美亚光电:年度关联方资金占用专项审计报告2022-03-31
合肥美亚光电技术股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华核字[2022]003356 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership)
合肥美亚光电技术股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止 2021 年 12 月 31 日)
目 录 页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 合肥美亚光电技术股份有限公司 2021 年度非 1
经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
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电话:86 (10) 5835 0011 传真:86 (10) 5835 0006
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控 股 股 东 及 其 他 关 联 方
资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明
大华核字[2022] 003356 号
合肥美亚光电技术股份有限公司全体股东:
我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了合肥美
亚光电技术股份有限公司(以下简称美亚光电公司)2021 年度财务
报表,包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2021 年
度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司
股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2022 年 3 月 30 日签发了大
华审字[2022] 003924 号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号
——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26
号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理》的规定,就美亚光电公司编制的 2021 年度非经营
性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)出
具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表,并确保其真实性、合法性及完整
性是美亚光电公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计
美亚光电公司 2021 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财
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大华核字[2022] 003356 号关联方资金占用情况的专项说明
务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致。除了
对美亚光电公司实施 2021 年度财务报表审计中所执行的对关联方交
易有关的审计程序外,我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解美亚光电公司 2021 年度控股股东及其他关联方资金
占用的情况,后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交
易所的要求出具的,不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果,
与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件:合肥美亚光电技术股份有限公司 2021 年度非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 吴琳
中国北京 中国注册会计师: 高山
二〇二二年三月三十日
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2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:合肥美亚光电技术股份有限公司 单位:万元
2021年度占 2021年度偿
非经营性 占用方与上市公司 上市公司核算 2021年期初 2021年度占用累计发 2021年期末
资金占用方名称 用资金的利息 还累计发生金 占用形成原因 占用性质
资金占用 的关联关系 的会计科目 占用资金余额 生金额(不含利息) 占用资金余额
(如有) 额
非经营性占用
现大股东及
其附属企业
非经营性占用
小计 — — — —
非经营性占用
前大股东及
其附属企业
非经营性占用
小计 — — — —
总计 — — — —
2021年度往 2021年度偿
其他关联 往来方与上市公司 上市公司核算 2021年期初 2021年度往来累计发 2021年期末
资金往来方名称 来资金的利息 还累计发生金 往来形成原因 往来性质
资金往来 的关联关系 的会计科目 往来资金余额 生金额(不含利息) 往来资金余额
(如有) 额
经营性往来
大股东及其
附属企业
经营性往来
上市公司的 非经营性往来
子公司及其
附属企业 非经营性往来
关联自然人 非经营性往来
及其控制的
法人 非经营性往来
其他关联人 非经营性往来
及其附属企
业 非经营性往来
总计 — — — —
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