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公司公告

众应互联:监事会对董事会关于公司2019年度否定意见的内部控制鉴证报告涉及事项的专项说明的意见2020-05-29  

						       众应互联科技股份有限公司监事会对董事会关于公司
2019 年度否定意见的内部控制鉴证报告涉及事项的专项说明的意见



    中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对众应互联科技股份有限公司(以下
简称“公司”) 2019年12月31日与财务报告内部控制有效性发表意见,并出具
了中兴华内控审计字(2020)第010001号《内控控制鉴证报告》,《内控控制鉴

证报告》对公司内部控制有效性出具了否定意见。公司董事会就上述《内部控制
鉴证报告》涉及事项出具了专项说明,公司监事会现就董事会出具的专项说明发
表如下意见:
    监事会同意公司《董事会关于公司 2019 年度否定意见的内部控制鉴证报告
涉及事项的专项说明》。监事会将认真履行职责,督促董事会和管理层不断提升
规范运作水平,持续关注公司内部控制效果,切实维护公司及全体股东利益。




                                       众应互联科技股份有限公司
                                                监事会
                                         二○二○年五月二十八日