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公司公告

同为股份:2018年第三季度报告全文2018-10-18  

						深圳市同为数码科技股份有限公司                          2018 年第三季度报告全文




                       深圳市同为数码科技股份有限公司

                                 2018 年第三季度报告

                                       2018-055




                                    2018 年 10 月




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深圳市同为数码科技股份有限公司                          2018 年第三季度报告全文




                                 第一节 重要提示


      公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

      所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

      公司负责人郭立志、主管会计工作负责人刘杰及会计机构负责人(会计主管

人员)罗海燕声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




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深圳市同为数码科技股份有限公司                                                                     2018 年第三季度报告全文




                                        第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                                                                                  本报告期末比上年度末增
                                        本报告期末                       上年度末
                                                                                                             减

    总资产(元)                             779,032,326.13                    792,179,588.46                       -1.66%

    归属于上市公司股东的净资产
                                             644,667,705.60                    650,739,252.88                       -0.93%
    (元)

                                                       本报告期比上年同                                  年初至报告期末比
                                      本报告期                                     年初至报告期末
                                                              期增减                                       上年同期增减

    营业收入(元)                    148,223,939.35                   3.03%          417,660,537.65                9.35%

    归属于上市公司股东的净利润
                                        7,786,645.25               67.53%                 403,335.82               -98.35%
    (元)

    归属于上市公司股东的扣除非
                                        3,966,854.05              -11.77%               -5,548,913.29             -127.32%
    经常性损益的净利润(元)

    经营活动产生的现金流量净额
                                      -10,835,077.67            -1,580.57%            -22,682,606.10              -152.42%
    (元)

    基本每股收益(元/股)                    0.0360                67.44%                       0.0019             -98.32%

    稀释每股收益(元/股)                    0.0360                67.44%                       0.0019             -98.32%

    加权平均净资产收益率                      1.22%                    0.50%                    0.06%               -3.68%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位:元

                            项目                              年初至报告期期末金额                        说明

    非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部
                                                                                 -45,656.64
    分)

    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家
                                                                               4,022,997.53
    统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交
    易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,
                                                                               3,439,537.34
    以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
    资产取得的投资收益

    受托经营取得的托管费收入                                                     -50,000.00



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深圳市同为数码科技股份有限公司                                                              2018 年第三季度报告全文


    减:所得税影响额                                                     1,414,629.12

    合计                                                                 5,952,249.11               --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                             单位:股

                                                            报告期末表决权恢复的优先
    报告期末普通股股东总数                        16,778                                                          0
                                                            股股东总数(如有)

                                               前 10 名股东持股情况

                                                                     持有有限售条           质押或冻结情况
      股东名称         股东性质    持股比例          持股数量
                                                                     件的股份数量       股份状态          数量

    郭立志         境内自然人          32.03%         69,190,848        69,190,848

    刘砥           境内自然人          28.54%         61,650,736        61,650,736

    黄梓泰         境内自然人          10.69%         23,089,682                 0

    陈士光         境内自然人           0.28%              605,656               0

    叶飞雄         境内自然人           0.25%              540,556               0

    刘志高         境内自然人           0.22%              480,556               0

    李晓燕         境内自然人           0.22%              478,400               0

    朱娜           境内自然人           0.21%              464,230               0

    杨华           境内自然人           0.21%              462,400               0

    杨晗鹏         境内自然人           0.21%              454,167        454,167

                                        前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                               股份种类
             股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类          数量

    黄梓泰                                                              23,089,682   人民币普通股         23,089,682

    陈士光                                                                605,656    人民币普通股            605,656

    叶飞雄                                                                540,556    人民币普通股            540,556

    刘志高                                                                480,556    人民币普通股            480,556

    李晓燕                                                                478,400    人民币普通股            478,400


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深圳市同为数码科技股份有限公司                                                       2018 年第三季度报告全文


    朱娜                                                             464,230   人民币普通股        464,230

    杨华                                                             462,400   人民币普通股        462,400

    薛青洁                                                           436,000   人民币普通股        436,000

    方胜红                                                           360,600   人民币普通股        360,600

    张元贵                                                           339,200   人民币普通股        339,200

    上述股东关联关系或一致行动
                                 郭立志先生与刘砥先生为公司实际控制人,签署有一致行动协议。
    的说明

