郑州银行:年度关联方资金占用专项审计报告2023-03-31
郑州银行股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
2022 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
安永华明(2023)专字第 61244465_B02 号
郑州银行股份有限公司董事会:
我们审计了郑州银行股份有限公司(以下简称“郑州银行”)的2022年度财务报表,
包括2022年12月31日的合并及银行资产负债表、2022年度合并及银行利润表、股东权
益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注,并于2023年3月30日出具了编号为安永
华明(2023)审字第61244465_B01号的无保留意见审计报告。
按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的
要求,郑州银行编制了后附的 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性、完整性是郑州银行的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计郑州银行 2022 年度财务报表时所复核的会计资料和
经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致之处。除了
对郑州银行 2022 年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外,我们并未对汇总表
所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解郑州银行2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇
总表应当与经审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供郑州银行为 2022 年度报告披露使用,不适用于其他用途。
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A member firm of Ernst & Young Global Limited
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明(续)
安永华明(2023)专字第 61244465_B02 号
(本页无正文)
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:陈 胜
中国注册会计师:陈丽菁
中国 北京 2023 年 3 月 30 日
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A member firm of Ernst & Young Global Limited