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公司公告

富森美:国金证券股份有限公司关于公司2018年度内部控制规则落实自查情况的核查意见2019-03-29  

						                      国金证券股份有限公司

               关于成都富森美家居股份有限公司

      2018 年度内部控制规则落实自查情况的核查意见


    国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”或“保荐机构”)作为成都
富森美家居股份有限公司(以下简称“富森美”或“公司”)首次公开发行 A 股
股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中
小板上市公司规范运作指引》等相关规定,对公司内部控制制度的制定和运行情
况及公司填制的《中小企业板上市公司内部控制规则落实自查表》的内容进行了
认真、审慎的核查,具体核查情况如下:



    一、保荐机构的核查工作
    富森美根据深圳证券交易所有关内部控制的相关规定,依据公司实际情况,
认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审
计委员会工作情况,并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、关联
交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核查。
根据核查结果富森美填写了中小企业板上市公司《内部控制规则落实自查表》。
    国金证券指派担任富森美持续督导工作的保荐代表人及专员,就富森美内部
控制制度的制定和运行情况的有关事项与有关董事、监事、高管、内部审计部门
等相关部门进行了沟通,并查阅了公司内部控制制度、三会决议及会议记录、审
计委员会的会议记录和报告、内部审计部门的工作计划和报告、投资者关系管理
的制度、投资者关系活动记录表、内部信息知情人员登记管理制度、上市公司内
幕信息知情人员登记表、内幕信息知情人员自查情况、信息披露文件、关联交易
的相关资料、对外担保的相关资料、实际控制人和控股股东以及董监高的声明和
承诺书、独立董事的工作记录等资料,对公司董事会填写的中小企业板上市公司
《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。

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    二、保荐机构的核查意见
    经核查,保荐机构认为:富森美填写的中小企业板上市公司《内部控制规则
落实自查表》能够按照深圳证券交易所的相关要求填写,真实、准确、完整的反
映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。保荐机构对该
自查表无异议。




                                      保荐代表人:李学军、胡洪波
                                      保荐机构:国金证券股份有限公司
                                               2019 年 3 月 28 日




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