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公司公告

宝馨科技:2017年第一季度报告全文2017-04-29  

						               苏州宝馨科技实业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文




苏州宝馨科技实业股份有限公司

    2017 年第一季度报告




        2017 年 04 月




                                                                 1
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                                            第一节 重要提示

       公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


       除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

        未亲自出席董事姓名             未亲自出席董事职务            未亲自出席会议原因         被委托人姓名
成志明                          独立董事                      公务                          龚菊明
汪敏                            董事                          公务                          陈东

    公司负责人朱永福、主管会计工作负责人李玉红及会计机构负责人(会计主管人员)苏丽霞声明:保证季度报告中财务报

表的真实、准确、完整。




                                                                                                               2
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                                       第二节 公司基本情况


一、主要会计数据和财务指标


公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                           本报告期                  上年同期              本报告期比上年同期增减

营业收入(元)                              134,646,430.55             123,639,987.51                        8.90%

归属于上市公司股东的净利润(元)              22,826,846.86             18,292,704.09                       24.79%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                              22,256,537.07             18,124,373.29                       22.80%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)             -18,945,305.93            -39,191,409.16                       51.66%

基本每股收益(元/股)                                    0.04                       0.07                    -42.86%

稀释每股收益(元/股)                                    0.04                       0.06                    -33.33%

加权平均净资产收益率                                   2.39%                     1.82%                       0.57%

                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末                 上年度末
                                                                                                       减

总资产(元)                               1,490,854,355.70         1,451,633,548.09                         2.70%

归属于上市公司股东的净资产(元)            944,090,980.98             921,386,737.01                        2.46%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位:元

                         项目                             年初至报告期期末金额                   说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                  -2,444.93

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                     498,700.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                                     175,637.31
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        8.98

减:所得税影响额                                                     101,591.57

合计                                                                 570,309.79                   --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把
《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项


                                                                                                                      3
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目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损
益项目界定为经常性损益的项目的情形。



二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表


1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表


                                                                                                           单位:股

                                                            报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                             36,512                                                        0
                                                            股股东总数(如有)

                                              前 10 名股东持股情况

                                                                  持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例          持股数量
                                                                     的股份数量      股份状态           数量

陈东             境内自然人            26.07%      144,428,582        129,553,582 质押              129,000,000

广讯有限公司     境外法人              15.16%        84,000,000

朱永福           境内自然人            14.19%        78,600,000        58,950,000 质押                  74,600,000

苏州永福投资有
                 境内非国有法人         4.33%        24,000,000
限公司

汪敏             境内自然人             1.70%         9,422,526         9,422,526 质押                   9,420,000

朱林楠           境内自然人             1.02%         5,629,042

朱林彬           境内自然人             0.52%         2,878,800

许志良           境内自然人             0.26%         1,416,477

丁勤祥           境内自然人             0.23%         1,253,000

房胤             境内自然人             0.22%         1,221,580

                                       前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                             股份种类
           股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类           数量

广讯有限公司                                                           84,000,000 人民币普通股          84,000,000

苏州永福投资有限公司                                                   24,000,000 人民币普通股          24,000,000

朱永福                                                                 19,650,000 人民币普通股          19,650,000

陈东                                                                   14,875,000 人民币普通股          14,875,000

朱林楠                                                                  5,629,042 人民币普通股           5,629,042

朱林彬                                                                  2,878,800 人民币普通股           2,878,800



                                                                                                                  4
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许志良                                                               1,416,477 人民币普通股         1,416,477

丁勤祥                                                               1,253,000 人民币普通股         1,253,000

房胤                                                                 1,221,580 人民币普通股         1,221,580

邱梅茹                                                               1,180,000 人民币普通股         1,180,000

                                 陈东与汪敏系夫妇关系,属于一致行动人;朱永福系苏州永福投资有限公司的控股股东
上述股东关联关系或一致行动的说
                                 及实际控制人,属于一致行动人。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联
明
                                 关系或一致行动。