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




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深圳市同为数码科技股份有限公司                                                                 2018 年第三季度报告全文




                                            第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目变动的原因说明:
项目名称             期末余额          期初余额         增减变动额        增减变动率(%)            说明
    货币资金        82,299,792.92 244,153,127.33        -161,853,334.41         -66.29% 主要系购买银行理财产品
                                                                                          所致
    预付款项         4,928,730.23     11,599,634.90       -6,670,904.67         -57.51% 主要系预付给供应商的货
                                                                                          款减少所致
    其他流动资      169,018,215.57    62,851,452.31      106,166,763.26         168.92% 主要系购买银行理财产品
产                                                                                        所致
    在建工程        16,444,300.18      9,763,019.18        6,681,281.00          68.43% 主要系惠州同为子公司二
                                                                                          期工程在建投入所致
    长期待摊费       5,622,469.98      2,568,514.10        3,053,955.88         118.90% 主要系惠州同为子公司及
用                                                                                        深圳生态湾办公装修摊销
                                                                                          所致
    应付职工薪      15,159,055.37     31,457,995.81      -16,298,940.44         -51.81% 主要系支付年终奖和项目
酬                                                                                        奖金所致
    其他应付款       1,909,406.84      4,249,336.99       -2,339,930.15         -55.07% 主要系支付惠州同为子公
                                                                                          司一期工程质量保证金所
                                                                                          致


利润表项目变动的原因说明:
项目名称             本期发生额         上期发生额       增减变动额     增减变动率(%)           说明
管理费用              16,479,702.80     12,363,085.64    4,116,617.16           33.30% 主要系工资薪金及生态
                                                                                       湾办公楼的折旧费增加
                                                                                       所致
财务费用              -2,870,684.34      7,364,331.42 -10,235,015.76          -138.98% 主要系美元兑人民币的
                                                                                       汇率波动影响所致
资产减值损失           7,097,091.53      3,213,837.48    3,883,254.05          120.83% 主要系计提应收坏账准
                                                                                       备增加所致
投资收益               3,439,537.34      2,384,142.69    1,055,394.65           44.27% 主要系银行保本理财到
                                                                                       期收益上升所致
其他收益               2,981,186.21        915,241.79    2,065,944.42          225.73% 主要系收到与经营活动
                                                                                       相关的政府补贴增加所
                                                                                       致
营业外收入             1,667,879.71      4,851,801.43 -3,183,921.72            -65.62% 主要系收到与经营活动
                                                                                       无关的政府补贴减少所


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                                                                                      致
所得税费用            -51,903.05         128,148.40       -180,051.45        -140.50% 主要系利润总额减少所
                                                                                      致


现金流量表项目变动的原因说明
项目名称             本期发生额          上期发生额         增减变动额      增减变动率                说明
                                                                              (%)
收到的税费返还        52,572,411.12       35,866,643.59     16,705,767.53        46.58% 主要系收到出口退税增
                                                                                           加所致
收到其他与经营活       2,022,757.65       10,712,546.96     -8,689,789.31       -81.12% 主要系收到政府补贴款
动有关的现金                                                                               减少所致
支付的各项税费         4,559,160.30       15,616,707.45 -11,057,547.15          -70.81% 主要系企业所得税减少
                                                                                           所致
经营活动产生的现     -22,682,606.10       -8,985,937.59 -13,696,668.51         -152.42% 主要系材料成本上涨,
金流量净额                                                                                 支付材料货款增加所致
取得投资收益收到       3,439,537.34        2,384,142.69      1,055,394.65        44.27% 主要系购买银行保本理
的现金                                                                                     财所致
处置固定资产、无形       621,408.19          128,303.41        493,104.78       384.33% 主要系处置固定资产减
资产和其他长期资                                                                           少收入所致
产所收回的现金净
额
收到其他与投资活     233,000,000.00      336,000,000.00 -103,000,000.00         -30.65% 主要系减少购买银行保
动有关的现金                                                                               本理财所致
购建固定资产、无形    28,311,690.74        9,405,460.49     18,906,230.25       201.01% 主要系对固定资产增加
资产和其他长期资                                                                           投入所致
产所支付的现金
支付其他与投资活     343,000,000.00      535,000,000.00 -192,000,000.00         -35.89% 主要系购买银行保本理
动有关的现金                                                                               财减少所致
投资活动产生的现     -134,250,745.21 -205,893,014.39        71,642,269.18        34.80% 主要系购买银行保本理
金流量净额                                                                                 财减少所致
偿还债务所支付的                  0.00    78,326,238.73 -78,326,238.73         -100.00% 主要系银行贷款已还完
现金                                                                                       所致
分配股利、利润或偿     6,480,000.00       16,383,566.71     -9,903,566.71       -60.45% 主要系股东分红减少所
付利息所支付的现                                                                           致
金
筹资活动产生的现      -6,480,000.00      -94,709,805.44     88,229,805.44        93.16% 主要系股东分红及偿还
金流量净额                                                                                 银行贷款减少所致
汇率变动对现金及       1,560,016.90         -531,491.68      2,091,508.58       393.52% 主要系汇率波动影响所
现金等价物的影响                                                                           致




