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公司公告

*ST中华A:2020年度内部控制审计报告2021-04-27  

                        深圳中华自行车(集团)股份有限公司
内部控制审计报告
天职业字[2021]25576 号




                           目   录

内部控制审计报告                     1
内部控制审计报告

                                                               天职业字[2021]25576 号


深圳中华自行车(集团)股份有限公司全体股东:


    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了深圳
中华自行车(集团)股份有限公司(以下简称“深中华公司”)2020 年 12 月 31 日的财务报告
内部控制的有效性。


    一、企业对内部控制的责任

    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的
规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是深中华公司董事会的责任。


    二、注册会计师的责任

    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并
对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。


    三、内部控制的固有局限性

    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可
能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推
测未来内部控制的有效性具有一定风险。


    四、财务报告内部控制审计意见

    我们认为,深中华公司于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定
在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
[此页无正文]




                               中国注册会计师:

                              (项目合伙人):
           中国北京

     二○二一年四月二十三日

                              中国注册会计师: