易尚展示:2017年度财务预算报告2017-03-07
深圳市易尚展示股份有限公司
2017年度财务预算报告
深圳市易尚展示股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)根据2017年
生产经营目标和业务发展计划,并结合宏观经济环境和行业竞争格局,对2017年主
要财务指标进行了测算,编制了2017年度财务预算报告,具体如下:
一、基本假设
1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化;
2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变,所在行业形
势、市场行情无异常变化;
3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率无重大改变;
4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变;
5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行,不受政府行为的
重大影响,不存在市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难;
6、公司经营所需的原材料、能源等资源获取按计划顺利完成,各项业务合同顺
利达成,并与合同方无重大争议和纠纷,经营政策不需做出重大调整;
7、鉴于公司非公开发行股票事项尚需中国证监会核准,存在着一定的风险,因
此暂不考虑非公开发行股票事项对公司经营情况和财务状况的影响;
8、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
二、预算编制依据
1、营业收入根据公司2017年经营目标、业务规划和营销计划确定目标;
2、成本费用主要依据公司各产品的毛利率、现有及可预期的财务状况、资金使
用计划及银行贷款利率、2017年业务量变化等情况进行的综合测算;
3、所得税按合并范围内各公司2017年测算的利润总额及适用的税率计算;
三、2017年度主要预算指标
1、营业收入:预计同比增长10%-30%;
2、归属于母公司所有者的净利润:预计增长15%-40%。主要原因是虚拟展示业
务和循环会展业务增长和财务费用减少所致。
四、确保完成预算的主要措施
1、加大市场拓展力度,特别是积极推动虚拟展示业务的发展,加强品牌推广宣
传,严格进行营销绩效管理,完善客户服务体系;
2、加强公司内控管理,加强预算管理,严格控制成本费用支出,提升运营效率
和管理水平;
3、合理安排使用资金,建立资金运行的预警机制,提高资金利用率,降低财务
费用率;
4、按计划推进基建项目施工进度;
5、加强公司人才队伍建设,鼓励创新,保持员工队伍富有进取精神。
五、风险提示
本预算为公司2017年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司盈利预测及
承诺,能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况及公司管理团队的
努力等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。
深圳市易尚展示股份有限公司董事会
2017年3月6日