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公司公告

鲁 泰A:关于聘任公司2018年度财务审计及内部控制审计机构的议案2018-04-17  

						鲁泰纺织股份有限公司 2017 年年度股东大会议案之六



                       关于聘任公司 2018 年度财务审计
                           及内部控制审计机构的议案
各位股东:

       董事会审计委员会于 2018 年 4 月 15 日召开 2017 年年度工作会议,

提议聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务审计

及内部控制审计机构,并为其支付 2017 年度财务报告审计费、内控审计

费合计为 173.50 万元人民币。

      该议案已经第八届董事会第十六次会议审议通过,现提交股东大会

审议。




                                                   鲁泰纺织股份有限公司董事会

                                                      2018 年 4 月 17 日