                                 朱林楠通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 5,331,542 股,
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 房胤通过恒泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 1,221,580 股,邱
业务情况说明(如有)
                                 梅茹通过大通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 1,180,000 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。



2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表


□ 适用 √ 不适用




                                                                                                               5
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                                          第三节 重要事项


一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因


√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表变动情况说明
               项目                期末数                  期初数           增减比例                原因说明
                                                                                         主要系本期收到的银行承兑汇
应收票据                          94,774,718.12           45,853,780.58       106.69%
                                                                                         票增多而期末未到期所致
                                                                                         主要系本期母公司预付进口锅
预付款项                          67,401,714.17           30,168,519.32       123.42%
                                                                                         炉款项所致
                                                                                         主要系本期支付上年度年终奖
应付职工薪酬                      12,398,551.97           24,588,536.49        -49.58%
                                                                                         金所致
                                                                                         主要系本期厦门子公司应交增
应交税费                            9,347,271.15           6,575,655.84        42.15%
                                                                                         值税税金较多所致
                                                                                         主要系本期已结算贷款利息所
应付利息                              27,912.50             378,812.51         -92.63%
                                                                                         致
                                                                                         主要系本期对上期其他应付款
其他应付款                           291,800.81            1,260,726.38        -76.85%
                                                                                         项结算所致
                                                                                         主要系菲律宾子公司外币报表
其他综合收益                       -2,042,070.31             -90,907.93     -2,146.31%
                                                                                         折算差额所致
2、利润表变动情况说明
               项目                本期数                  上期数           增减比例                原因说明
                                                                                         主要系本期子公司南京友智收
资产减值损失                       -2,339,582.90           2,472,752.97      -194.61% 回较多货款而冲回上年计提的
                                                                                         减值准备所致
                                                                                         主要系本期有效管理日常周转
投资收益(损失以“-”号填列)       175,637.31               48,160.99       264.69% 资金,导致短期理财收益增加
                                                                                         所致
                                                                                         主要系本期子公司南京友智本
加:营业外收入                      1,047,974.25           3,042,493.22        -65.56% 期取得的增值税返还金额较少
                                                                                         所致
                                                                                         主要系本期固定资产处置损失
减:营业外支出                            2,444.93            10,050.77        -75.67%
                                                                                         减少所致
3、现金流量表变动情况说明
               项目                本期数                  上期数           增减比例                原因说明
                                                                                         主要系母公司上年同期收到的
收到的税费返还               549,265.27              3,303,566.33         -83.37%
                                                                                         增税税退税金额较多
收到其他与经营活动有关的现金 2,720,773.34            12,123,440.30        -77.56%        主要系上期子公司上海阿帕尼


                                                                                                                  6
                                                               苏州宝馨科技实业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


                                                                                         收回往来款较多所致
                                                                                         主要系本期支付的增值税税金
支付的各项税费                  6,404,543.54          11,527,139.97       -44.44%
                                                                                         较少所致
                                                                                         主要系本期子公司上海阿帕尼
支付其他与经营活动有关的现金 20,859,826.64            31,870,729.53       -34.55%
                                                                                         支付的期间费用减少所致
                                                                                         主要系本期到期理财产品收回
收回投资收到的现金              49,800,000.00         18,100,572.61       175.13%
                                                                                         较多所致
                                                                                         主要系上期收到子公司厦门宝
取得投资收益收到的现金          175,637.31            2,048,160.99        -91.42%
                                                                                         馨分红所致
购建固定资产、无形资产和其他                                                             主要系本期母公司支付二期厂
                                5,809,478.85          2,719,612.82        113.61%
长期资产支付的现金                                                                       房建设款项所致
                                                                                         主要系本期短期理财产品转出
投资支付的现金                  47,600,000.00         21,400,000.00       122.43%
                                                                                         较多所致
                                                                                         主要系本期流动资金贷款减少
取得借款收到的现金              140,000,000.00        204,073,970.00      -31.40%
                                                                                         所致
分配股利、利润或偿付利息支付
                                2,918,125.01          130,357,320.00      -97.76%        主要系上期支付现金股利所致
的现金




