行为AAA示范企业。“安纳达”牌钛白粉荣获“安徽名牌产品”称号;“安纳达”注册商标被评定为
“安徽省著名商标”,在下游行业有较高的知名度。
      2、技术优势
      公司是国内较早的钛白粉生产企业之一。经过多年的发展,公司已拥有较为深厚的技术积累,培养了一支具有丰富操作
经验的生产技术队伍,拥有多项自主知识产权的专利技术。公司与清华大学合作研发的“致密复合膜钛白粉关键技术研究及
产业化项目”已被列入安徽省石化产业调整和振兴规划,并获2014年度安徽省科技进步二等奖。报告期内,公司申报的1项发
明专利和2项实用新型专利获得授权,并申报了2项发明专利和2项实用新型专利。
      3、硫、磷、钛循环经济优势
      安徽省铜陵市为我国第一批循环经济试点城市。公司按照“减量化、再利用、资源化”的原则,依靠技术进步和技术创新,
大力发展综合利用和循环经济,并于2010年7月被认定为安徽省第一批省循环经济示范单位(皖发改环资[2010]790号)。
      公司地处铜陵横港循环经济化工园区,依托园区内磷化工、硫化工、颜料化工及有机化工等产业优势,形成了上下游耦
合的循环产业链,使公司在废酸、硫酸亚铁以及钛石膏利用等方面具有得天独厚的条件,实现资源的综合利用和节能减排。
      4、区位和交通优势
钛白粉主要的消费地区在长江三角洲、珠江三角洲和环渤海地区。公司正处于这三大区域中间位置,且水路、公路、铁路、
航空运输都很便利。公司所在地铜陵依托长江港口,可实现江海联运,直达众多沿海港口,物流成本低。


四、投资状况分析

1、对外股权投资情况

                                                     对外投资情况
         报告期投资额(元)                      上年同期投资额(元)                         变动幅度
                           5,000,000.00                              3,400,000.00                            47.06%
                                                    被投资公司情况
               公司名称                                主要业务                     上市公司占被投资公司权益比例
铜陵纳源材料科技有限公司                  磷酸铁及其他化工产品(除危险品)的研                               70.00%
                                          发、生产及销售


2、募集资金使用情况

(1)募集资金总体使用情况                                                               单位:万元


募集资金总额                                                                                               35,886.99

报告期投入募集资金总额                                                                                       2,870.4

已累计投入募集资金总额                                                                                     35,073.33

报告期内变更用途的募集资金总额                                                                                     0

累计变更用途的募集资金总额                                                                                         0

累计变更用途的募集资金总额比例                                                                                0.00%

                                               募集资金总体使用情况说明
报告期内,公司使用募集资金2,870.40万元,均投向募集资金承诺项目4万吨/年致密复合膜金红石型钛白粉技改工程,截至
2014年12月31日,已累计使用募集资金35,073.33万元。


(2)募集资金承诺项目情况                                                                     单位:万元


承诺投资项目和超募 是否已变 募集资金 调整后投 本报告期 截至期末 截至期末 项目达到 本报告期 是否达到 项目可行
      资金投向       更项目 承诺投资 资总额(1) 投入金额 累计投入 投资进度 预定可使 实现的效 预计效益 性是否发
                   (含部分    总额                      金额(2)     (3)= 用状态日     益            生重大变
                     变更)                                         (2)/(1)    期                       化




                                                                                                                   4
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承诺投资项目
年产4万吨致密复合膜 否        35,886.99 35,886.99   2,870.4 35,073.33   97.73% 2013年07   760.79 否        否
金红石型钛白粉技改                                                             月01日
工程
承诺投资项目小计         --   35,886.99 35,886.99   2,870.4 35,073.33    --       --      760.79      --        --

超募资金投向
合计                     --   35,886.99 35,886.99   2,870.4 35,073.33    --       --      760.79      --        --

