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公司公告

长高集团:2015年度财务决算报告2016-02-27  

						                     湖南长高高压开关集团股份公司

                          2015 年度财务决算报告


    2015 年公司在董事会的领导下,继续坚持加大新产品和市场开拓力度、丰富产品
种类、加强内部管理,实现营业收入 66,356.19 万元,比上年增长 38.71%,归属于上
市公司股东的净利润 6,811.73 万元,比上年下降 24.66%。现将 2015 年度财务决算的
有关情况报告如下:


    一、合并报表范围及 2015 年度公司财务报表的审计情况
    (一)2015 年度公司合并报表范围
    母公司:湖南长高高压开关集团股份公司;
   全资子公司:湖南长高房地产开发有限公司、湖南长高高压开关有限公司、湖南长
   高电气有限公司、湖南长高成套电器有限公司、湖南长高新能源电力有限公司;
    控股子公司:湖南长高新材料股份有限公司、湖南长高矿山机电有限公司、湖南
长高智能电气有限公司、湖南长高一品重机股份有限公司 、杭州伯高车辆电气工程有
限公司、湖南长高思瑞自动化有限公司。
    报告期内,新增纳入合并报表范围的四个全资子公司:湖南长高高压开关有限公
司、湖南长高电气有限公司、湖南长高成套电器有限公司、湖南长高新能源电力有限
公司。
   报告期内,新增纳入合并报表范围的两个控股子公司:杭州伯高车辆电气工程有限
   公司、湖南长高思瑞自动化有限公司。


  (二)2015 年度公司财务报表审计情况
  公司 2015 年度财务报表经由中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出
具了 CHW 证审字[2016]0058 号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是,长
高集团财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了长高集团
2015 年 12 月 31 的合并及母公司财务状况以及 2015 年度的经营成果和现金流量。
  (三)主要财务数据和指标

             项目                     2015 年 1-12 月   2014 年 1-12 月   增减幅度(%)


                                                                                  1
1、营业总收入(万元)                                66,356.19             47,836.57          38.71%

2、利润总额(万元)                                   7,969.30             10,534.44          -24.35%

3、归属于上市公司股东的净利润(万元)                 6,811.73              9,041.25          -24.66%

4、基本每股收益(元)                                    0.130                 0.347          -62.54%

5、加权平均净资产收益率(%)                              5.73                  7.91           -2.18%

                                            2015 年 12 月 31 日   2014 年 12 月 31 日   增减幅度(%)

6、总资产(万元)                                   182,259.94            140,041.80          30.15%

7、归属于上市公司股东的所有者权益(万元)           122,096.72            117,226.37           4.15%

8、归属于上市公司股东的每股净资产(万元)                 2.32                  4.49          -48.21%

9、每股经营活动产生的现金净流量(元)                     -0.31                 0.24         -229.17%



    二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
     (一)资产负债情况
       截止 2015 年 12 月 31 日,公司资产总额 182,259.94 万元,比年初增加 42,218.14
  万元,增长 30.15%。其中:流动资产增加 34,140.97 万元,主要是公司货币资金减少、
  其他应收款增加以及承接的河北邢台万阳 50MW 光伏并网项目形成工程施工成本而增
  加存货。货币资金减少 8,041.29 万元,主要是本期经营活动产生的现金流量净额为
  -16,196.90 万元。其他应收款增加 9,052.05 万元,主要是公司为河北邢台万阳 50MW 光
  伏并网项目支付 3,000 万元履约保证金;长高新能源公司为陕西神木 40MW 光伏并网
  项目支付 1,800 万元履约保证金;借款给湖南雁能森源电力设备公司 1,600 万元;应收
  浙江亚丁投资管理有限公司 1,050 万元、李宁川 492 万元受让公司持有的杭州富特科技
  公司股权转让款。存货增加 26,913.21 万元,主要是公司承接的河北邢台万阳 50MW 光
  伏并网项目形成工程施工成本而增加 19,140.19 万元,新设子公司湖南长高电气有限公
  司增加存货 6,030.27 万元。可供出售金融资产增加 2,640 万元,是公司持有的对杭州富
  特科技公司的股权投资款。其他非流动资产增加 7,336.2 万元,是为受让湖南雁能森源
  电力设备公司 100%股权而支付给湖南华兴工程建设有限公司 4,998 万元股权转让款,
  以及为购建无人化钣金生产线而支付给厦门赛恩机电科技公司 2,338.2 万元。
       本年末公司负债总额 42,696.44 万元,比上年末增加 21,856.17 万元,增长 104.87%。
  主要是公司增加银行短期借款 6,000 万元以及应付账款增加。应付账款增加 17,422.66
                                                                                                 2
万元,主要是公司承接的河北邢台万阳 50MW 光伏并网项目购买材料而增加 12,210.38
万元。长期应付款增加 15,000 万元,是国家开发基金有限公司对子公司湖南长高电气有
限公司的投资款,固定回报为每年 1.2%。
       (二)股东权益情况
                                                                        单位:万元
        项目            年初数         本年增加        本年减少         年末数

股本                      26,123.20       26,392.38                -       52,515.58

