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公司公告

京泉华:关于续聘2022年度审计机构的公告2022-12-31  

                           证券代码:002885          证券简称:京泉华        公告编号:2022-098


                  深圳市京泉华科技股份有限公司
              关于续聘 2022 年度审计机构的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市京泉华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 12 月 30
日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于
续聘 2022 年度审计机构的议案》,公司独立董事对本次续聘年度审计机构发表
了事前认可意见和独立意见,本次续聘年度审计机构尚需提交公司股东大会审议
批准,现将具体内容公告如下:

    一、拟续聘 2022 年度会计师事务所的情况说明

    大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关业务资格,具
备为上市公司提供审计服务的经验与能力,在为公司提供 2021 年度审计服务的
过程中,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,恪尽职守,其出具的报告能够
客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果,切实履行了审计机构
职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性,经
公司谨慎研究及董事会审计委员会建议,公司拟继续聘请大华会计师事务所(特
殊普通合伙)为公司 2022 年度的财务审计与内控审计机构,并提请股东大会审
议,聘期一年。

    二、拟续聘会计师事务所的基本情况

    1、基本信息
    机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)
    成立日期:2012 年 2 月 9 日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特
殊普通合伙企业)
    组织形式:特殊普通合伙
    注册地址:北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
    首席合伙人:梁春
    2、人员情况


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    截至 2021 年 12 月 31 日,合伙人数量 264 人,注册会计师人数 1498 人,其
中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 929 人。
    3、业务情况
    2021 年度,大华会计师事务所(特殊普通合伙)收入总额 309,837.89 万元;
审计业务收入 275,105.65 万元;证券业务收入 123,612.01 万元;上市公司审计
449 家;主要行业涉及制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、
房地产业、建筑业等行业;审计收费 50,968.97 万元;本公司同行业上市公司审
计 58 家。
    4、投资者保护能力
    大华会计师事务所(特殊普通合伙)已计提的职业风险基金和已购买的职业
保险累计赔偿限额之和超过人民币 7 亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符
合相关规定;近三年未有因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况发
生。
    5、诚信记录
    大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监
督管理措施 34 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 3 次;97 名从业人员近三年因
执业行为分别受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 45 次、自律监
管措施 1 次、纪律处分 4 次。

    三、项目信息

    1、基本信息
    项目合伙人:姓名何晶晶,2014 年 5 月成为注册会计师,2010 年 7 月开始
从事上市公司和挂牌公司审计,2019 年 7 月开始在大华所执业,2019 年 12 月开
始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告 8 家。
    签字注册会计师:姓名易群,2017 年 8 月成为注册会计师,2014 年 11 月开
始从事上市公司审计,2018 年 11 月开始在大华所执业,2018 年 11 月开始为本
公司提供审计服务;近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告 5 家。
    项目质量控制复核人:姓名林映雪,2010 年成为注册会计师,2009 年开始
从事上市公司和挂牌公司审计,2017 年 4 月开始在本所执业,2019 年 10 月开始
从事复核工作,近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过 10 家次。


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    2、诚信记录
    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受
到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理
措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

    3、独立性
    大华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目
质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

    4、审计收费
    本期审计费用为 120 万元,其中年度财务报告审计费用为 100 万元,内部控
制审计费用 20 万元,系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人
日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定;
每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

    四、拟续聘会计师事务所履行的程序

    1、审计委员会履职情况
    公司董事会审计委员会已对大华会所提供审计服务的经验与能力进行了充
分了解,认为其具有证券、期货从业资格,拥有一支从业经验丰富的注册会计师
队伍,具备为公司提供审计服务的经验与能力,能独立、客观、公正地为公司提
供审计服务,公允合理地发表独立审计意见,同意向董事会提议续聘大华会所为
公司 2022 年度审计机构。

    2、独立董事的事前认可意见和独立意见
    事前认可意见:根据对大华会计师事务所(特殊普通合伙)相关情况的了解,
我们认为其在为公司提供审计服务过程中,严格遵循独立、客观、公正的执业准
则,对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是,所出具的审计报
告客观、真实。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性,我们同意续聘大
华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年度审计机构,并同意提交公
司董事会审议。
    独立意见:大华会所是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构,拥有
一支从业经验丰富的注册会计师队伍,具备为公司提供审计服务的经验与能力。


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在以往为公司提供审计服务的过程中,表现出了良好的职业操守和执业水平,对
公司经营状况和治理结构也较为熟悉,能够满足公司 2022 年度财务审计、内部
控制审计的工作要求,续聘大华会所有利于保障公司审计工作质量,有利于保护
上市公司及其他股东利益,尤其是中小股东利益。因此,我们同意续聘大华会所
为公司 2022 年度审计机构,并同意将《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》提
交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    3、表决情况以及尚需履行的审议程序
    公司于 2022 年 12 月 30 日召开第四届董事会第十次会议,以 9 票同意、0
票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》,
董事会同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。
    公司于 2022 年 12 月 30 日召开第四届监事会第八次会议,以 3 票同意、0
票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》,
监事会同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。
    《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》尚需提交公司 2023 年第一次临时股
东大会进行审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
    五、备查文件
    1、经与会委员签字并加盖董事会审计委员会印章的审计委员会决议;
    2、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
    3、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
    4、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见;
    5、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见;
    6、大华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执业证照,主要负责人和监管
业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、
执业证照和联系方式;
    7、深圳证券交易所要求的其他文件。
                                           深圳市京泉华科技股份有限公司
                                                                董 事 会
                                                       2022 年 12 月 31 日




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