未达到计划进度或预 年产4万吨致密复合膜金红石型钛白粉技改工程按计划建成,2013年7月正式投产。该项目目前已经
计收益的情况和原因 达到了设计产能,生产经营情况稳定,主要消耗、技术指标均达到了预期目标。报告期,受国际、
(分具体项目)     国内经济环境的影响,钛白粉行业低迷的状态未得到持续改善,销售价格仍在低位徘徊;2014年该
                   项目实现收入46,562.38万元,利润总额760.79万元。与项目承诺相比,产品产量、销售量达到了承
                   诺水平,利润总额与承诺水平存在差异,主要原因是金红石型钛白粉价格低于可行性研究报告预计
                   数,尽管主要材料钛矿价格也随之下降,但依然不能弥补金红石型钛白粉价格下降损失,产品毛利
                   率未达到可行性研究报告预计数,导致该项目本年效益未达到预期。
项目可行性发生重大 无
变化的情况说明
超募资金的金额、用途 不适用
及使用进展情况

募集资金投资项目实 不适用
施地点变更情况



募集资金投资项目实 不适用
施方式调整情况



募集资金投资项目先 不适用
期投入及置换情况

用闲置募集资金暂时 适用
补充流动资金情况
                   1、公司第三届董事会第一次会议审议通过《关于运用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议
                   案》,同意将不超过3,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月,从2011
                   年3月22日起至2011年9月21日止。公司于2011年3月22日从募集资金专用账户转出3,500万元用于补
                   充流动资金,2011年9月7日将3,500万元转回至募集资金专用账户。
                    2、公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
                    案》,同意继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月,从2011年9月14
                    日起至2012年3月13日止。公司于2011年9月14日从募集资金专用账户转出3,500万元用于补充流动资
                    金,2012年3月12日将3,500万元转回至募集资金专用账户。
                    3、公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
                    案》,同意继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月,从2012年3月19
                    日起至2012年9月18日止。公司于2012年3月19日从募集资金专用账户转出3,500万元用于补充流动资
                    金,2012年9月17日将3,500万元转回至募集资金专用账户。
                    4、公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
                    案》,同意继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月,从2012年9月19
                    日起至2013年3月18日止。公司于2012年9月20日从募集资金专用账户转出3,500万元用于补充流动资
                    金。2013年1月15日、3月15日分别将 2,000 万元、1,500 万元转回至募集资金专用账户。
                    5、公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
                    议案》,同意继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,从2013年3
                    月24日起至2014年3月23日止。公司从募集资金专用账户共转出3,280 万元用于补充流动资金。2014
                    年3月17日将3,280万元转回至募集资金专用账户。
                    6、公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
                    议案》,同意继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,从2014年3
                    月21日起到2015年3月20日止。2014年3至6月公司从募集资金专用账户共转出3,150万元用于补充流



                                                                                                                     5
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                     动资金,2014年9月4日提前将1,000万元归还至募集资金专用账户。截止报告期末公司从募集资金专
                     用账户转出2,150 万元用于补充流动资金。
项目实施出现募集资 不适用
金结余的金额及原因

尚未使用的募集资金 截至2014年12月31日止公司尚未使用的募集资金全部以活期存款的形式存放于募集资金专用账户。
用途及去向
募集资金使用及披露 无
中存在的问题或其他
情况


3、主要子公司、参股公司分析                                                                单位:元


 公司名称    公司类型    所处行业 主要产品或 注册资本      总资产       净资产      营业收入   营业利润    净利润
                                      服务
铜陵纳源    子公司      化工      磷酸铁    12,000,000.   13,393,830. 11,731,282.        0.00 -202,428.99 -202,428.99
                                            00                    31          82
主要子公司、参股公司情况说明
(1)投资概况
鉴于公司能够提供生产磷酸铁的主要原材料及产业化的优势,中钢集团安徽天源科技股份有限公司(以下简称“中钢天源”)
拥有磷酸铁生产专利技术,双方经平等协商决定共同投资设立铜陵纳源材料科技有限公司,从事磷酸铁生产经营。子公司注
册资本为人民币1,200万元。公司以自有资金出资,出资额840万元,占比70%;中钢天源以发明专利评估价作价出资,出资
额360万元,占比30%。
(2)截止报告期末,子公司处在项目建设阶段,报告期内发生的亏损为筹建期间发生的开办费等。
详细情况见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》2013 年8 月27日刊登的《关于合资设立子公司的公告》。


