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公司公告

达华智能:内部控制审计报告2023-04-28  

                                福州达华智能科技股份有限公司
              内部控制审计报告书




     中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
   ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B座 20 层    邮编:100073

电话:(010) 51423818                           传真:(010) 51423816
             中兴华会计师事务所( 特殊普通合伙)
             ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
             地 址 ( l o c a t i o n ): 北京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 20 层
             20/F,Tower B,Lize SOHO, 20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China
             电 话 ( t e l ): 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 ( f a x ): 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6




                              内部控制审计报告

                                                        中兴华内控审字(2023)第 010048 号

福州达华智能科技股份有限公司全体股东:


    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审

计了福州达华智能科技股份有限公司(以下简称“达华智能”)2022 年 12 月 31日

的财务报告内部控制的有效性。


    一、达华智能对内部控制的责任


    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评

价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是达华智能董事会

的责任。


    二、注册会计师的责任


    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审

计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。


    三、内部控制的固有局限性


    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情

况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根

据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。


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    四、财务报告内部控制审计意见


   我们认为,达华智能于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和

相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。




中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)     中国注册会计师:



            中国北京                   中国注册会计师:



                                     二○二三年四月二十七日




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