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公司公告

富森美:2017年第三季度报告全文2017-10-13  

						                 成都富森美家居股份有限公司 2017 年第三季度报告全文




成都富森美家居股份有限公司

    2017 年第三季度报告




       2017 年 10 月




             1
                                      成都富森美家居股份有限公司 2017 年第三季度报告全文




                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人刘兵、主管会计工作负责人程良及会计机构负责人(会计主管人

员)阚宗涛声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                       本报告期末                      上年度末                本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                               5,114,047,864.04               4,854,749,742.28                          5.34%

归属于上市公司股东的净资产
                                           4,097,383,932.51                 3,811,117,558.80                        7.51%
(元)

                                                       本报告期比上年同期                              年初至报告期末比上
                                    本报告期                                     年初至报告期末
                                                              增减                                         年同期增减

营业收入(元)                      323,480,940.63                   8.14%           957,387,607.83                 3.83%

归属于上市公司股东的净利润
                                    168,917,214.12                   18.13%          506,266,373.71                17.18%
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                    161,410,726.43                   13.38%          490,567,198.99                14.34%
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                    283,284,223.81                   18.94%          741,081,578.56                17.26%
(元)

基本每股收益(元/股)                           0.38                 5.56%                      1.15                5.50%

稀释每股收益(元/股)                           0.38                 5.56%                      1.15                5.50%

加权平均净资产收益率                           4.21%                 -1.20%                  12.76%                -4.52%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位:元

                         项目                                 年初至报告期期末金额                       说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                           -8,497.00

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                          10,919,016.37
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

委托他人投资或管理资产的损益                                                  7,192,959.55

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           380,228.90

减:所得税影响额                                                              2,784,533.10

合计                                                                      15,699,174.72                    --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因

                                                          3
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                                单位:股

                                                              报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                               29,301                                                          0
                                                              股股东总数(如有)

                                                 前 10 名股东持股情况

                                                                        持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称            股东性质      持股比例          持股数量
                                                                          的股份数量       股份状态          数量

刘兵                境内自然人            42.77%        188,179,200         188,179,200

刘云华              境内自然人            27.72%        121,968,000         121,968,000

刘义                境内自然人             8.71%         38,332,800          38,332,800

上海联创永津股
权投资企业(有 境内非国有法人              3.06%         13,464,000          13,464,000
限合伙)

上海德润投资有
                    境内非国有法人         2.97%         13,068,000          13,068,000 质押                 13,050,000
限公司

嘉兴泰泽九鼎投
资中心(有限合 境内非国有法人              2.97%         13,068,000          13,068,000
伙)

成都博源天鸿投
资合伙企业(有 境内非国有法人              1.80%          7,920,000           7,920,000 质押                  5,380,000
限合伙)

云南国际信托有
限公司-云南信
                    其他                   0.14%              636,200
托云霞 9 期集合
资金信托计划

陆增三              境内自然人             0.12%              528,699

李军军              境内自然人             0.08%              363,754

                                         前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                  股份种类
            股东名称                            持有无限售条件股份数量
                                                                                           股份种类          数量

云南国际信托有限公司-云南信
                                                                               636,200 人民币普通股             636,200
托云霞 9 期集合资金信托计划

                                                              4
                                                                成都富森美家居股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
陆增三                                                                    528,699 人民币普通股            528,699

李军军                                                                    363,754 人民币普通股            363,754

滕贵锦                                                                    307,900 人民币普通股            307,900

韩锐                                                                      259,400 人民币普通股            259,400

魏楚芸                                                                    189,500 人民币普通股            189,500

宋小卫                                                                    184,400 人民币普通股            184,400

杨翠                                                                      167,882 人民币普通股            167,882

中国农业银行股份有限公司-中
证 500 交易型开放式指数证券投资                                           156,500 人民币普通股            156,500
基金

香港中央结算有限公司                                                      155,800 人民币普通股            155,800

                                  公司前 10 名股东中,刘兵为公司实际控制人、董事长,刘云华为公司董事、副董事长,
上述股东关联关系或一致行动的      刘义为公司董事、总经理;刘兵为刘云华、刘义的弟弟,刘云华为刘兵、刘义的姐姐。
说明                              除上述股东外,公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公
                                  司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券 前 10 名普通股股东陆增三通过融资融券信用账户持有 528,699 股,李军军通过融资融
业务情况说明(如有)              券信用账户持有 346,353 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                         5
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                                                第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
(一)资产负债表项目
                                                                                                 单位:元

       项 目            2017年9月30日          2016年12月31日       变动比例                 主要变动原因
 应收账款                         801,315.02          326,133.98       145.70% 富森营销2017年9月末尚未收回商户的营销广
                                                                               告策划费增加所致。
 预付款项                    74,242,804.92           9,365,557.03      692.72% 2012年经成都市人民政府批准,股份公司本部
                                                                               土地增容共需补缴土地出让金4.1亿元,公司
                                                                               于本期预付土地出让金余额65,280,283.96元
                                                                               所致。关于股份公司本部国有土地使用权增容
                                                                               及补缴土地出让金的背景及前期进展情况详
                                                                               见本公司首次公开发行招股说明书的相关披
                                                                               露。
 其他流动资产               304,661,586.34           4,452,401.56     6742.63% 主要系截止本报告期末,应收银行理财产品本
                                                                               金及利息304,555,068.49元所致。
 在建工程                    74,827,362.02        207,542,099.70       -63.95% 主要系北门三店项目于2017年6月完工转入投
                                                                               资性房地产以及新都汽配市场二期在建工程
                                                                               项目持续投入所致。
 递延所得税资产               5,454,074.92           9,446,415.59      -42.26% 主要系北门二店和南门三店项目陆续支付工
                                                                               程尾款并取得工程发票引起的递延所得税资
                                                                               产减少以及南门三店弥补以前年度亏损所致。
 应付账款                    91,529,304.37        179,790,836.04       -49.09% 主要系本期分别支付北门二店、南门三店项目
                                                                               工程款以及新增北门三店应付工程款所致。
 预计负债                         304,629.00         1,347,601.00      -77.39% 主要系因鸿基木业事项,公司本期陆续向消费
                                                                               者先行赔付款项所致。



(二)利润表项目
                                                                                                  单位:元

     项目           2017年1-9月        2016年1-9月        变动比例                       主要变动原因
税金及附加           57,062,359.48        91,897,635.58       -37.91% 根据财政部于2016年12月3日发布的《增值税会计处理
                                                                      规定》(财会〔2016〕22号),本集团对财务报表列报
                                                                      项目进行了变更。
                                                                      2016年5月1日起,公司主税种由营业税改征增值税,增
                                                                      值税为价外税,不在“营业收入”和“税金及附加”科目核
                                                                      算。


                                                                6
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投资收益             7,192,959.55                                  主要系本期购买银行理财产品产生的投资收益所致。
其他收益               613,016.28                                  财政部于 2017 年 5 月 10 日发布关于印发修订《企业
                                                                   会计准则第 16 号—政府补助》的通知。本集团将本期
                                                                   与企业日常活动相关的政府补助从“营业外收入”项目
                                                                   重分类至“其他收益”项目。
财务费用              -525,928.85      23,299,845.34     -102.26% 主要系2016年度提前偿还银行借款,本期利息支出减少
                                                                   所致。
营业外收入          10,786,228.99        3,910,799.79     175.81% 主要系本期收到上市奖励750万元所致。
营业外支出             108,497.00         383,555.33       -71.71% 本期营业外支出主要系捐赠支出10万元;上年同期营业
                                                                   外支出系固定资产清理损失所致。



(三)现金流量表项目
                                                                                                单位:元

         项目              2017年1-9月          2016年1-9月        变动比例                 主要变动原因
投资活动现金流入小计          512,796,164.53        1,837,678.56    27804.56% 主要系本期收回银行理财产品本金5亿元
                                                                               以及收到的投资收益所致。
投资活动现金流出小计        1,042,252,749.16      391,054,543.68      166.52% 主要系本期购买银行理财产品本金累计8
                                                                               亿元所致。
筹资活动现金流出小计          220,820,488.20      352,399,474.19      -37.34% 主要系2016年度提前偿还银行借款,本期
                                                                               利息支出及银行还款减少以及本期支付股
                                                                               息红利2.2亿元所致。




二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                            7.92%   至                       24.11%
度

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区                                60,000     至                        69,000


                                                            7
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间(万元)

2016 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                         55,597.13

                                          主要原因是北门店中心区改造项目(进口馆)和北门三店分别于 2016 年
                                          12 月、2017 年 6 月投入运营,相应市场租赁和市场服务收入等增加,同时
业绩变动的原因说明
                                          2017 年新增委托经营管理收入和购买理财产品带来的投资收益,以及本期
                                          较上年同期银行借款利息支出减少所致。


五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




                                                     8
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                                       第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:成都富森美家居股份有限公司
                                         2017 年 09 月 30 日
                                                                                                    单位:元

                 项目                         期末余额                               期初余额

流动资产:

    货币资金                                             1,058,799,006.26                  1,067,994,500.53

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据

    应收账款                                                    801,315.02                       326,133.98

    预付款项                                               74,242,804.92                        9,365,557.03

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                                 2,824,466.34                     3,562,064.26

    买入返售金融资产

    存货

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                          304,661,586.34                        4,452,401.56

流动资产合计                                             1,441,329,178.88                  1,085,700,657.36

非流动资产:

    发放贷款及垫款


                                                 9
                                          成都富森美家居股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资

    投资性房地产                          2,254,490,590.56                  2,199,629,114.51

    固定资产                               341,525,870.97                    334,472,645.54

    在建工程                                74,827,362.02                    207,542,099.70

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                               995,824,863.65                   1,017,958,809.58

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                               595,923.04

    递延所得税资产                            5,454,074.92                      9,446,415.59

    其他非流动资产

非流动资产合计                            3,672,718,685.16                  3,769,049,084.92

资产总计                                  5,114,047,864.04                  4,854,749,742.28

流动负债:

    短期借款

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                                91,529,304.37                    179,790,836.04

    预收款项                               308,579,148.21                    276,780,806.43

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                            25,277,724.22                     29,300,524.22

    应交税费                                82,001,061.27                     64,591,820.94


                                     10
                                  成都富森美家居股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    应付利息

    应付股利

    其他应付款                     481,472,364.58                    463,929,144.68

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债                       522,333.72                        492,487.28

流动负债合计                       989,381,936.37                   1,014,885,619.59

非流动负债:

    长期借款                        20,000,000.00                     20,000,000.00

    应付债券

      其中:优先股

            永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债                           304,629.00                       1,347,601.00

    递延收益                          6,977,366.16                      7,398,962.89

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                      27,281,995.16                     28,746,563.89

负债合计                          1,016,663,931.53                  1,043,632,183.48

所有者权益:

    股本                           440,000,000.00                    440,000,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

            永续债

    资本公积                      1,038,165,161.93                  1,038,165,161.93

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备


                             11
                                                           成都富森美家居股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    盈余公积                                                   136,676,475.94                 108,291,650.13

    一般风险准备

    未分配利润                                              2,482,542,294.64                 2,224,660,746.74

归属于母公司所有者权益合计                                  4,097,383,932.51                 3,811,117,558.80

    少数股东权益

所有者权益合计                                              4,097,383,932.51                 3,811,117,558.80

负债和所有者权益总计                                          5,114,047,864.04               4,854,749,742.28


法定代表人:刘兵                       主管会计工作负责人:程良                      会计机构负责人:阚宗涛


2、母公司资产负债表

                                                                                                      单位:元

                   项目                            期末余额                            期初余额

流动资产:

    货币资金                                                   558,841,009.19                 760,833,296.54

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据

    应收账款                                                                                         2,308.50

    预付款项                                                    68,341,447.54                     4,175,777.35

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                                 658,339,818.62                 618,422,852.07

    存货

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                               304,555,068.49                     4,299,396.13

流动资产合计                                                  1,590,077,343.84               1,387,733,630.59

非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                               583,882,656.56                 483,882,656.56