五、公司未来发展的展望

   (一)经营环境分析
    2014年,受国际、国内经济环境的影响,钛白粉行业低迷的状态未得到持续改善,销售价格仍在低位徘徊,市场需求
复杂多变。2014年全国钛白粉综合产量约243.5万吨,比上年增加28万吨,增长13%,进口钛白粉约21.56万吨,增长11.13%;
出口量约55.25万吨,较上年增长37.1%。
    世界经济在经历金融危机深度调整后缓慢复苏,但是动力不足、基础不稳,复苏不明显,经济增长仍面临诸多不确定
性因素。中国经济在经历三十多年高速增长后,正全面向新常态转换,意味着经济增长转向中高速,而且伴随着深刻的结构
变化、发展方式变化和体制变化。2015年,世界经济将保持周期性温和态势,中国经济在坚持稳中求进工作总基调下,坚持
以提高经济发展质量和效益为中心,主动适应经济发展新常态,把转方式调结构放到更加重要位置,狠抓改革攻坚,突出创
新驱动,强化风险防控,加强民生保障,促进经济持续健康发展和社会和谐稳定。钛白粉行业仍呈增长态势,但产能过剩、
环保压力、盈利能力不足等仍将困扰各钛白粉生产企业,国内钛白粉市场竞争将会进一步加剧。
   (二)公司所处行业的发展趋势和竞争格局
    1、行业未来发展趋势
    钛白粉作为最佳的白色颜料,可广泛用于涂料、塑料、橡胶、油墨、造纸、化纤、日化、医药等行业,应用面涉及人
们日常生活的众多领域,与整个国民经济发展有着紧密联系,市场价值仅次于合成氨和磷化工,是第三大无机化学品。长期
以来,我国钛白粉应用领域一直以涂料、塑料和造纸三大行业为主。
    目前,世界上钛白粉的工业生产方法包括硫酸法和氯化法两种,我国硫酸法产能占主导,近年来,我国的氯化法钛白粉
项目取得积极进展,但由于受核心技术、装备水平和钛原料等因素的制约,我国大规模氯化法生产钛白粉的时机还未成熟。
    未来钛白粉产业的发展应以科技创新为动力,生产集约高效、绿色低碳、清洁安全,提升工艺和装备的智能化水平,
不断增强钛白粉产业的核心竞争力和可持续发展能力。
    2、行业市场竞争格局
    目前我国钛白粉行业已进入了新一轮发展阶段。现有产能306万吨,产品质量正在从低端产品向中高端产品转变,逐步
替代进口。氯化法钛白粉项目取得积极进展,行业未来集中度稳步提高,淘汰落后产能和行业整合在所难免,市场竞争格局
将发生较大变化,规模化、集约化、高端化趋势明显,生产能力和市场向优势企业集中步伐加快。
    (三)风险分析
    1、行业风险



                                                                                                                    6
                                                                安徽安纳达钛业股份有限公司 2014 年年度报告摘要


