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公司公告

金亚科技:关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明2012-04-11  

						         关于对成都金亚科技股份有限公司
         控股股东及其他关联方占用资金情况
                   的专项审计说明

                                              信会师报字[2012]第 310186 号


成都金亚科技股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的成都金亚科技股份有限公司(以下简称“贵公
司”)2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简
称“汇总表”)。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定
编制以满足监管要求。

    一、管理层对汇总表的责任
    管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监
督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公
司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)及其他相关规定
编制汇总表以满足监管要求,并负责设计、执行和维护必要的内部控
制,以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计
意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中
国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,
计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关汇总表金额和披露的审
计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊
或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册
会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理
层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价汇总表
的总体列报。
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表专项审

                        专项审计说明第 1 页
计意见提供了基础。

    三、专项审计意见
    我们认为,贵公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情
况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制
以满足监管要求。

    四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
    我们提醒汇总表使用者关注,汇总表是成都金亚科技股份有限公
司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因
此,汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供成都金亚科技
股份有限公司 2011 年年度报告披露之目的,不得用作任何其他用途。
本段内容不影响已发表的审计意见。




    立信会计师事务所              中国注册会计师:
    (特殊普通合伙)



                                 中国注册会计师:




        中国上海                     二 O 一二年四月十日




                        专项审计说明第 2 页
                   成都金亚科技股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
                                                                                                                                                    单位:万元
编制单位:成都金亚科技股份有限公司
                             资金占用   占用方与上市公   上市公司核算的      2011 年期初占   2011 年度占用   2011 年度偿还   2011 年期末占   占用形
       资金占用类别                                                                                                                                   占用性质
                              方名称     司的关联关系       会计科目          用资金余额     累计发生金额    累计发生金额     用资金余额     成原因

控股股东、实际控制人及其附
                                无            无               无                 无              无              无              无           无        无
          属企业

           小计                 无            无               无                 无              无              无              无           无        无

                                无            无               无                 无              无              无              无           无        无
 关联自然人及其控制的法人
                                无            无               无                 无              无              无              无           无        无

           小计                 无            无               无                 无              无              无              无           无        无

  其他关联人及其附属企业        无            无               无                 无              无              无              无           无        无

           小计                 无            无               无                 无              无              无              无           无        无

上市公司的子公司及其附属企
                                无            无               无                 无              无              无              无           无        无
            业

           小计                 无            无               无                 无              无              无              无           无        无

           总计                 无            无               无                 无              无              无              无           无        无




                                                                       专项审计说明第 3 页