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公司公告

华西证券:中信证券股份有限公司关于公司2020年度内部控制评价报告的核查意见2021-04-13  

                                               中信证券股份有限公司

                     关于华西证券股份有限公司

             2020 年度内部控制评价报告的核查意见



    中信证券股份有限公司(简称“中信证券”或“保荐机构”)作为华西证券股份
有限公司(简称“华西证券”或“公司”)持续督导的保荐机构,根据《证券发行保
荐业务管理办法(2020年修订)》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 6
号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等
法律法规及规范性文件的要求,对华西证券股份有限公司2020年度内部控制评价
报告进行了审慎核查,具体情况如下:

    中信证券通过开展尽职调查、查阅资料、与公司董事、监事、高级管理人员
及相关部门开展访谈等方式,对华西证券内部控制制度的制定、运行情况和公司
《2020年度内部控制有效性评价报告》进行了核查。经核查,华西证券建立了较
为完善的法人治理结构,制定了完备的公司治理及内部控制相关的各项规章制
度。2020年度,华西证券内部控制制度执行情况良好,符合有关法律法规和证券
监管部门对上市公司内部控制制度管理的规范要求。公司对2020年度内部控制的
自我评价真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    (以下无正文)




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   (本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于华西证券股份有限公司 2020
年度内部控制评价报告的核查意见》之签字盖章页)




保荐代表人:

                      曲雯婷                        邵向辉




                                                 中信证券股份有限公司



                                                      2021 年 4 月 12 日




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