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公司公告

苏常柴A:2021年度监事会工作报告2022-04-13  

                                                 常柴股份有限公司
                     2021 年度监事会工作报告


    报告期内,常柴股份有限公司监事会依据《公司法》《公司章程》
《监事会议事规则》等有关法律法规条文,认真履行自己的职责,严

格对公司董事会、经理层的重大决策、生产经营及财务管理进行了全
面监督,促进了公司的规范化运作,保证了企业经济运行的真实、合
法。

一、监事会会议情况
   1、监事会九届八次会议于 2021 年 4 月 13 日召开,会议审议并通
过了《2020 年年度报告及其摘要》《2020 年度监事会工作报告》《2020
年度利润分配以及资本公积金转增股本预案》《关于公司内部控制情
况的总体评价》《关于计提资产减值准备的议案》《关于修改监事会
议事规则的议案》《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的
议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理此次非公开发行
股票事项有效期的议案》。
   2、监事会九届九次会议于 2021 年 4 月 27 日召开,会议审议并通
过了《2021 年第一季度报告》。
   3、监事会 2021 年第一次临时会议于 2021 年 6 月 28 日召开,会议
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的项目资金及垫付的发
行费用的议案》。
       4、监事会 2021 年第二次临时会议于 2021 年 7 月 13 日召开,会
议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》《关于
使用闲置募集资金购买理财产品的议案》《关于变更部分募集资金投


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资项目实施主体的议案》。
    5、监事会 2021 年第三次临时会议于 2021 年 7 月 26 日召开,会

议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买东海证券收益凭证暨关联
交易的议案》。
    6、监事会 2021 年九届十次会议于 2021 年 8 月 16 日召开,会议

审议通过了《2021 年半年度报告及其摘要》《关于变更会计政策的议
案》《关于计提资产减值准备的议案》《关于核销部分应收账款的议
案》《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    7、监事会 2021 年第四次临时会议于 2021 年 10 月 28 日召开,会
议审议通过了《2021 年第三季度报告》《关于参与竞拍镇江四洋柴油
机制造有限公司 41.5%股权公开挂牌转让的议案》。
二、监事会独立意见
    1、公司依法运作情况:监事会认为,公司董事会、经理层成员工
作认真负责,能严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》规范运
作,基本建立了良好的内部控制制度,决策程序合法。
    2、检查公司财务情况:监事会对公司的财务制度和财务状况进行
了认真细致的检查,认为公司 2021 年度财务报告真实地反映了公司的
财务状况和经营成果,会计师事务所出具的审计意见和对有关事项的
评估是客观公正的。
    3、公司关联交易情况:报告期内,公司未发生有失公允的关联交
易,未损害公司和股东利益。
    4、内幕信息知情人登记管理制度的实施情况:报告期内,公司未
发生内部信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况,也没有收到
监管部门因上述原因而出具的查处和整改情况。


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   5、公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下:
    公司监事会认真审阅了公司 2021 年度内部控制自我评价报告,认

为公司根据中国证监会、深交所的有关规定,遵循内部控制的基本原
则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制
度,保证了公司业务活动的正常进行,保护了公司资产的安全和完整。

公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,保
证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2021 年,公司未
有违反《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》

及公司《内部控制制度》的情形发生。
   综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准确,
反映了公司内部控制的实际情况。
                                        常柴股份有限公司
                                               监事会
                                          2022 年 4 月 13 日




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