浙江美大实业股份有限公司监事会 对公司内部控制自我评价报告的意见 公司监事会对《2021年度内部控制自我评价报告》进行了认真的审核,监事 会认为公司已建立较完善的内部控制体系,采取了有效措施保证内控制度得以严 格执行。公司内控制度对强化经营管理、控制经营风险、规范财务会计行为、提 高会计信息质量、堵塞漏洞、防止舞弊、防范案件发挥了重要作用,能满足公司 的管理实际,符合有关法律、法规的要求,有效保障了公司财产安全、完整,维 护了投资者、股东及公司相关利益各方的权益,增强了公司的信誉度和市场竞争 力,达到了公司内部控制的目标,不存在重大缺陷。 《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度 的建设和运行情况。监事会对《2021年度内部控制自我评价报告》无异议。 监事签名: 周 欢 柳万敏 王建锋 浙江美大实业股份有限公司 监 事 会 2022 年 4 月 7 日