启明信息:关于启明信息技术股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明2022-03-26
关于启明信息技术股份有限公司
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等
金融业务的专项说明
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
关于启明信息技术股份有限公司涉及财务公司
关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
启明信息技术股份有限公司 2021 年度通过一汽财务有限公司
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存款、贷款等金融业务汇总表
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
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关于启明信息技术股份有限公司
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等
金融业务的专项说明
致同专字(2022)第 110ZA003682 号
启明信息技术股份有限公司全体股东:
我们接受启明信息技术股份有限公司(以下简称“启明信息公司”)委托,
根据中国注册会计师执业准则审计了启明信息公司 2021 年 12 月 31 日的合并及公
司资产负债表,2021 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公
司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2022)第 110ZA004349 号
无保留意见审计报告。
根据按照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—
—交易与关联交易》的要求,启明信息公司编制了本专项说明所附的《 启明信息
技术股份有限公司 2021 年度通过一汽财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表》
(以下简称“汇总表”)。
编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是启明信息公司
管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计启明信息公司 2021 年度财务报
表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大
方面没有发现不一致。除了对启明信息公司实施于 2021 年度财务报表审计中所执
行的对关联方和关联交易的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额
外的审计程序。为了更好地理解 2021 年度启明信息公司涉及财务公司关联交易的
存款、贷款等金融业务情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供启明信息公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
(特殊普通合伙)
中国注册会计师
中国北京 二〇二二年 三 月二十五日
2021 年度通过一汽财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表
编制单位:启明信息技术股份有限公司
收取或支付利
项目名称 行次 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
息、手续费
一、存放于一汽财务有限公司存款 1 683,444,034.55 1,612,861,221.67 1,837,701,014.72 458,604,241.50 5,880,179.91
二、本公司向财务公司贷款 2
(一)短期借款 3
(二)长期借款 4
注:
本公司 2019 年 4 月 2 日,第五届董事会第五次会议通过了《关于在一汽财务有限公司开展金融服务业务的议案》,并于 2020 年 5 月 15 日公
司股东大会审议通过《关于增加一汽财务有限公司存款业务额度的议案》。
本表已于 2022 年 03 月 25 日获第六届董事会第六次会议批准。
公司法定代表人:许万才 主管会计工作的公司负责人: 安威 公司会计机构负责人:郝明