易尚展示:2018年度财务预算报告2018-04-20
深圳市易尚展示股份有限公司
2018年度财务预算报告
深圳市易尚展示股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)根据公司战
略发展规划及2018年经营目标和业务发展计划,并结合宏观经济环境、行业竞争格
局和公司实际情况,对2018年主要财务指标进行了测算,编制了2018年度财务预算
报告,具体如下:
一、基本假设
1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策等无重大变化;
2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变,所在行业形
势、市场行情等无异常变化;
3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率等金融环境无重大改变;
4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变;
5、公司的市场计划、生产计划、融资计划、投资计划等重要经营管理举措能够
顺利执行,不受政府行为等因素的重大影响,不存在市场需求、价格变化等导致各
项经营管理计划的实施困难;
6、公司经营发展所需的原材料、人力资源、办公场地等生产要素能够按计划顺
利获取,各业务合同能够顺利达成,并与合同方无重大争议和纠纷,经营政策无需
做出重大调整;
7、公司三大基建项目,创意终端展示生产基地能够建成投产;3D影像生产基地
能够建成投入使用;公司总部办公大楼能够取得部分房产预售许可证,顺利完成销
售并回款;
8、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
二、预算编制依据
1、营业收入主要是根据公司2018年经营目标、业务规划和营销计划以及公司实
际情况进行测算;
2、成本费用主要依据公司各业务毛利率、现有及可预期的财务状况、资金计划、
银行贷款利率、2018年业务量变化以及三大基建项目进展等情况进行测算;
3、所得税按合并范围内各公司2018年测算的利润总额及适用的税率计算;
三、2018年度主要预算指标
1、营业收入:预计同比增长40%-70%;
2、归属于母公司所有者的净利润:预计同比增长100%-200%。
四、确保完成预算的主要措施
1、加大市场拓展力度,严格进行目标绩效管理,加强质量管控,完善客户服务
体系,提升企业的市场竞争力;
2、加大三维成像(3D)、增强现实(AR)、虚拟现实(VR)等方面的研发,提
升公司创新能力。积极推动虚拟展示、智能展示等新兴业务的发展。
3、加强公司内控管理,严格控制成本费用支出,提升运营效率和管理水平,降
低生产损耗;
4、合理安排使用资金,提高资金利用率,降低财务费用率;
5、按计划推进三大基建项目施工进度,严格把控施工安全和质量;
6、加强公司人才队伍建设,鼓励创新,保持员工队伍富有进取精神。
四、风险提示
本预算为公司2018年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司盈利预测及
承诺,能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的
努力等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。
深圳市易尚展示股份有限公司董事会
2018年4月19日