二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明


√ 适用 □ 不适用
无

              重要事项概述                             披露日期                      临时报告披露网站查询索引

关于控股子公司上海阿帕尼重大合同进                                            巨潮资讯网
                                         2017 年 02 月 23 日
展及提起诉讼的公告                                                            (http://www.cninfo.com.cn)

关于袁荣民业绩承诺履行进展及提起诉                                            巨潮资讯网
                                         2017 年 03 月 18 日
讼的公告                                                                      (http://www.cninfo.com.cn)



三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行

完毕的承诺事项


√ 适用 □ 不适用

       承诺事由      承诺方   承诺类型                   承诺内容                   承诺时间    承诺期限    履行情况

股改承诺

                                         袁荣民向宝馨作出业绩承诺:阿帕尼 2014
收购报告书或权益
                                         年保持盈利;2015 年净利润不低于人民币 2014 年 11
变动报告书中所作     袁荣民   业绩承诺                                                          四年       超期未履行
                                         1000 万元;2016 年净利润不低于人民币 月 03 日
承诺
                                         2000 万元;2017 年净利润不低于人民币

                                                                                                                        7
                                                            苏州宝馨科技实业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


                                        3000 万元。如阿帕尼上述四年累计净利润
                                        总额达不成上述承诺最低标准之净利润总
                                        额的,且非因宝馨原因所致,则袁荣民应
                                        于 2017 年度财务报表出具正式审计报告
                                        后的三十(30)日内,按本协议约定就阿帕尼
                                        实际利润与本协议承诺最低标准之利润总
                                        额之间的差额部分以等价现金方式补偿宝
                                        馨。如在 2014 年至 2017 年期间内,阿帕
                                        尼任何年度净利润出现亏损,则袁荣民应
                                        于审计机构就阿帕尼年度财务报表出具正
                                        式审计报告后之日起十五(15)日内对阿帕
                                        尼当年净利润亏损予以补足(补足金额为
                                        当年度净资产亏损金额以及补足过程中各
                                        方需承担的税费之和)。如阿帕尼上述四年
                                        累计净利润总额超过承诺最低标准之净利
                                        润总额的,则阿帕尼可提取超额部分的一
                                        定比例作为对经营人员的奖金,剩余超额
                                        部分归属于宝馨的,宝馨将在符合相关法
                                        律的前提下提取一半作为对经营者的股权
                                        激励。本协议中所述净利润系经具有从事
                                        证券相关业务资格的会计师事务所审计的
                                        税后净利润。

资产重组时所作承
诺

首次公开发行或再
融资时所作承诺

股权激励承诺

其他对公司中小股
东所作承诺

承诺是否按时履行     否

                     根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《阿帕尼电能技术(上海)有限公司审计报告》(大华
                     审字[2015]003537 号)及《上海阿帕尼电能技术(集团)有限公司审计报告》(大华审字[2016]004516
                     号),阿帕尼 2014 年度归属于母公司所有者的净利润为-1,746,704.09 元、2015 年度归属于母公司所
                     有者的净利润为-25,317,443.31 元。公司认为已触发袁荣民的业绩承诺补偿义务,袁荣民应补足 2014
如承诺超期未履行
                     年度与 2015 年度阿帕尼净利润亏损金额共计人民币 27,064,147.40 元以及补足过程中涉及的相关税
完毕的,应当详细说
                     费。公司于 2016 年 6 月 13 日披露了《关于袁荣民业绩承诺履行情况的提示性公告》(公告编号:
明未完成履行的具
                     2016-051);公司收到袁荣民先生送达的《协议解除通知书》后,于 2016 年 6 月 17 日披露了《关于
体原因及下一步的
                     收到袁荣民先生<协议解除通知书>的公告》(公告编号:2016-057);嗣后,为维护公司权益并陈明
工作计划
                     真实情况,公司于 2016 年 6 月 22 日披露了《关于要求袁荣民履行业绩承诺补偿义务之催告函暨<协
                     议解除通知书>回复的公告》(公告编号:2016-058)。鉴于以上,因袁荣民一直未履行上述业绩补偿
                     义务,故公司已经通过法律途径诉讼处理,2017 年 3 月 15 日苏州市虎丘区人民法院已受理此案,公
                     司于 2017 年 3 月 18 日披露了《关于袁荣民业绩承诺履行进展及提起诉讼的公告》(公告编号:



                                                                                                                 8
                                                           苏州宝馨科技实业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


                    2017-018)。截至目前,袁荣民仍未履行上述业绩补偿承诺。为保障公司及公司股东的合法权益,对
                    此诉讼事项,公司高度重视,主动采取各项应对措施,积极主张公司权利,保护公司正当权益不受侵害,
                    公司将积极跟进该诉讼案件的进展情况,并按规定履行相应的信息披露义务。



四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计


2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                 210.00%     至                      260.00%
动幅度

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                 4,043.36    至                      4,695.52
动区间(万元)

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                                                     1,304.31
(万元)

                                             主要系预计南京友智及钣金业务稳步增长,同时上海阿帕尼因经营状况改
业绩变动的原因说明
                                             变,导致亏损减少



五、以公允价值计量的金融资产


□ 适用 √ 不适用



六、违规对外担保情况


□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。



七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况


□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。



八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表


□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




                                                                                                                9
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                                         第四节 财务报表


一、财务报表


1、合并资产负债表


编制单位:苏州宝馨科技实业股份有限公司
                                           2017 年 03 月 31 日
                                                                                                      单位:元

                 项目                         期末余额                                期初余额

流动资产:

    货币资金                                          111,564,795.22                          117,593,485.49

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                             94,774,718.12                           45,853,780.58

    应收账款                                          254,002,221.38                          288,706,527.92

    预付款项                                             67,401,714.17                           30,168,519.32

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                           42,764,667.79                           41,298,914.93

    买入返售金融资产

    存货                                              189,280,298.57                          194,579,898.11

    划分为持有待售的资产                                 25,209,360.22                           25,209,360.22

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                         30,155,294.59                           32,295,232.50

流动资产合计                                          815,153,070.06                          775,705,719.07

非流动资产:


                                                                                                            10
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                 项目              期末余额                                期初余额

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产                          17,000,000.00                           17,000,000.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资

    投资性房地产                              13,417,953.34                           13,485,337.44

    固定资产                              195,484,155.90                           196,917,660.16

    在建工程                                  21,692,663.09                           19,864,850.68

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                  43,032,773.26                           43,977,900.41

    开发支出

    商誉                                  364,369,038.01                           364,369,038.01

    长期待摊费用                               3,891,524.13                            3,486,681.16

    递延所得税资产                            10,632,096.82                           10,645,280.07

    其他非流动资产                             6,181,081.09                            6,181,081.09

非流动资产合计                            675,701,285.64                           675,927,829.02

资产总计                                 1,490,854,355.70                        1,451,633,548.09

流动负债:

    短期借款                              305,000,000.00                           284,000,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                                  18,868,532.56                           19,184,070.90

    应付账款                              119,252,751.55                           115,044,514.03

    预收款项                                  58,583,078.54                           56,135,256.79

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金




                                                                                                 11
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                 项目        期末余额                                期初余额

    应付职工薪酬                        12,398,551.97                           24,588,536.49

    应交税费                             9,347,271.15                            6,575,655.84

    应付利息                                27,912.50                             378,812.51

    应付股利

    其他应付款                             291,800.81                            1,260,726.38

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                        523,769,899.08                           507,167,572.94

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债                            20,677,888.14                           20,677,888.14

    递延收益

    递延所得税负债                       2,315,587.50                            2,401,350.00