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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

    2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动
                                                                 -114.67%    至                      -75.55%
    幅度

    2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动
                                                                     -300    至                          500
    区间(万元)

    2017 年度归属于上市公司股东的净利润(万
                                                                                                      2,045.1
    元)

                                              公司采取积极的产品定价政策,抢占市场份额及原材料成本上升导致公
    业绩变动的原因说明                        司产品综合毛利率有所下降;为公司保持产品竞争力,持续加大研发投
                                              入导致研发费用增长。


五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


八、委托理财

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。



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深圳市同为数码科技股份有限公司                   2018 年第三季度报告全文


九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




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                                           第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市同为数码科技股份有限公司
                                             2018 年 09 月 30 日
                                                                                               单位:元

                  项目                            期末余额                     期初余额

 流动资产:

     货币资金                                                 82,299,792.92           244,153,127.33

     结算备付金

     拆出资金

     以公允价值计量且其变动计入当
 期损益的金融资产

     衍生金融资产

     应收票据及应收账款                                      120,866,581.59            92,998,944.34

       其中:应收票据

              应收账款                                       120,866,581.59            92,998,944.34

     预付款项                                                  4,928,730.23            11,599,634.90

     应收保费

     应收分保账款

     应收分保合同准备金

     其他应收款                                                6,793,484.77               3,882,163.48

     买入返售金融资产

     存货                                                    136,016,411.43           128,924,426.12

     持有待售资产

     一年内到期的非流动资产

     其他流动资产                                            169,018,215.57            62,851,452.31

 流动资产合计                                                519,923,216.51           544,409,748.48

 非流动资产:

     发放贷款及垫款

     可供出售金融资产



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深圳市同为数码科技股份有限公司                       2018 年第三季度报告全文


     持有至到期投资

     长期应收款

     长期股权投资

     投资性房地产

     固定资产                       222,153,326.15           220,514,676.13

     在建工程                        16,444,300.18             9,763,019.18

     生产性生物资产

     油气资产

     无形资产                        12,075,644.70            12,252,077.05

     开发支出

     商誉

     长期待摊费用                     5,622,469.98             2,568,514.10

     递延所得税资产                   2,813,368.61             2,671,553.52

     其他非流动资产

 非流动资产合计                     259,109,109.62           247,769,839.98

 资产总计                           779,032,326.13           792,179,588.46

 流动负债:

     短期借款

     向中央银行借款

     吸收存款及同业存放

     拆入资金

     以公允价值计量且其变动计入当
 期损益的金融负债

     衍生金融负债

     应付票据及应付账款             100,927,763.87            86,483,560.66

     预收款项                         5,400,415.77             7,374,968.09

     卖出回购金融资产款

     应付手续费及佣金

     应付职工薪酬                    15,159,055.37            31,457,995.81

     应交税费                         5,854,256.36             5,031,545.94

     其他应付款                       1,909,406.84             4,249,336.99

     应付分保账款

     保险合同准备金

     代理买卖证券款



11
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     代理承销证券款

     持有待售负债

     一年内到期的非流动负债

     其他流动负债

 流动负债合计                    129,250,898.21           134,597,407.49

 非流动负债:

     长期借款

     应付债券

       其中:优先股

             永续债

     长期应付款

     长期应付职工薪酬

     预计负债

     递延收益                      4,677,254.33             6,496,372.14

     递延所得税负债                 436,467.99                346,555.95

     其他非流动负债

 非流动负债合计                    5,113,722.32             6,842,928.09

 负债合计                        134,364,620.53           141,440,335.58

 所有者权益:

