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公司公告

中瓷电子:中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司2021年度内部控制规则落实自查表的核查意见2022-04-22  

                                                中航证券有限公司

             关于河北中瓷电子科技股份有限公司

       2021 年度内部控制规则落实自查表的核查意见

    中航证券有限公司(以下简称“中航证券”或“保荐机构”)作为河北中瓷
电子科技股份有限公司(以下简称“中瓷电子”或“公司”)首次公开发行股票
并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 13 号-保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定,对中瓷电
子《内部控制规则落实自查表》的相关情况进行了核查,具体如下:

一、内控规则的基本情况

    公司结合深圳证券交易所有关内部控制的相关规则等相关规定,对组织机构
建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部
控制的检查和披露等情况进行了自查,并重点检查了信息披露、募集资金、对外
投资、关联交易等方面的内部控制。根据自查结果,公司编制了《内部控制规则
落实自查表》。

二、公司内部控制规则落实情况存在的问题及整改措施

    通过自查,公司未发现存在违反内部控制规则的情况。

三、保荐机构核查工作

    保荐机构通过查阅公司股东大会、董事会、监事会会议文件;查阅《公司章
程》及各项内部控制制度、业务和管理规章制度;查看内部审计部门和审计委员
会的报告及其他相关资料;指派担任中瓷电子持续督导工作的保荐代表人及其他
人员,从内部控制环境、内部控制制度的建立及其实施情况等方面,对《内部控
制规则落实自查表》相关事项进行了核查。
四、其他内部控制相关重大事项说明

    公司无其他内部控制相关重大事项说明。

五、保荐机构核查意见

    经核查,保荐机构认为,中瓷电子的法人治理结构健全,内部控制制度符合
相关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度的规范要求;中瓷电子填写的
《内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整地反映了其内部控制制度的落实
情况。
(本页无正文,为《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司 2021
年度内部控制规则落实自查表的核查意见》之签章页)




    保荐代表人:

                       司 维                          赵丽丽




                                                      中航证券有限公司




                                                        年     月   日