    其他非流动负债

非流动负债合计                          22,993,475.64                           23,079,238.14

负债合计                            546,763,374.72                           530,246,811.08

所有者权益:

    股本                            554,034,264.00                           554,034,264.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                        281,320,729.55                           279,492,170.06



                                                                                           12
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                 项目                       期末余额                                期初余额

    减:库存股

    其他综合收益                                       -2,042,070.31                              -90,907.93

    专项储备

    盈余公积                                           21,265,196.77                           21,265,196.77

    一般风险准备

    未分配利润                                         89,512,860.97                           66,686,014.11

归属于母公司所有者权益合计                          944,090,980.98                          921,386,737.01

    少数股东权益

所有者权益合计                                      944,090,980.98                          921,386,737.01

负债和所有者权益总计                              1,490,854,355.70                        1,451,633,548.09


法定代表人:朱永福                 主管会计工作负责人:李玉红                      会计机构负责人:苏丽霞



2、母公司资产负债表


                                                                                                    单位:元

                 项目                       期末余额                                期初余额

流动资产:

    货币资金                                           66,994,218.02                           61,865,194.05

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                           42,744,089.02                           18,694,599.95

    应收账款                                        106,033,812.16                          131,729,605.80

    预付款项                                           40,730,301.97                            8,773,495.89

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                         25,694,263.49                           26,984,798.82

    存货                                               69,947,198.34                           72,107,923.89

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

流动资产合计                                        352,143,883.00                          320,155,618.40

非流动资产:



                                                                                                          13
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                 项目              期末余额                                期初余额

    可供出售金融资产                          17,000,000.00                           17,000,000.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                          548,468,364.48                           547,901,408.31

    投资性房地产

    固定资产                              151,716,353.80                           153,169,043.97

    在建工程                                   2,554,846.05                             638,049.02

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                  26,622,474.46                           26,970,956.04

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                               1,932,962.69                            2,072,906.49

    递延所得税资产                            28,718,668.78                           28,666,778.38

    其他非流动资产                             6,181,081.09                            6,181,081.09

非流动资产合计                            783,194,751.35                           782,600,223.30

资产总计                                 1,135,338,634.35                        1,102,755,841.70

流动负债:

    短期借款                              285,000,000.00                           264,000,000.00

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                                  12,485,328.53                           14,312,153.36

    应付账款                                  48,792,917.21                           38,906,912.07

    预收款项                                   4,548,477.53                            2,212,647.12

    应付职工薪酬                               4,589,833.60                           13,482,908.76

    应交税费                                   1,633,886.06                            1,673,661.83

    应付利息                                                                            350,900.01

    应付股利

    其他应付款                                29,303,389.28                           29,291,686.72

    划分为持有待售的负债




                                                                                                 14
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                 项目        期末余额                                期初余额

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                        386,353,832.21                           364,230,869.87

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计                            386,353,832.21                           364,230,869.87

所有者权益:

    股本                            554,034,264.00                           554,034,264.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                        281,564,798.47                           279,736,238.98

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                            21,265,196.77                           21,265,196.77

    未分配利润                      -107,879,457.10                         -116,510,727.92

所有者权益合计                      748,984,802.14                           738,524,971.83

负债和所有者权益总计               1,135,338,634.35                        1,102,755,841.70




                                                                                           15
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3、合并利润表


                                                                                                单位:元

                  项目                     本期发生额                          上期发生额

一、营业总收入                                     134,646,430.55                       123,639,987.51

    其中:营业收入                                 134,646,430.55                       123,639,987.51

             利息收入

             已赚保费

             手续费及佣金收入

二、营业总成本                                     110,720,591.62                       108,366,947.98

    其中:营业成本                                  86,570,843.11                        79,695,388.41

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                                 1,527,880.57                        1,418,950.15

             销售费用                                   4,603,015.15                        4,499,372.16

             管理费用                               17,483,300.69                        17,788,113.29