     钛白粉行业与国民经济的发展高度相关,若中国经济发展速度进一步放缓或出现波动,钛白粉行业可能受到较大不利影
响。
    2、市场竞争加剧风险
    2014年我国钛白粉总产能约306万吨,仍有一批新建或拟建的钛白粉项目在未来投产,产能过剩矛盾将更加突出,市场
竞争将日趋激烈,对公司经营业绩产生不利的影响。但随着行业集中度的提高,对产品质量好、成本低的大型企业仍然具有
规模效益优势,而一些生产规模小、环保不达标的生产企业将逐步被淘汰,释放部分市场空间。
    3、环保政策风险
    硫酸法生产钛白粉过程中将产生废气、酸性废水等污染物,本公司高度重视环境保护,不断加大对环保设施的投入,各
污染物均在处理后达标排放或得到综合利用。但随着新环保法的实施,环保政策不断从严,不排除需要增加环保设施投入的
风险。
    4、汇率风险
    随着公司产品出口量的增加,如果人民币汇率出现较大变动,则对公司效益产生影响。
    (四)2015年公司重点工作
      1、以产品营销为龙头,加强国际市场开拓力度。目前国际、国内钛白粉市场形势仍不明朗,公司上下树立生产服从
于市场、全员服务于市场的意识,及时跟近市场,全力为市场开拓、维护做好服务;全力以赴地抓好国际市场和终端用户的
开拓工作,力争使全年的外贸出口量取得突破。
    2、以成本控制为核心,努力提质降耗增效。一是强化制造成本控制,通过“对标”管理,查找不足,提出改进办法和措施;
二是持续改善产品质量,强化过程管理,在管理、技术、操作上层层把关,确保产品质量持续提高;三是增强员工安全意识,
确保安全无事故;四是加大环境治理力度,认真管好、开好环保设施,加强环保设施监控、巡查,确保“三废”达标排放。
    3、进一步降低物资采购成本,通过建立和完善物资采购信息平台,及时收集、整理和归类市场信息,反映市场供需变
化和价格变动趋势,提供采购决策依据;进一步完善“比质比价”采购和招投标采购办法,加强物资采购的计划性。
    4、以科技进步为支撑,着力培育竞争优势。一是全力抓好在建工程和技改项目建设,确保按计划完成并投入生产;二
是紧紧围绕提升产品品质、拓宽应用领域开展攻关,不断丰富产品系列,为进一步细分目标市场,实施产品营销差异化战略
提供技术支撑;三是进一步加大科技创新力度,提升工艺和装备的智能化水平,增强公司核心竞争力。


4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
    2014年1月至7月,财政部发布了《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修订)、《企业会计准则第9号——职工薪
酬》(修订)、《企业会计准则第30号——财务报表列报》(修订)、《企业会计准则第33号——合并财务报表》(修订)、
《企业会计准则第37号——金融工具列报》(修订)、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40
号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等8项会计准则。除《企业会计准则第37号——
金融工具列报》(修订)在2014年度及以后期间的财务报告中使用外,上述其他会计准则于2014年7月1日起施行。
    经本公司第四届董事会第四次会议于2014年10月28日决议通过,本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准
则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则,在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则,并根据各准则衔接
要求进行了调整,对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下:

      准则名称             会计政策变更的内容         对2013年12月31日/2013年度相关财务报表项目的影
                                                                          响金额
                                                               项目名称                影响金额
                                                                                     增加+/减少-

《企业会计准则第30 按照《企业会计准则第30号——财务 递延收益                         +8,849,240.14
号——财务报表列报 报表列报(2014 年修订)》及应用 指
                   南的相关规定,将递延收益在财务报 其他非流动负债
                                                                                     -8,849,240.14
(2014年修订)》
                   表科目单独披露


(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。




                                                                                                              7
                                                                   安徽安纳达钛业股份有限公司 2014 年年度报告摘要



(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。


(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


(5)对 2015 年 1-3 月经营业绩的预计

2015 年 1-3 月预计的经营业绩情况:净利润为负值
净利润为负值
2015 年 1-3 月净利润(万元)                                          -1,500   至                         -1,000
2014 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润(万
                                                                                                        -1,491.27
元)
业绩变动的原因说明                             一季度市场需求疲软,产品价格下跌,预计公司一季度经营业绩亏损。




                                                                                      安徽安纳达钛业股份有限公司
                                                                                        董事长: 袁菊兴
                                                                                      二0一五年三月二十四日




                                                                                                                    8