永和智控:中信建投证券股份有限公司关于公司2018年度内部控制规则落实自查表的核查意见2019-02-21
中信建投证券股份有限公司
关于永和流体智控股份有限公司
2018 年度内部控制规则落实自查表的核查意见
中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”)
作为永和流体智控股份有限公司(以下简称“永和智控”或“公司”)2016 年首
次公开发行股票的保荐机构,根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板
上市公司内控规则落实”专项活动的通知》要求,结合《证券发行上市保荐业务
管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,
对永和智控根据《通知》要求填写的《内部控制规则落实自查表》进行核查。核
查的具体情况如下:
一、公司内部控制规则落实情况及自查情况
永和智控结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,依据公司实际情况,认真检查了公司
组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情
况及内部控制的检查和披露情况等,并重点检查了内部审计运作、信息披露、内
幕交易、募集资金、关联交易、对外担保、重大投资等方面的内部控制。根据检
查结果,永和智控编制了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
保荐代表人就公司内部控制制度的制定和运行情况,通过查阅公司股东大会、
董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、公司章程、三会议事规
则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看内部审计部门和
审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料,与公司相关人员进行沟通等方式,
结合相关法规要求,对永和智控填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项
核查。
经核查,保荐机构认为:永和智控现有的内部控制制度制定和执行情况符合
相关法规和证券监管部门的要求,在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理
相关的有效的内部控制。永和智控编制的《内部控制规则落实自查表》严格按照
深圳证券交易所的要求填写,真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交易所
有关内部控制相关规则的落实情况。
(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于永和流体智控股份有限公
司2018年度内部控制规则落实自查表的核查意见》之签章页)
保荐代表人:
史云鹏 陶李
中信建投证券股份有限公司
2019年2月20日