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公司公告

和科达:国金证券股份有限公司关于公司2018年度《内部控制规则落实情况自查表》的核查意见2019-04-25  

						                       国金证券股份有限公司
        关于深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
  2018 年度《内部控制规则落实情况自查表》的核查意见



    根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”
专项活动的通知》(以下简称“《通知》”)的要求,结合中国证监会《证券发行上
市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,作为深圳市和科达精密清洗设备
股份有限公司(以下简称“和科达”、“公司”)首次公开发行股票并在中小板上
市的持续督导保荐机构,国金证券股份有限公司(以下简称 “保荐机构”、“国
金证券”)对和科达根据《通知》要求填写的《中小企业板上市公司内控规则落
实自查表》进行了认真、审慎核查。核查的具体情况如下:




一、公司内控规则落实情况


    和科达结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,认真检查了公司组织机构建设情况、
内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查
和披露情况等,并重点检查了信息披露、募集资金管理、关联交易、对外担保、
重大投资、对控股子公司的管理等方面的内部控制。根据检查结果,填写了《中
小企业板上市公司内控规则落实自查表》。


二、保荐机构核查意见


    本保荐机构通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会
会议的相关资料、查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各
项业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其
                                    1
他相关资料、与公司董事、监事、高管人员以及财务部、内部审计部等部门进行
沟通等方式,结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交
易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,对和科达填写的《中小企
业板上市公司内控规则落实自查表》进行了逐项核查。
    经核查,保荐机构认为:和科达的法人治理结构较为健全,现有的内部控制
制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相
关法律法规和证券监管部门的要求;公司在所有重大方面保持了与企业业务经营
及管理相关的有效的内部控制;《上市公司内控规则落实自查表》真实、准确、
完整的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。




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(本页无正文,为《国金证券股份有限公司关于深圳市和科达精密清洗设备股份
有限公司 2018 年度<内部控制规则落实情况自查表>的核查意见》之签字盖章页)




保荐代表人:
                  王志辉                       王   可




                                                    国金证券股份有限公司
                                                         年    月    日




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