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公司公告

众应互联:独立董事关于公司2019年度否定意见的内部控制鉴证报告涉及事项的专项说明的独立意见2020-05-29  

						       众应互联科技股份有限公司独立董事关于公司 2019 年度
    否定意见的内部控制鉴证报告涉及事项的专项说明的独立意见


    中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对众应互联科技股份有限公司(以下
简称“公司”) 2019 年 12 月 31 日与财务报告内部控制有效性发表意见,并出具
了中兴华内控审计字(2020)第 010001 号,《内控控制鉴证报告》对公司内部控
制有效性出具了否定意见。作为公司独立董事,发表如下独立意见:
    报告期内,公司子公司彩量科技与其法定代表人谷红亮之间的往来核算与大
额资金支付,未履行相关审批程序,导致公司部分内部控制制度未能有效开展,

以致出现部分缺陷。
    中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《内控控制鉴证报告》,较为
客观真实地反映了公司 2019 年度内部控制有效性的真实情况,公司《董事会关
于公司 2019 年度否定意见的内部控制鉴证报告涉及事项的专项说明》符合公司
实际情况,我们同意董事会的说明和拟采取的整改措施,我们将督促董事会和管
理层依照所提出的整改措施,全面加强管控,确保公司在所有重大方面保持有效
的内部控制,提升公司治理水平,切实维护广大投资者的利益。
   以下无正文。
(众应互联科技股份有限公司《独立董事关于公司 2019 年度否定意见的内部控
制鉴证报告涉及事项的专项说明的独立意见》的签字页)


独立董事签名:




        黎晓光                                       李世勇




         张世贤




                                               2020 年 5 月 28 日