     股本                        216,000,000.00           216,000,000.00

     其他权益工具

       其中:优先股

             永续债

     资本公积                    177,641,496.27           177,641,496.27

     减:库存股

     其他综合收益                    -25,206.62               -30,323.52

     专项储备

     盈余公积                     29,991,182.70            29,991,182.70

     一般风险准备

     未分配利润                  221,060,233.25           227,136,897.43

 归属于母公司所有者权益合计      644,667,705.60           650,739,252.88

     少数股东权益

 所有者权益合计                  644,667,705.60           650,739,252.88

 负债和所有者权益总计            779,032,326.13           792,179,588.46



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法定代表人:郭立志                    主管会计工作负责人:刘杰                会计机构负责人:罗海燕


2、母公司资产负债表

                                                                                               单位:元

                  项目                            期末余额                     期初余额

 流动资产:

     货币资金                                                 62,974,059.89           106,639,693.42

     以公允价值计量且其变动计入当期
 损益的金融资产

     衍生金融资产

     应收票据及应收账款                                      120,724,456.60            92,698,908.41

       其中:应收票据

              应收账款                                       120,724,456.60            92,698,908.41

     预付款项                                                  4,699,175.04            11,599,634.90

     其他应收款                                                4,555,103.36               3,776,871.27

     存货                                                    136,325,660.71           128,924,426.12

     持有待售资产

     一年内到期的非流动资产

     其他流动资产                                             36,018,215.57            29,196,082.28

 流动资产合计                                                365,296,671.17           372,835,616.40

 非流动资产:

     可供出售金融资产

     持有至到期投资

     长期应收款

     长期股权投资                                            293,882,910.00           293,882,910.00

     投资性房地产

     固定资产                                                159,056,376.88           163,698,559.21

     在建工程                                                  2,495,725.79               2,009,573.70

     生产性生物资产

     油气资产

     无形资产                                                    548,056.60                528,737.42

     开发支出

     商誉

     长期待摊费用                                              2,771,894.46               2,568,514.10




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     递延所得税资产                     2,813,368.61             2,671,553.52

     其他非流动资产

 非流动资产合计                       461,568,332.34           465,359,847.95

 资产总计                             826,865,003.51           838,195,464.35

 流动负债:

     短期借款

     以公允价值计量且其变动计入当期
 损益的金融负债

     衍生金融负债

     应付票据及应付账款               114,345,669.66            86,012,045.51

     预收款项                           4,426,439.58             7,153,146.44

     应付职工薪酬                      12,171,320.33            30,861,443.04

     应交税费                           5,115,481.01             5,023,386.64

     其他应付款                        32,827,502.36            45,199,191.28

     持有待售负债

     一年内到期的非流动负债

     其他流动负债

 流动负债合计                         168,886,412.94           174,249,212.91

 非流动负债:

     长期借款

     应付债券

       其中:优先股

              永续债

     长期应付款

     长期应付职工薪酬

     预计负债

     递延收益                           4,677,254.33             6,496,372.14

     递延所得税负债                      436,467.99                346,555.95

     其他非流动负债

 非流动负债合计                         5,113,722.32             6,842,928.09

 负债合计                             174,000,135.26           181,092,141.00

 所有者权益:

     股本                             216,000,000.00           216,000,000.00

     其他权益工具



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        其中:优先股

              永续债

      资本公积                                     177,641,496.27            177,641,496.27

      减:库存股

      其他综合收益

      专项储备

      盈余公积                                      29,991,182.70                29,991,182.70

      未分配利润                                   229,232,189.28            233,470,644.38

 所有者权益合计                                    652,864,868.25            657,103,323.35

 负债和所有者权益总计                              826,865,003.51            838,195,464.35


3、合并本报告期利润表

                                                                                       单位:元

                 项目              本期发生额                       上期发生额

 一、营业总收入                             148,223,939.35                   143,858,603.14

      其中:营业收入                        148,223,939.35                   143,858,603.14

            利息收入

            已赚保费

            手续费及佣金收入

 二、营业总成本                             145,380,707.60                   140,425,188.94

