*ST武锅B:长江证券承销保荐有限公司关于公司2013年度内部控制评价报告的核查意见2014-04-29
长江证券承销保荐有限公司
关于武汉锅炉股份有限公司
2013年度内部控制评价报告的核查意见
长江证券承销保荐有限公司(以下简称“长江保荐”)作为武汉锅炉股份有
限公司(以下简称 “*ST 武锅 B”或“公司”)恢复上市持续督导的保荐机构,
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作
指引》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规的要求,就*ST 武锅 B2013
年度内部控制情况进行了审慎核查,发表核查意见如下:
在 2013 年度对*ST 武锅 B 的持续督导期间内,长江保荐主要通过:
1、查阅*ST 武锅 B 的各项业务制度及管理制度、三会会议资料、独立董事
意见、信息披露文件,各类原始凭证等;
2、与*ST 武锅 B 的董事、监事、高级管理人员、内部审计人员及会计师事
务所、律师事务所进行沟通;
3、查阅众环海华会计师事务所出具的众环审字(2014)010213 号《内部控
制审计报告》,分析*ST 武锅 B 内控制度安排,从内部控制环境、内部控制制度
的建立及其实施情况、内部控制的监督等方面,对*ST 武锅 B 的内部控制合规性
和有效性进行了核查。
经核查,长江保荐认为,*ST 武锅 B 现行内部控制体系和控制制度已基本建
立健全,能够适应公司管理的要求和公司发展的需要,能够对编制真实、公允的
财务报表提供合理的保证,能够对*ST 武锅 B 各项业务活动的健康运行及国家有
关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。*ST 武锅 B 内部控制制度
制订以来,各项制度得到了有效的实施。内部控制的自我评价报告真实、客观地
反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
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