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公司公告

沃特股份:华泰联合证券有限责任公司关于深圳市沃特新材料股份有限公司《内部控制规则落实情况自查表》的核查意见2022-04-26  

                                             华泰联合证券有限责任公司

                关于深圳市沃特新材料股份有限公司

           《内部控制规则落实情况自查表》的核查意见


    华泰联合证券有限责任公司(以下称“华泰联合证券”或“保荐机构”)作为深
圳市沃特新材料股份有限公司(以下简称“沃特股份”、“上市公司”)2020年度非
公开发行股票持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规
和规范性文件规定,对沃特股份根据《通知》要求填写的《内部控制规则落实情
况自查表》进行了认真、审慎核查。具体情况如下:

    一、内控规则落实情况

    沃特股份结合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,认真核查了上
市公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会
工作情况及内部控制的检查和披露情况等,并重点检查了信息披露、募集资金管
理、关联交易、对外担保、重大投资、对控股子公司的管理等方面的内部控制。
根据检查结果,填写了《内部控制规则落实情况自查表》。

    二、保荐机构核查意见

    保荐机构通过查阅上市公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员
会会议的相关资料、查阅上市公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度
以及各项业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报
告及其他相关资料、与上市公司董事、监事、高管人员以及财务部、内部审计部
等部门进行沟通等方式,结合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所股票上
市规则》等有关规定,对沃特股份填写的《内部控制规则落实情况自查表》进行
了逐项核查。

    经核查,保荐机构认为:沃特股份的法人治理结构较为健全,现有的内部控
制制度和执行情况符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》等相关法律法规和证券监管部门的要求;沃特股份在所有重
大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制;沃特股份填写的
《内部控制规则落实情况自查表》真实、准确、完整地反映了其内部控制制度的
建设及运行情况。

    (以下无正文)
   (本页无正文,为《华泰联合证券有限责任公司关于深圳市沃特新材料股份
有限公司<内部控制规则落实情况自查表>的核查意见》之签字盖章页)




保荐代表人签名:


                         薛   峰                     吕瑜刚




                                     华泰联合证券有限责任公司(盖章)


                                                         年   月   日