      其中:营业成本                        109,475,743.70                   104,120,346.06

            利息支出

            手续费及佣金支出

            退保金

            赔付支出净额

            提取保险合同准备金净
 额

            保单红利支出

            分保费用

            税金及附加                            688,416.72                       564,930.68

            销售费用                             8,570,192.79                     7,327,663.91

            管理费用                             6,586,514.76                     3,874,828.77

            研发费用                            20,595,779.48                    19,202,706.99

            财务费用                            -2,701,199.70                     3,473,977.77



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               其中:利息费用

                      利息收入           -90,966.63               -97,532.95

             资产减值损失              2,165,259.85             1,860,734.76

       加:其他收益                    1,921,658.37                69,152.63

           投资收益(损失以“-”
                                       3,024,579.99               191,522.36
 号填列)

             其中:对联营企业和合
 营企业的投资收益

           公允价值变动收益(损失
 以“-”号填列)

           汇兑收益(损失以“-”号
 填列)

           资产处置收益(损失以“-”
                                          -1,675.44
 号填列)

 三、营业利润(亏损以“-”号填
                                       7,787,794.67             3,694,089.19
 列)

       加:营业外收入                     2,513.00                231,368.37

       减:营业外支出                     3,662.42                 52,858.28

 四、利润总额(亏损总额以“-”
                                       7,786,645.25             3,872,599.28
 号填列)

       减:所得税费用                                            -775,282.45

 五、净利润(净亏损以“-”号填
                                       7,786,645.25             4,647,881.73
 列)

       (一)持续经营净利润(净亏
                                       7,786,645.25             4,647,881.73
 损以“-”号填列)

       (二)终止经营净利润(净亏
 损以“-”号填列)

       归属于母公司所有者的净利润      7,786,645.25             4,647,881.73

       少数股东损益

 六、其他综合收益的税后净额               8,879.96                -14,106.25

     归属母公司所有者的其他综合收
                                          8,879.96                -14,106.25
 益的税后净额

       (一)不能重分类进损益的其
 他综合收益

             1.重新计量设定受益计
 划变动额

             2.权益法下不能转损益



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 的其他综合收益

       (二)将重分类进损益的其他
                                                                 8,879.96                           -14,106.25
 综合收益

             1.权益法下可转损益的
 其他综合收益

             2.可供出售金融资产公
 允价值变动损益

             3.持有至到期投资重分
 类为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的
 有效部分

             5.外币财务报表折算差
                                                                 8,879.96                           -14,106.25
 额

             6.其他

     归属于少数股东的其他综合收益
 的税后净额

 七、综合收益总额                                            7,795,525.21                         4,633,775.48

       归属于母公司所有者的综合收
                                                             7,795,525.21                         4,633,775.48
 益总额

       归属于少数股东的综合收益总
 额

 八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                         0.0360                               0.0215

       (二)稀释每股收益                                         0.0360                               0.0215

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:郭立志                     主管会计工作负责人:刘杰                      会计机构负责人:罗海燕


4、母公司本报告期利润表

                                                                                                       单位:元

                项目                           本期发生额                           上期发生额

 一、营业收入                                            147,940,252.98                       143,205,089.68

       减:营业成本                                      109,714,550.22                       103,505,525.46

           税金及附加                                         447,465.62                           354,924.45

           销售费用                                          8,570,192.79                         7,327,663.91

           管理费用                                          4,255,643.54                         3,034,196.61

           研发费用                                         20,437,930.63                        19,202,706.99


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         财务费用                    -2,662,887.11             3,520,984.33

            其中:利息费用

                  利息收入             -40,085.99                -46,073.35

         资产减值损失                2,075,388.64              1,850,236.75

     加:其他收益                    1,921,658.37                 69,152.63

         投资收益(损失以“-”
                                       120,263.63
 号填列)

         其中:对联营企业和合营
 企业的投资收益

         公允价值变动收益(损失
 以“-”号填列)

         资产处置收益(损失以“-”
                                         -1,675.44
 号填列)

 二、营业利润(亏损以“-”号填
                                     7,142,215.21              4,478,003.81
 列)

     加:营业外收入                                              231,368.37

     减:营业外支出                      3,662.42                 52,858.28

 三、利润总额(亏损总额以“-”
                                     7,138,552.79              4,656,513.90
 号填列)

     减:所得税费用                                             -775,282.45

 四、净利润(净亏损以“-”号填
                                     7,138,552.79              5,431,796.35
 列)

     (一)持续经营净利润(净亏
                                     7,138,552.79              5,431,796.35
 损以“-”号填列)

