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公司公告

天地在线:民生证券股份有限公司关于公司2020年度内部控制规则落实情况自查表的核查意见2021-04-28  

                                               民生证券股份有限公司

          关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司

         2020 年度内部控制规则落实自查表的核查意见

     按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐
工作指引》等法规和规范性文件的要求,民生证券股份有限公司(以下简称“民
生证券”或“保荐机构”)作为北京全时天地在线网路信息股份有限公司(以下简称
“天地在线”或“公司”)的保荐机构,对天地在线编制的《内部控制规则落实自查
表》进行了认真、审慎核查。具体情况如下:

    一、公司内部控制规则落实情况

    天地在线对照深圳证券交易所有关内部控制规则的相关规定,依据公司实际
情况,认真检查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部
门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等,并重点检查了信息披
露、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资、对控股子公司的管理等方
面的内部控制。根据检查结果,天地在线编制了《内部控制规则落实自查表》。

     二、保荐机构核查意见

    保荐代表人就公司内部控制制度的制定和运行情况,通过查阅公司股东大会、
董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、公司章程、三会议事规
则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看内部审计部门和
审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料,与公司董事、监事、高管人员以
及财务部、内审部等部门进行沟通等方式,结合相关法规要求,对天地在线填写
的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。经核查,保荐机构认为:

    天地在线现有的内部控制制度制定和执行情况符合相关法规和证券监管部
门的要求,在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制。
天地在线编制的《内部控制规则落实自查表》严格按照深圳证券交易所的要求填
写,真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制相关规则的
落实情况。

      (以下无正文)
    (本页无正文,为《民生证券股份有限公司关于北京全时天地在线网络信息
股份有限公司 2020 年度内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页)




    保荐代表人:

                    徐卫力                于洋




                                                 民生证券股份有限公司

                                                        年    月    日