    投资性房地产                                              1,160,894,186.01               1,055,015,035.37

                                                     12
                                            成都富森美家居股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    固定资产                                 175,183,574.34                    145,686,697.52

    在建工程                                     488,246.00                    161,042,887.31

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                 540,537,645.91                    552,225,223.16

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产                              3,524,177.92                      4,128,014.34

    其他非流动资产

非流动资产合计                              2,464,510,486.74                  2,401,980,514.26

资产总计                                    4,054,587,830.58                  3,789,714,144.85

流动负债:

    短期借款

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                                   64,218,453.09                     88,415,257.55

    预收款项                                 136,447,518.73                    107,891,865.75

    应付职工薪酬                               14,628,980.73                     17,420,480.73

    应交税费                                   45,998,123.45                     25,944,516.67

    应付利息

    应付股利

    其他应付款                              1,202,235,972.71                  1,022,777,875.41

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债                                  71,499.96                         71,499.96

流动负债合计                                1,463,600,548.67                  1,262,521,496.07

非流动负债:

    长期借款

    应付债券


                                       13
                                             成都富森美家居股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
      其中:优先股

             永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                                     1,191,666.80                        1,245,291.77

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                                   1,191,666.80                        1,245,291.77

负债合计                                     1,464,792,215.47                  1,263,766,787.84

所有者权益:

    股本                                       440,000,000.00                      440,000,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

             永续债

    资本公积                                 1,042,630,755.84                  1,042,630,755.84

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                                   136,676,475.94                      108,291,650.13

    未分配利润                                 970,488,383.33                      935,024,951.04

所有者权益合计                               2,589,795,615.11                  2,525,947,357.01

负债和所有者权益总计                         4,054,587,830.58                  3,789,714,144.85


3、合并本报告期利润表

                                                                                         单位:元

                 项目         本期发生额                              上期发生额

一、营业总收入                             323,480,940.63                          299,132,333.52

    其中:营业收入                         323,480,940.63                          299,132,333.52

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                             132,617,998.90                          131,742,357.39

                                    14
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    其中:营业成本                         100,108,264.88                        91,552,904.59

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           税金及附加                       19,655,513.20                         24,176,811.70

           销售费用                           874,245.97                            570,028.23

           管理费用                         12,127,771.14                          9,744,101.68

           财务费用                           -168,122.35                          5,723,524.14

           资产减值损失                         20,326.06                            -25,012.95

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                             3,478,170.20
列)

           其中:对联营企业和合营
企业的投资收益

         汇兑收益(损失以“-”号填
列)

         其他收益                             229,502.00

三、营业利润(亏损以“-”号填列)         194,570,613.93                       167,389,976.13

    加:营业外收入                           5,123,864.88                           740,789.78

         其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出

         其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                           199,694,478.81                       168,130,765.91
列)

    减:所得税费用                          30,777,264.69                        25,134,960.26

五、净利润(净亏损以“-”号填列)         168,917,214.12                       142,995,805.65

    归属于母公司所有者的净利润             168,917,214.12                       142,995,805.65

    少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益


                                      15
                                                              成都富森美家居股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

           1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

           2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

           1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有
效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                            168,917,214.12                          142,995,805.65

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                            168,917,214.12                          142,995,805.65
总额

    归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                0.38                                    0.36

    (二)稀释每股收益                                                0.38                                    0.36

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:刘兵                      主管会计工作负责人:程良                          会计机构负责人:阚宗涛


4、母公司本报告期利润表

                                                                                                          单位:元

                 项目                          本期发生额                              上期发生额


                                                     16
                                             成都富森美家居股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
一、营业收入                               168,970,108.02                        150,504,117.77

    减:营业成本                            48,002,783.33                         41,062,415.24

         税金及附加                         10,198,109.80                         13,723,270.21

         销售费用                             687,474.36                            560,129.39

         管理费用                            8,303,649.36                          7,511,972.50

         财务费用                             -266,219.91                          1,191,097.39

         资产减值损失                            3,997.65                              1,879.78

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                             3,478,170.20
列)