     (二)终止经营净利润(净亏
 损以“-”号填列)

 五、其他综合收益的税后净额

     (一)不能重分类进损益的其
 他综合收益

            1.重新计量设定受益计
 划变动额

            2.权益法下不能转损益
 的其他综合收益

     (二)将重分类进损益的其他
 综合收益

            1.权益法下可转损益的
 其他综合收益



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            2.可供出售金融资产公
 允价值变动损益

            3.持有至到期投资重分
 类为可供出售金融资产损益

            4.现金流量套期损益的
 有效部分

            5.外币财务报表折算差
 额

            6.其他

 六、综合收益总额                                7,138,552.79                 5,431,796.35

 七、每股收益:

      (一)基本每股收益

      (二)稀释每股收益


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                   单位:元

               项目                本期发生额                   上期发生额

 一、营业总收入                             417,660,537.65               381,948,622.78

      其中:营业收入                        417,660,537.65               381,948,622.78

            利息收入

            已赚保费

            手续费及佣金收入

 二、营业总成本                             425,302,051.50               365,526,986.35

      其中:营业成本                        316,402,679.05               265,293,140.93

            利息支出

            手续费及佣金支出

            退保金

            赔付支出净额

            提取保险合同准备金净
 额

            保单红利支出

            分保费用

            税金及附加                           3,327,356.20                 3,250,757.16

            销售费用                            24,741,738.13                21,826,099.80

            管理费用                            16,479,702.80                12,363,085.64



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             研发费用                  60,124,168.13            52,215,733.92

             财务费用                  -2,870,684.34             7,364,331.42

               其中:利息费用

                      利息收入           -358,804.46              -636,740.98

             资产减值损失               7,097,091.53             3,213,837.48

       加:其他收益                     2,981,186.21               915,241.79

           投资收益(损失以“-”
                                        3,439,537.34             2,384,142.69
 号填列)

           其中:对联营企业和合营
 企业的投资收益

           公允价值变动收益(损失
 以“-”号填列)

           汇兑收益(损失以“-”号
 填列)

           资产处置收益(损失以“-”
                                          -41,994.22
 号填列)

 三、营业利润(亏损以“-”号填
                                       -1,262,784.52            19,721,020.91
 列)

       加:营业外收入                   1,667,879.71             4,851,801.43

       减:营业外支出                     53,662.42                 63,391.88

 四、利润总额(亏损总额以“-”
                                         351,432.77             24,509,430.46
 号填列)

       减:所得税费用                     -51,903.05               128,148.40

 五、净利润(净亏损以“-”号填
                                         403,335.82             24,381,282.06
 列)

       (一)持续经营净利润(净亏
                                         403,335.82             24,381,282.06
 损以“-”号填列)

       (二)终止经营净利润(净亏
 损以“-”号填列)

       归属于母公司所有者的净利润        403,335.82             24,381,282.06

       少数股东损益

 六、其他综合收益的税后净额                 5,116.90               -30,368.98

     归属母公司所有者的其他综合收
                                            5,116.90               -30,368.98
 益的税后净额

       (一)不能重分类进损益的其
 他综合收益

             1.重新计量设定受益计


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 划变动额

             2.权益法下不能转损益
 的其他综合收益

       (二)将重分类进损益的其他
                                                                5,116.90                          -30,368.98
 综合收益

             1.权益法下可转损益的
 其他综合收益

             2.可供出售金融资产公
 允价值变动损益

             3.持有至到期投资重分
 类为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的
 有效部分

             5.外币财务报表折算差
                                                                5,116.90                          -30,368.98
 额

             6.其他

     归属于少数股东的其他综合收益
 的税后净额

 七、综合收益总额                                            408,452.72                        24,350,913.08

       归属于母公司所有者的综合收
                                                             408,452.72                        24,350,913.08
 益总额

       归属于少数股东的综合收益总
 额

 八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                        0.0019                              0.1129

       (二)稀释每股收益                                        0.0019                              0.1129

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


6、母公司年初到报告期末利润表

                                                                                                     单位:元

                项目                          本期发生额                          上期发生额

 一、营业收入                                          415,804,975.29                       381,075,299.18

       减:营业成本                                    315,270,390.48                       264,478,837.46

           税金及附加                                       2,672,248.05                        2,476,279.01

