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公司公告

ST弘高:内部控制审计报告2023-04-28  

                        北京弘高创意建筑设计股份有限公司
         内部控制审计报告
  中兴财光华审专字(2023)第 201051 号
                   目         录




内部控制审计报告        1-2
                           内部控制审计报告



                                   中兴财光华审专字(2023)第201051号



北京弘高创意建筑设计股份有限公司全体股东:


    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,
我们审计了北京弘高创意建筑设计股份有限公司(以下简称“弘高创意”)
2022 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。


    一、企业对内部控制的责任
    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业
内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效
性是弘高创意董事会的责任。


    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发
表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。


    三、内部控制的固有局限性
    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由
于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度
降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。


    四、财务报告内部控制审计意见
    我们认为,弘高创意于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和
相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
     五、强调事项
     我们提醒内部控制审计报告使用者关注,弘高创意公司未能及时获取部分
项目结算资料,由于部分项目未及时竣工决算,我们亦未能获取客户资信评估
及付款计划等资料,弘高创意对部分项目管控不力,未能够与客户对部分工程
项目及时办理结算。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。
。




     中兴财光华会计师事务所                中国注册会计师:

         (特殊普通合伙)                   (项目合伙人)


           中国北京                        中国注册会计师:




                                            2023 年 4 月 26 日