资本公积                  48,099.53          401.76        26,123.20       22,378.09

盈余公积                    5,031.07         574.78                -        5,605.85

未分配利润                37,972.57        6,811.73         3,187.10       41,597.19

归属于上市公司
                         117,226.37        7,482.67         2,612.32      122,096.72
股东的权益

       年末股本 52,515.58 万元,比年初增加 26,392.38 万元,系资本公积转增股本
26,123.20 万元及股权激励行权 269.18 万元。年末归属于上市公司股东的权益 122,096.72
万元,比年初净增加 4,870.35 万元,原因是本年归属于上市公司股东的净利润增加、
分配现金股利减少以及股权激励行权而增加。


       (三)经营情况
       2015 年度公司实现营业收入 66,356.19 万元,比上年增加 18,519.62 万元,增长
38.71%,主要是母公司本期承接的河北邢台万阳 50MW 光伏并网项目按完工百分比法
确认收入 16,473.6 万元。
       本年度综合毛利率 30.89%,同比下降 10.89 个百分点,主要是母公司产品高压隔
离开关毛利率下降所致。母公司产品高压隔离开关毛利率同比下降 7.28 个百分点,主
要是由于产品销售价格下降致使毛利率降低。
       本年度销售费用 4,546.21 万元,同比增加 539.96 万元,增长 13.48%,销售费用率
6.85%,较上年下降 1.52 个百分比,主要是母公司本期承接的河北邢台万阳 50MW 光
伏并网项目按完工百分比法确认收入 16,473.6 万元,销售收入增幅大于销售费用增幅。
       本年度管理费用 6,427.37 万元,同比增加 482.27 万元,主要为税金增加 150.42 万
元,咨询费增加 131.6 万元,其他费用增加 200.25 万元。
       本年度财务费用-724.39 万元,同比利息收入减少 162.87 万元,主要是银行存款利

                                                                                   3
息收入减少。

   本年度资产减值损失 2,589.68 万元,同比增加 1,307.49 万元,主要为母公司应收账
款部分账龄增加计提的坏账减值准备增加以及子公司计提的存货跌价准备增加。

    本年度利润总额 7,969.30 万元,同比减少 2,565.14 万元,下降 24.35%,归属于母
公司股东的净利润 6,811.73 万元,同比减少 2,229.52 万元,下降 24.66%。
    (四)现金流量分析
    2015 年度公司经营活动产生的现金流量净额-16,196.90 万元,同比减少 22,455.26
万元,主要是:销售商品收到的现金同比减少 2,576.42 万元,购买商品支付的现金同
比增加 8,774.02 万元,为光伏发电并网项目支付履约保证金 4,800 万元,支付给湖南雁
能森源电力设备公司借款 1,600 万元。
    本年度投资活动产生的现金流量净额-12,029.11 万元,同比减少 21,900.43 万元,
主要是:主要是上年收回到期银行理财产品 11,937.23 万元而本年没有;为受让湖南雁
能森源电力设备公司 100%股权而支付给湖南华兴工程建设有限公司 4,998 万元股权转
让款;购建固定资产支付的现金同比增加 1,906.22 万元。
    本年度筹资活动产生的现金流量净额 19,590.57 万元,同比增加 18,966.71 万元,
主要是子公司湖南长高电气公司收到国家开发基金有限公司的投资款 15,000 万元;取
得银行短期借款 6,000 万元;分配股利支付 2,617.5 万元,同比增加 1,317.5 万元。


    (五)主要财务指标
    1、偿债能力指标
           项目                2015 年            2014 年               同比增减
流动比率                                 3.41               5.34                   -1.93
速动比率                                 2.03               3.86                   -1.83

资产负债率(母公司,%)               32.00%            14.77%                  17.23
    截止 2015 年末,公司流动比率为 3.41 倍,速动比率为 2.03 倍,短期偿债能力良
好。
    本年末母公司资产负债率 32.00%,同比增加 32.00%%,主要为光伏发电项目采购
材料增加应付账款以及增加银行贷款而增加负债 36,953.44 万元。负债率处于正常水平。
    2、营运能力指标


                                                                                    4
           项目             2015 年             2014 年              同比增减(%)
应收账款周转率(次)                  2.17                1.67               29.94%
存货周转率(次)                      1.04                0.98                6.12%
    本年度应收账款周转率为 2.17 次,同比增加 0.5 次,主要是营业收入增长幅度大
于应收账款平均余额的增长幅度;存货周转率同比增加 0.06 次。
    3、现金流量指标
    本年度每股经营活动现金净流量为-0.31 元,同比减少 0.55 元,主要是股本增加以
及销售商品收到的现金同比减少 2,576.42 万元,购买商品支付的现金同比增加 8,774.02
万元、为光伏发电并网项目支付履约保证金 4,800 万元所致。
    4、盈利能力指标
             项目                2015 年           2014 年             增减幅度(%)
每股收益                                0.130                0.347            -62.54%
加权平均净资产收益率(%)              5.73%               7.91%                 -2.18

    本年度公司每股收益 0.130 元,同比减少 0.217 元,系本年度净利润减少以及股本
增加所致;本年度加权平均净资产收益率 5.73%,同比下降 2.18 个百分点,系归属于
上市公司股东的净利润减少所致。


                                                湖南长高高压开关集团股份公司
                                                                 2016 年 2 月 25 日




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