苏州禾盛新型材料股份有限公司 2013 半年度报告摘要 证券代码:002290 证券简称:禾盛新材 公告编号:2013-032 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2013 半年度报告摘要 1、重要提示 (1) 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或 深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 (2)公司简介 股票简称 禾盛新材 股票代码 002290 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 袁文雄 王文其 电话 0512-65073528 0512-65073880 传真 0512-65073400 0512-65073400 电子信箱 hesheng@szhssm.com wwq1566@126.com 2、主要财务数据及股东变化 (1)主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期比上年同期增减 本报告期 上年同期 (%) 营业收入(元) 538,745,773.55 586,488,843.58 -8.14% 归属于上市公司股东的净利润(元) 22,077,208.19 27,523,306.30 -19.79% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 17,818,752.08 26,019,766.63 -31.52% 益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 19,017,981.50 132,196,019.37 -85.61% 基本每股收益(元/股) 0.1 0.13 -23.08% 稀释每股收益(元/股) 0.1 0.13 -23.08% 加权平均净资产收益率(%) 2.27% 2.85% -0.58% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减(%) 总资产(元) 1,385,337,915.59 1,352,742,040.81 2.41% 归属于上市公司股东的净资产(元) 964,439,677.53 963,429,669.34 0.1% 1 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2013 半年度报告摘要 (2)前 10 名股东持股情况表 报告期末股东总数 19,887 前 10 名股东持股情况 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 持有有限售条件的股份数量 股份状态 数量 赵东明 境内自然人 39.68% 83,584,550 62,688,412 章文华 境内自然人 9.63% 20,280,000 15,210,000 蒋学元 境内自然人 7.18% 15,120,000 7,560,000 质押 500,000 苏州工业园区 境内非国有法 和昌电器有限 2.39% 5,040,000 人 公司 杨仁元 境内自然人 0.48% 1,008,000 郑安坤 境内自然人 0.41% 868,769 金建勋 境内自然人 0.39% 817,970 陈国清 境内自然人 0.37% 780,178 李玉英 境内自然人 0.24% 500,000 阪和(上海)管 境内非国有法 0.21% 452,437 理有限公司 人 赵东明为本公司实际控制人,蒋学元为赵东明的妻弟;赵东明和蒋学元分别持有苏州工业 上述股东关联关系或一致行动 园区和昌电器有限公司 55%和 20%的股权;除以上情况外,公司未知其他前十名股东之间 的说明 是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说 上述前十名股东未参与融资融券业务。 明(如有) (3)控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 3、管理层讨论与分析 2013年上半年,世界经济持续缓慢复苏态势 ,国内经济增速放缓,家电企业面临主要市场需求下滑 的困难,家电用外观复合材料作为家电的外观配件,整体需求增速放缓。随着城镇化和居民收入水平的提 高,家电消费趋向于使用更加美观、环保的外观材料, 这将有利于提升对家电外观复合材料需求。 报告期内,作为主要原材料的钢铁价格持续低位震荡,家电外观复合材料的生产成本有了较大幅度的 降低,但日趋激励的市场竞争,使产品价格持续低位运行,短期内难以有效改观。 报告期内,公司实现营业收入53,874.58万元,较上年同期下降8.14%,主要是因为公司下调产品销售 价格所致;实现利润总额2,519.80万元,较上年同期下降20.30%;归属于上市公司所有者的净利润2,207.72 万元,较上年同期下降19.79%。 公司主营业务为家电用外观复合材料(PCM/VCM)的生产和销售。报告期内,由于原材料价格的下降, 2 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2013 半年度报告摘要 公司产品生产成本有所减少,但因行业发展放缓,市场竞争加剧,为保证公司市场份额,公司产品销售价 格进一步下调。与上年同期相比,PCM销量有所增长,VCM市场需求进一步减少,公司产品综合毛利率较 上年同期增长0.32%,管理费用及财务费用增加,主要是因为公司加大研发投入和人民币汇率波动导致汇 兑损失加大。 报告期内,公司自主开发的产品 Suslike 投产,正在逐步向客户推广 4、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 不适用 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 不适用 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 不适用 (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用 苏州禾盛新型材料股份有限公司 董事长:赵东明 2013 年 8 月 20 日 3