意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

道道全:招商证券股份有限公司关于道道全粮油股份有限公司2022年度内部控制规则落实自查表的核查意见2023-04-27  

                                              招商证券股份有限公司

                   关于道道全粮油股份有限公司

          2022 年度内部控制规则落实自查表的核查意见

    招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”或“保荐机构”)作为道道
全粮油股份有限公司(以下简称“道道全”或“公司”)非公开发行 A 股股票并
上市的保荐机构,按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 深圳证券交易所股票上市规则》 深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关
法律法规的要求,对公司编制的《道道全粮油股份有限公司 2022 年度内部控制
规则落实自查表》进行了认真、审慎核查。具体情况如下:

    一、公司内部控制规则落实情况

    道道全结合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,依据公司实际情况,
认真检查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审
计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等,并重点检查了信息披露、内
幕交易、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资等方面的内部控制。根
据检查结果,公司编制了《道道全粮油股份有限公司 2022 年度内部控制规则落
实自查表》。

    二、保荐机构核查意见

    招商证券就公司内部控制制度的制定和运行情况,通过查阅公司股东大会、
董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、公司章程、三会议事规
则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看内部审计部门和
审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料,并与公司董事、监事、高管人员
以及财务部、内部审计部等部门进行沟通等方式,结合《证券发行上市保荐业务
管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等相关法规要求,对道道全编制的《道道全粮油股

                                   1
份有限公司 2022 年度内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。

    经核查,保荐机构认为:道道全现有的内部控制制度制定和执行情况符合《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关
法规和证券监管部门的要求,在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关
的有效的内部控制。公司编制的《道道全粮油股份有限公司 2022 年度内部控制
规则落实自查表》严格按照深圳证券交易所的要求填写,真实、准确、完整的反
映了公司对深圳证券交易所有关内部控制相关规则的落实情况。




                                   2
(本页无正文,为《招商证券股份有限公司关于道道全粮油股份有限公司 2022
年度内部控制规则落实自查表的核查意见》之签章页)




   保荐代表人:



                           梁   石                      王   璐




                                             招商证券股份有限公司

                                               2023 年 4 月 26 日




                                     3