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公司公告

沃特股份:内部控制审计报告2023-04-08  

                        深圳市沃特新材料股份有限公司

      内部控制审计报告


        中喜特审2023T00199号




   中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
   地址:北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
   邮编:100062
   电话:010-67085873
   传真:010-67084147
   邮箱:zhongxi@zhongxicpa.net
                            目       录



                       内   容            页 次

一、内部控制审计报告                       1-2

二、会计师事务所营业执照及资质证书
                   中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
                  ZHONGXI CPAs( SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)



                           内部控制审计报告

                                                         中喜特审2023T00199号



深圳市沃特新材料股份有限公司全体股东:



     按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我

们审计了深圳市沃特新材料股份有限公司(以下简称“沃特新材料公司”)2022

年12月31日的财务报告内部控制的有效性。



     一、企业对内部控制的责任

     按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控

制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是沃特新

材料公司董事会的责任。



     二、注册会计师的责任

     我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表

审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。



     三、内部控制的固有局限性

     内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于

情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,

根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。




地址:北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
电话:010-67085873                  传真:010-67084147            邮政编码:100062

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                   中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
                  ZHONGXI CPAs( SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)


     四、财务报告内部控制审计意见

     我们认为,沃特新材料公司于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》

和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。




中喜会计师事务所(特殊普通合伙)                 中国注册会计师:
                                                   (项目合伙人)
                                                                        谢   翠




                                                 中国注册会计师:
                                                                        单小瑞


             中国北京                                     二〇二三年四月七日




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