             财务费用                                   2,875,135.00                        2,492,371.00

             资产减值损失                           -2,339,582.90                           2,472,752.97

    加:公允价值变动收益(损失以“-”
号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
                                                         175,637.31                           48,160.99
列)

           其中:对联营企业和合营企业
的投资收益

           汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                  24,101,476.24                        15,321,200.52

    加:营业外收入                                      1,047,974.25                        3,042,493.22

           其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                                          2,444.93                          10,050.77

           其中:非流动资产处置损失


                                                                                                      16
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                  项目                  本期发生额                          上期发生额

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                 25,147,005.56                        18,353,642.97
列)

     减:所得税费用                                  2,320,158.70                        2,140,465.11

五、净利润(净亏损以“-”号填列)               22,826,846.86                        16,213,177.86

     归属于母公司所有者的净利润                  22,826,846.86                        18,292,704.09

     少数股东损益                                                                        -2,079,526.23

六、其他综合收益的税后净额                           -829,812.37                           164,904.83

  归属母公司所有者的其他综合收益的
                                                     -829,812.37                           164,904.83
税后净额

     (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益

             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享有
的份额

     (二)以后将重分类进损益的其他
                                                     -829,812.37                           164,904.83
综合收益

             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额

             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益

             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有效
部分

             5.外币财务报表折算差额                  -829,812.37                           164,904.83

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的税
后净额

七、综合收益总额                                 21,997,034.49                        16,378,082.69

     归属于母公司所有者的综合收益总
                                                 21,997,034.49                        18,457,608.92
额

     归属于少数股东的综合收益总额                                                        -2,079,526.23

八、每股收益:



                                                                                                   17
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                 项目                          本期发生额                           上期发生额

    (一)基本每股收益                                              0.04                                  0.07

    (二)稀释每股收益                                              0.04                                  0.06

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:朱永福                    主管会计工作负责人:李玉红                    会计机构负责人:苏丽霞



4、母公司利润表


                                                                                                      单位:元

                 项目                         本期发生额                            上期发生额

一、营业收入                                               80,040,566.15                         64,500,168.04

    减:营业成本                                           53,629,461.66                         47,594,837.91

         税金及附加                                         1,236,466.28                           800,914.71

         销售费用                                           2,183,229.22                          3,020,793.13

         管理费用                                           9,114,566.22                          8,606,606.37

         财务费用                                           2,620,714.78                          1,927,453.62

         资产减值损失                                       1,559,657.82                           767,940.07

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号
                                                              31,638.89                               2,304.00
填列)

         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                          9,728,109.06                          1,783,926.23

    加:营业外收入                                           140,800.00                            112,230.01

         其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                                              2,444.93                              9,570.62

         其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                            9,866,464.13                          1,886,585.62
填列)

    减:所得税费用                                          1,235,193.31                           123,585.04

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                          8,631,270.82                          1,763,000.58

五、其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益



                                                                                                            18
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                 项目                 本期发生额                               上期发生额

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

     (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

六、综合收益总额                                    8,631,270.82                            1,763,000.58

七、每股收益:

     (一)基本每股收益                                      0.02                                   0.01

     (二)稀释每股收益                                      0.02                                   0.01



5、合并现金流量表


                                                                                                单位:元

                 项目                 本期发生额                              上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金             136,170,611.77                            109,437,445.66

     客户存款和同业存放款项净增加
额

     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加
额

     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额


                                                                                                      19
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               项目                 本期发生额                              上期发生额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                                549,265.27                             3,303,566.33

     收到其他与经营活动有关的现金                2,720,773.34                            12,123,440.30

经营活动现金流入小计                        139,440,650.38                            124,864,452.29

     购买商品、接受劳务支付的现金           101,925,664.11                               97,512,927.21

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加
额

     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                             29,195,922.02                               23,145,064.74
金

     支付的各项税费                              6,404,543.54                            11,527,139.97

     支付其他与经营活动有关的现金            20,859,826.64                               31,870,729.53

