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公司公告

深南股份:监事会关于2021年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明2022-04-20  

                                           深南金科股份有限公司监事会

        关于 2021 年度带强调事项段的无保留意见审计报告

                        涉及事项的专项说明


    大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华会计师事务所”)对
深南金科股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年度财务报告进行了审计,并
出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规
则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则 14 号——非标准无保留审计意
见及其涉及事项的处理》等相关规定,公司监事会对该带强调事项段的无保留意
见《审计报告》涉及事项说明如下:
    一、大华会计师事务所对公司 2021 年度财务报表进行了审计,并出具了带
强调事项段的无保留意见的审计报告,强调事项如下:
    我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注十三、(二)资产负债表日
存在的重要或有事项 1.实际控制人涉诉对公司的影响所述,截止本财务报告批
准报出日,实际控制人涉诉对公司的潜在影响无法准确预计,未来结果存在不确
定性。本段内容不影响已发表的审计意见。
     二、监事会对带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的意见
    监事会认为:大华会计师事务所所严格按照审慎性原则,为公司出具带有强
调事项段的无保留意见审计报告符合公司实际情况,公司监事会对该审计报告予
以理解和认可。公司监事会将积极配合公司董事会的各项工作,持续关注董事会
和管理层相关工作的开展,切实维护公司及全体股东的合法权益。




                                               深南金科股份有限公司
                                                       监事会
                                               二〇二二年四月二十日