意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

雷柏科技:内部控制审计报告2023-04-08  

                         内部控制审计报告
 深圳雷柏科技股份有限公司

   容诚审字[2023]518Z0211 号




容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
         中国北京
                          目   录



序号                      内   容   页码



       内部控制审计报告
1                                    1-2
                                                                容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
                                                            总所:北京市西城区阜成门外大街 22 号
                                                                外经贸大厦 15 层/922-926(100037)
                                                            TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392
                                                                           E-mail:bj@rsmchina.com.cn
                                                                       https//WWW.rsm.global/china/




                           内部控制审计报告

                                                容诚审字[2023]518Z0211 号



深圳雷柏科技股份有限公司全体股东:

    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我
们审计了深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“雷柏科技”)2022 年 12 月 31 日
的财务报告内部控制的有效性。

    一、企业对内部控制的责任

    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部
控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是雷柏
科技董事会的责任。

    二、注册会计师的责任

    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表
审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

    三、内部控制的固有局限性

    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于
情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,
根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

    四、财务报告内部控制审计意见

    我们认为,雷柏科技于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》
和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。




                                     1
    (此页无正文,为深圳雷柏科技股份有限公司容诚审字[2023]518Z0211号报

告之签字盖章页。)




 容诚会计师事务所         中国注册会计师:
 (特殊普通合伙)                         黄绍煌(项目合伙人)



                          中国注册会计师:
                                                吴亚亚



     中国北京             中国注册会计师:
                                                贺志雄



                          2023 年 4 月 6 日




                                  2