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公司公告

同为股份:内部控制审计报告2023-04-28  

                        深圳市同为数码科技股份有限公司
       内部控制审计报告
      勤信审字【2023】第 0939 号
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内部控制审计报告                        1-2
中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
地址:北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001
电话:(86-10)68360123
传真:(86-10)68360123-3000
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                               内部控制审计报告

                                                     勤信审字【2023】第 0939 号



深圳市同为数码科技股份有限公司全体股东:
     按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我
们审计了深圳市同为数码科技股份有限公司(以下简称贵公司)2022 年 12 月 31
日的财务报告内部控制的有效性。


     一、企业对内部控制的责任
     按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部
控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公
司董事会的责任。


     二、注册会计师的责任
     我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表
审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。


     三、内部控制的固有局限性
     内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于
情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,
根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。


     四、财务报告内部控制审计意见
     我们认为,贵公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和
相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。


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此页无正文,为勤信审字【2023】第 0939 号《深圳市同为数码科技股份有限公
司内部控制审计报告》之签字盖章页




中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)   中国注册会计师:




       二〇二三年四月二十七日          中国注册会计师:




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