众应互联科技股份有限公司监事会对董事会关于公司 2019 年度否定意见的内部控制鉴证报告涉及事项的专项说明的意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对众应互联科技股份有限公司(以下 简称“公司”) 2019年12月31日与财务报告内部控制有效性发表意见,并出具 了中兴华内控审计字(2020)第010001号《内控控制鉴证报告》,《内控控制鉴 证报告》对公司内部控制有效性出具了否定意见。公司董事会就上述《内部控制 鉴证报告》涉及事项出具了专项说明,公司监事会现就董事会出具的专项说明发 表如下意见: 监事会同意公司《董事会关于公司 2019 年度否定意见的内部控制鉴证报告 涉及事项的专项说明》。监事会将认真履行职责,督促董事会和管理层不断提升 规范运作水平,持续关注公司内部控制效果,切实维护公司及全体股东利益。 众应互联科技股份有限公司 监事会 二○二○年五月二十八日