经营活动现金流出小计                        158,385,956.31                            164,055,861.45

经营活动产生的现金流量净额                  -18,945,305.93                            -39,191,409.16

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                      49,800,000.00                               18,100,572.61

     取得投资收益收到的现金                        175,637.31                             2,048,160.99

     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金                  354,887.50

投资活动现金流入小计                         50,330,524.81                               20,148,733.60

     购建固定资产、无形资产和其他
                                                 5,809,478.85                             2,719,612.82
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                          47,600,000.00                               21,400,000.00

     质押贷款净增加额


                                                                                                    20
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              项目                 本期发生额                              上期发生额

    取得子公司及其他营业单位支付
                                                                                        30,000,000.00
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                        53,409,478.85                               54,119,612.82

投资活动产生的现金流量净额                      -3,078,954.04                        -33,970,879.22

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

    取得借款收到的现金                     140,000,000.00                            204,073,970.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                       140,000,000.00                            204,073,970.00

    偿还债务支付的现金                     119,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                2,918,125.01                         130,357,320.00
的现金

    其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金                                                         4,507,259.29

筹资活动现金流出小计                       121,918,125.01                            134,864,579.29

筹资活动产生的现金流量净额                  18,081,874.99                               69,209,390.71

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                 -280,761.29                             -113,873.17
影响

五、现金及现金等价物净增加额                    -4,223,146.27                           -4,066,770.84

    加:期初现金及现金等价物余额           101,950,997.40                               66,469,530.11

六、期末现金及现金等价物余额                97,727,851.13                               62,402,759.27



6、母公司现金流量表


                                                                                             单位:元

              项目                 本期发生额                              上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金            92,217,048.37                               61,453,038.14

    收到的税费返还                                                                        423,303.14



                                                                                                   21
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               项目                 本期发生额                              上期发生额

     收到其他与经营活动有关的现金                  230,945.07                              372,745.38

经营活动现金流入小计                         92,447,993.44                               62,249,086.66

     购买商品、接受劳务支付的现金            75,053,695.45                               45,087,463.00

     支付给职工以及为职工支付的现
                                             17,904,181.91                               14,261,352.72
金

     支付的各项税费                              1,521,076.83                             2,353,119.60

     支付其他与经营活动有关的现金                5,827,248.26                             6,869,846.20

经营活动现金流出小计                        100,306,202.45                               68,571,781.52

经营活动产生的现金流量净额                       -7,858,209.01                           -6,322,694.86

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                      10,000,000.00

     取得投资收益收到的现金                         31,638.89                             2,002,304.00

     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金                1,863,876.38

投资活动现金流入小计                         11,895,515.27                                2,002,304.00

     购建固定资产、无形资产和其他
                                                 5,729,177.85                             2,478,112.82
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                          10,000,000.00                                6,000,000.00

     取得子公司及其他营业单位支付
                                                                                         30,000,000.00
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                         15,729,177.85                               38,478,112.82

投资活动产生的现金流量净额                       -3,833,662.58                        -36,475,808.82

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金                     140,000,000.00                            163,073,970.00

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                        140,000,000.00                            163,073,970.00

     偿还债务支付的现金                     119,000,000.00

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                 2,918,125.01                         130,357,320.00
的现金


                                                                                                    22
                                                苏州宝馨科技实业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


              项目                 本期发生额                              上期发生额

    支付其他与筹资活动有关的现金                                                         2,082,147.48

筹资活动现金流出小计                       121,918,125.01                            132,439,467.48

筹资活动产生的现金流量净额                  18,081,874.99                               30,634,502.52

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                 -171,504.60                               -58,884.58
影响

五、现金及现金等价物净增加额                    6,218,498.80                         -12,222,885.74

    加:期初现金及现金等价物余额            49,438,340.78                               46,876,477.48

六、期末现金及现金等价物余额                55,656,839.58                               34,653,591.74



二、审计报告


第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。




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