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公司公告

易尚展示:2019年度财务预算报告2019-04-29  

						                         深圳市易尚展示股份有限公司
                           2019年度财务预算报告


    深圳市易尚展示股份有限公司(本文简称:“公司”或“本公司”)根据公司
战略发展规划及2019年经营目标和业务发展计划,并结合宏观经济环境、行业竞争
格局和公司实际情况,对2019年主要财务指标进行了测算,编制了2019年度财务预
算报告,具体如下:
    一、基本假设
    1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策等无重大变化;
    2、公司经营业务所涉及国家或地区的社会经济环境无重大改变,所在行业形势、
市场行情等无异常变化;
    3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率等金融环境无重大改变;
    4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变;
    5、公司的市场计划、生产计划、融资计划、投资计划等重要经营管理举措能够
顺利执行,不受政府行为等因素的重大影响,不存在市场需求、价格变化等导致各
项经营管理计划的实施困难;
    6、公司经营发展所需的原材料、人力资源、办公场地等生产要素能够按计划顺
利获取,各业务合同能够顺利达成,并与合同方无重大争议和纠纷,经营政策无需
做出重大调整;
    7、公司易尚三维产业楼能够建成并投入使用,易尚创意科技大厦可销售房产能
够按计划实现销售;
    8、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
    二、预算编制依据
    1、营业收入主要是根据公司2019年经营目标、业务规划和营销计划以及公司实
际情况进行测算;
    2、成本费用主要依据公司各业务毛利率、现有及可预期的财务状况、资金计划、
银行贷款利率、固定资产及无形资产折旧摊销、2019年业务量变化以及易尚创意科
技大厦和易尚三维产业楼进展等情况进行测算;
    3、所得税按合并范围内各公司2019年测算的利润总额及适用的税率计算。
    三、2019年度主要预算指标
    1、营业收入:预计同比增长10%-30%;
    2、归属于母公司所有者的净利润:预计同比增长10%-30%。
    四、确保完成预算的主要措施
    1、加大市场拓展力度,严格进行目标绩效管理,加强质量管控,完善客户服务
体系,提升企业的市场竞争力;
    2、加大三维数字化(3D)、增强现实(AR)、虚拟现实(VR)、全息、3D打印
等新产品的研发及新业务的推广。
    3、加强公司内控管理,严格控制成本费用支出,提升运营效率和管理水平,降
低生产损耗;
    4、合理安排使用资金,提高资金利用率,降低财务费用率;
    5、全力推进易尚三维产业楼按计划投入使用;易尚创意科技大厦可售房产按计
划实现销售和回款,严格把控施工安全和质量;
    6、加强公司人才队伍建设,鼓励创新,保持员工队伍富有进取精神。

    四、风险提示
    本预算为公司2019年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司盈利预测及
承诺,能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的
努力等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。


                                         深圳市易尚展示股份有限公司董事会
                                                            2019年4月26日