         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

         其他收益                             116,793.56

二、营业利润(亏损以“-”号填列)         105,635,277.19                         86,453,353.26

    加:营业外收入                           5,063,536.55                           255,319.62

         其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出

         其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                           110,698,813.74                         86,708,672.88
列)

    减:所得税费用                          16,609,312.95                         13,069,243.44

四、净利润(净亏损以“-”号填列)          94,089,500.79                         73,639,429.44

五、其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

           1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

           2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

           1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

           2.可供出售金融资产公允
                                      17
                                                  成都富森美家居股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
价值变动损益

          3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

          4.现金流量套期损益的有
效部分

          5.外币财务报表折算差额

          6.其他

六、综合收益总额                                 94,089,500.79                           73,639,429.44

七、每股收益:

    (一)基本每股收益                                    0.21                                    0.19

    (二)稀释每股收益                                    0.21                                    0.19


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                              单位:元

                 项目              本期发生额                              上期发生额

一、营业总收入                                  957,387,607.83                          922,034,894.84

    其中:营业收入                              957,387,607.83                          922,034,894.84

          利息收入

          已赚保费

          手续费及佣金收入

二、营业总成本                                  377,010,868.51                          415,197,677.69

    其中:营业成本                              284,953,593.33                          269,443,733.14

          利息支出

          手续费及佣金支出

          退保金

          赔付支出净额

          提取保险合同准备金净额

          保单红利支出

          分保费用

          税金及附加                             57,062,359.48                           91,897,635.58

          销售费用                                1,694,514.56                            1,403,173.60

          管理费用                               32,906,183.72                           28,305,847.20

          财务费用                                 -525,928.85                           23,299,845.34

          资产减值损失                             920,146.27                              847,442.83



                                         18
                                             成都富森美家居股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                             7,192,959.55
列)

         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

         汇兑收益(损失以“-”号填
列)

         其他收益                             613,016.28

三、营业利润(亏损以“-”号填列)         588,182,715.15                       506,837,217.15

    加:营业外收入                          10,786,228.99                          3,910,799.79

         其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                            108,497.00                            383,555.33

         其中:非流动资产处置损失                8,497.00                           383,555.33

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                           598,860,447.14                       510,364,461.61
列)

    减:所得税费用                          92,594,073.43                        78,337,902.57

五、净利润(净亏损以“-”号填列)         506,266,373.71                       432,026,559.04

    归属于母公司所有者的净利润             506,266,373.71                       432,026,559.04

    少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

           1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

           2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

           1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益


                                      19
                                                              成都富森美家居股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有
效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                            506,266,373.71                          432,026,559.04

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                            506,266,373.71                          432,026,559.04
总额

    归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                1.15                                    1.09

    (二)稀释每股收益                                                1.15                                    1.09

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


6、母公司年初到报告期末利润表

                                                                                                          单位:元

                 项目                          本期发生额                              上期发生额

一、营业收入                                                508,018,747.57                          462,757,966.59

    减:营业成本                                            137,235,053.91                          113,920,281.17

         税金及附加                                          29,240,941.59                           47,856,690.27

         销售费用                                             1,455,746.91                             996,601.11

         管理费用                                            24,606,339.63                           21,730,624.25

         财务费用                                              -882,928.75                            3,773,960.63

         资产减值损失                                          166,897.80                              117,566.66

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                                              7,192,959.55
列)

         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

         其他收益                                              252,543.54

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                          323,642,199.57                          274,362,242.50

    加:营业外收入                                           10,431,093.28                            2,664,165.50

                                                     20
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         其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                                   108,497.00                              383,555.33

         其中:非流动资产处置损失                       8,497.00                             383,555.33

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                  333,964,795.85                          276,642,852.67
列)

    减:所得税费用                                 50,116,537.75                           41,693,047.89

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                283,848,258.10                          234,949,804.78

五、其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

           1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

           2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

           1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有
效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

六、综合收益总额                                  283,848,258.10                          234,949,804.78

七、每股收益:

    (一)基本每股收益                                      0.65                                    0.59

    (二)稀释每股收益                                      0.65                                    0.59


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                                单位:元