           销售费用                                        24,697,708.58                       21,826,099.80

           管理费用                                        11,680,177.48                        9,789,866.35




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深圳市同为数码科技股份有限公司                       2018 年第三季度报告全文


         研发费用                    59,966,319.28            52,215,733.92

         财务费用                    -2,780,631.30             7,345,242.01

            其中:利息费用

                  利息收入             -239,009.47              -423,351.74

         资产减值损失                 7,006,093.65             3,196,370.08

     加:其他收益                     2,981,186.21               915,241.79

         投资收益(损失以“-”
                                       346,076.50                169,635.57
 号填列)

         其中:对联营企业和合营
 企业的投资收益

         公允价值变动收益(损失
 以“-”号填列)

         资产处置收益(损失以“-”
                                        -41,994.22
 号填列)

 二、营业利润(亏损以“-”号填
                                       577,937.56             20,831,747.91
 列)

     加:营业外收入                   1,665,366.71             4,851,801.43

     减:营业外支出                     53,662.42                 63,391.88

 三、利润总额(亏损总额以“-”
                                      2,189,641.85            25,620,157.46
 号填列)

     减:所得税费用                     -51,903.05               128,148.40

 四、净利润(净亏损以“-”号填
                                      2,241,544.90            25,492,009.06
 列)

     (一)持续经营净利润(净亏
                                      2,241,544.90            25,492,009.06
 损以“-”号填列)

     (二)终止经营净利润(净亏
 损以“-”号填列)

 五、其他综合收益的税后净额

     (一)不能重分类进损益的其
 他综合收益

            1.重新计量设定受益计
 划变动额

            2.权益法下不能转损益
 的其他综合收益

     (二)将重分类进损益的其他
 综合收益

            1.权益法下可转损益的



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 其他综合收益

            2.可供出售金融资产公
 允价值变动损益

            3.持有至到期投资重分
 类为可供出售金融资产损益

            4.现金流量套期损益的
 有效部分

            5.外币财务报表折算差
 额

            6.其他

 六、综合收益总额                               2,241,544.90                25,492,009.06

 七、每股收益:

      (一)基本每股收益

      (二)稀释每股收益


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                  单位:元

                项目               本期发生额                  上期发生额

 一、经营活动产生的现金流量:

      销售商品、提供劳务收到的现
                                            393,299,460.85              368,791,249.50
 金

      客户存款和同业存放款项净增
 加额

      向中央银行借款净增加额

      向其他金融机构拆入资金净增
 加额

      收到原保险合同保费取得的现
 金

      收到再保险业务现金净额

      保户储金及投资款净增加额

      处置以公允价值计量且其变动
 计入当期损益的金融资产净增加额

      收取利息、手续费及佣金的现
 金

      拆入资金净增加额

      回购业务资金净增加额



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      收到的税费返还                52,572,411.12            35,866,643.59

      收到其他与经营活动有关的现
                                     2,022,757.65            10,712,546.96
 金

 经营活动现金流入小计              447,894,629.62           415,370,440.05

      购买商品、接受劳务支付的现
                                   321,029,653.72           282,077,920.36
 金

      客户贷款及垫款净增加额

      存放中央银行和同业款项净增
 加额

      支付原保险合同赔付款项的现
 金

      支付利息、手续费及佣金的现
 金

      支付保单红利的现金

      支付给职工以及为职工支付的
                                   110,911,177.21            98,445,140.15
 现金

      支付的各项税费                 4,559,160.30            15,616,707.45

      支付其他与经营活动有关的现
                                    34,077,244.49            28,216,609.68
 金

 经营活动现金流出小计              470,577,235.72           424,356,377.64

 经营活动产生的现金流量净额        -22,682,606.10             -8,985,937.59

 二、投资活动产生的现金流量:

      收回投资收到的现金

      取得投资收益收到的现金         3,439,537.34             2,384,142.69

      处置固定资产、无形资产和其
                                      621,408.19                128,303.41
 他长期资产收回的现金净额

      处置子公司及其他营业单位收
 到的现金净额

      收到其他与投资活动有关的现
                                   233,000,000.00           336,000,000.00
 金

 投资活动现金流入小计              237,060,945.53           338,512,446.10

      购建固定资产、无形资产和其
                                    28,311,690.74             9,405,460.49
 他长期资产支付的现金

