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公司公告

金财互联:金财互联2020年度营业收入扣除情况专项审核报告2021-04-28  

                        金财互联控股股份有限公司 2020 年度
                 营业收入扣除情况
                     专项审核报告
                            专项审核报告

                                                            众会字(2021)第 02637 号



金财互联控股股份有限公司全体股东:



    我们接受委托,审计了金财互联控股股份有限公司(以下简称 “金财互联公司”)2020

年度的财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2020 年度的合并及公

司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注,并

于 2021 年 4 月 26 日出具了众会字(2021)第 01818 号审计报告。同时,我们审核了后附的金

财互联公司 2020 年度营业收入扣除情况表。


一、 管理层的责任

    金财互联公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《深圳证券交易

所上市规则(2020 年修订)》(深证上[2020]1294 号)的要求编制营业收入扣除情况表,并

保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。


二、 注册会计师的责任
    我们的责任是对金财互联公司 2020 年度营业收入中是否存在与主营业务无关的收入和
不具备商业实质的收入进行审核,并就金财互联公司编制的营业收入扣除情况表发表审核意
见。


三、 工作概述
    我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以
外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注
册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对前述营业收入扣除情况表是否不存在重大
错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括审核会计记录等我们认为有必要的程序。
我们相信,我们获取的审核证据是充分、适当的,为发表专项审核意见提供了基础。
三、专项审核意见
    我们认为,金财互联公司 2020 年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证
券交易所上市规则(2020 年修订)》(深证上[2020]1294 号)的规定编制。


四、报告使用限制
    我们提醒本专项审核报告的使用者关注,本报告仅供金财互联公司 2020 年度报告披露
之目的使用,未经我所书面同意,不得用作任何其他目的。




众华会计师事务所(特殊普通合伙)          中国注册会计师       卞文漪




                                          中国注册会计师        赵海蓉




中国,上海                                      2021 年 4 月 26 日
               金财互联控股股份有限公司2020年度营业收入扣除情况表
                                                                                                         单位:万元

                                            本年度                      上年度
                  项目                                                                            备注
                                          (万元)                    (万元)

营业收入                                        101,147.97                  126,245.10
营业收入扣除项目
其中:
         与主营业务无关的业务收入
         小计
         不具备商业实质的收入小计


营业收入扣除后金额                              101,147.97                  126,245.10


法定代表人:朱文明                  主管会计工作负责人:     褚文兰                      会计机构负责人:褚文兰