                 项目                本期发生额                              上期发生额


                                           21
                                            成都富森美家居股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金        1,012,767,428.88                      892,935,743.58

     客户存款和同业存放款项净增加
额

     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加
额

     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现金          71,956,840.91                        53,804,823.57

经营活动现金流入小计                     1,084,724,269.79                      946,740,567.15

     购买商品、接受劳务支付的现金          64,178,754.00                        63,251,266.98

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加
额

     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                           68,001,889.07                        59,109,440.43
金

     支付的各项税费                       174,339,389.48                       164,189,902.92

     支付其他与经营活动有关的现金          37,122,658.68                        28,176,014.57

经营活动现金流出小计                      343,642,691.23                       314,726,624.90

经营活动产生的现金流量净额                741,081,578.56                       632,013,942.25

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                   500,000,000.00

     取得投资收益收到的现金                 2,796,164.53

     处置固定资产、无形资产和其他                                                   13,000.00


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长期资产收回的现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金          10,000,000.00                          1,824,678.56

投资活动现金流入小计                     512,796,164.53                          1,837,678.56

    购建固定资产、无形资产和其他
                                         232,252,749.16                       390,974,927.68
长期资产支付的现金

    投资支付的现金                       800,000,000.00

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金          10,000,000.00                            79,616.00

投资活动现金流出小计                    1,042,252,749.16                      391,054,543.68

投资活动产生的现金流量净额              -529,456,584.63                       -389,216,865.12

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

    取得借款收到的现金

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

    偿还债务支付的现金                                                        328,660,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                         220,820,488.20                        23,739,474.19
的现金

    其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                     220,820,488.20                       352,399,474.19

筹资活动产生的现金流量净额              -220,820,488.20                       -352,399,474.19

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额               -9,195,494.27                      -109,602,397.06

    加:期初现金及现金等价物余额        1,067,994,500.53                      471,501,215.93

六、期末现金及现金等价物余额            1,058,799,006.26                      361,898,818.87



                                   23
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8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                               单位:元

               项目                 本期发生额                              上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                548,870,244.33                          454,069,253.00

     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现金                 26,328,931.12                           36,413,477.53

经营活动现金流入小计                             575,199,175.45                          490,482,730.53

     购买商品、接受劳务支付的现金                 30,078,502.75                           28,020,207.93

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                  42,147,412.31                           35,636,897.06
金

     支付的各项税费                               81,414,242.85                           87,249,337.66

     支付其他与经营活动有关的现金                 24,041,217.98                           17,946,286.26

经营活动现金流出小计                             177,681,375.89                          168,852,728.91

经营活动产生的现金流量净额                       397,517,799.56                          321,630,001.62

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                          500,000,000.00

     取得投资收益收到的现金                        2,796,164.53

     处置固定资产、无形资产和其他
                                                                                              13,000.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金                 10,000,000.00

投资活动现金流入小计                             512,796,164.53                               13,000.00

     购建固定资产、无形资产和其他
                                                 142,306,251.44                          309,187,502.36
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                              900,000,000.00

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金                 10,000,000.00                               79,616.00

投资活动现金流出小计                           1,052,306,251.44                          309,267,118.36

投资活动产生的现金流量净额                     -539,510,086.91                        -309,254,118.36

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金

                                          24
                                           成都富森美家居股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金        200,000,000.00                       140,000,000.00

筹资活动现金流入小计                     200,000,000.00                       140,000,000.00

     偿还债务支付的现金                                                         18,660,000.00

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                         220,000,000.00                          3,938,139.53
的现金

     支付其他与筹资活动有关的现金         40,000,000.00                       220,000,000.00

筹资活动现金流出小计                     260,000,000.00                       242,598,139.53

筹资活动产生的现金流量净额                -60,000,000.00                      -102,598,139.53

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额             -201,992,287.35                        -90,222,256.27

     加:期初现金及现金等价物余额        760,833,296.54                       180,839,548.50

六、期末现金及现金等价物余额             558,841,009.19                         90,617,292.23


二、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




                                                           成都富森美家居股份有限公司

                                                                董事长: 刘兵

                                                              二○一七年十月十二日




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