      投资支付的现金

      质押贷款净增加额

      取得子公司及其他营业单位支
 付的现金净额


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      支付其他与投资活动有关的现
                                             343,000,000.00               535,000,000.00
 金

 投资活动现金流出小计                        371,311,690.74               544,405,460.49

 投资活动产生的现金流量净额                 -134,250,745.21               -205,893,014.39

 三、筹资活动产生的现金流量:

      吸收投资收到的现金

      其中:子公司吸收少数股东投
 资收到的现金

      取得借款收到的现金

      发行债券收到的现金

      收到其他与筹资活动有关的现
 金

 筹资活动现金流入小计

      偿还债务支付的现金                                                      78,326,238.73

      分配股利、利润或偿付利息支
                                                  6,480,000.00                16,383,566.71
 付的现金

      其中:子公司支付给少数股东
 的股利、利润

      支付其他与筹资活动有关的现
 金

 筹资活动现金流出小计                             6,480,000.00                94,709,805.44

 筹资活动产生的现金流量净额                      -6,480,000.00             -94,709,805.44

 四、汇率变动对现金及现金等价物
                                                  1,560,016.90                  -531,491.68
 的影响

 五、现金及现金等价物净增加额               -161,853,334.41               -310,120,249.10

      加:期初现金及现金等价物余
                                             244,153,127.33               452,362,867.42
 额

 六、期末现金及现金等价物余额                    82,299,792.92            142,242,618.32


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                    单位:元

                项目                本期发生额                   上期发生额

 一、经营活动产生的现金流量:

      销售商品、提供劳务收到的现
                                             388,051,349.31               367,826,914.82
 金

      收到的税费返还                             52,569,898.12                35,866,643.59



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      收到其他与经营活动有关的现
                                     1,902,962.66            75,463,770.88
 金

 经营活动现金流入小计              442,524,210.09           479,157,329.29

      购买商品、接受劳务支付的现
                                   317,462,661.47           279,636,736.91
 金

      支付给职工以及为职工支付的
                                    97,260,097.52            97,639,602.60
 现金

      支付的各项税费                 3,451,481.93            15,514,459.04

      支付其他与经营活动有关的现
                                    45,373,618.70            23,617,592.93
 金

 经营活动现金流出小计              463,547,859.62           416,408,391.48

 经营活动产生的现金流量净额        -21,023,649.53            62,748,937.81

 二、投资活动产生的现金流量:

      收回投资收到的现金

      取得投资收益收到的现金          346,076.50                169,635.57

      处置固定资产、无形资产和其
                                      621,408.19                128,303.41
 他长期资产收回的现金净额

      处置子公司及其他营业单位收
 到的现金净额

      收到其他与投资活动有关的现
                                    52,000,000.00            32,000,000.00
 金

 投资活动现金流入小计               52,967,484.69            32,297,938.98

      购建固定资产、无形资产和其
                                     8,684,368.69              7,246,627.98
 他长期资产支付的现金

      投资支付的现金                                        278,200,000.00

      取得子公司及其他营业单位支
 付的现金净额

      支付其他与投资活动有关的现
                                    62,000,000.00            98,000,000.00
 金

 投资活动现金流出小计               70,684,368.69           383,446,627.98

 投资活动产生的现金流量净额        -17,716,884.00           -351,148,689.00

 三、筹资活动产生的现金流量:

      吸收投资收到的现金

      取得借款收到的现金

      发行债券收到的现金

      收到其他与筹资活动有关的现
 金


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深圳市同为数码科技股份有限公司                      2018 年第三季度报告全文


 筹资活动现金流入小计

      偿还债务支付的现金                                     78,326,238.73

      分配股利、利润或偿付利息支
                                     6,480,000.00            16,200,000.00
 付的现金

      支付其他与筹资活动有关的现
 金

 筹资活动现金流出小计                6,480,000.00            94,526,238.73

 筹资活动产生的现金流量净额         -6,480,000.00            -94,526,238.73

 四、汇率变动对现金及现金等价物
                                     1,554,900.00              -501,122.70
 的影响

 五、现金及现金等价物净增加额      -43,665,633.53           -383,427,112.62

      加:期初现金及现金等价物余
                                   106,639,693.42           450,522,175.95
 额

 六、期末现金及现金等价物余额       62,974,059.89            67,095,063.33


二、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




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