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公司公告

金亚科技:关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明2013-04-18  

						      成都金亚科技股份有限公司
  关于对成都金亚科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
          的专项审计说明
    信会师报字[2013]第 310266 号
             关于对成都金亚科技股份有限公司
           控股股东及其他关联方占用资金情况
                     的专项审计说明

                                               信会师报字[2013]第 310266 号


成都金亚科技股份有限公司全体股东:

      我们审计了后附的成都金亚科技股份有限公司(以下简称“贵公
司”)2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简
称“汇总表”)。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定
编制以满足监管要求。

    一、管理层对汇总表的责任
    管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监
督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公
司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)及其他相关规定
编制汇总表以满足监管要求,并负责设计、执行和维护必要的内部控
制,以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计
意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中
国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,
计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。

    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关汇总表金额和披露的审
计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊
或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册
会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理
层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价汇总表
的总体列报。


                        专项审计说明 第 1 页
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表专项审
计意见提供了基础。

    三、专项审计意见
    我们认为,贵公司 2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情
况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制
以满足监管要求。

    四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
    我们提醒汇总表使用者关注,汇总表是成都金亚科技股份有限公
司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因
此,汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供成都金亚科技
股份有限公司 2012 年年度报告披露之目的,不得用作任何其他用途。
本段内容不影响已发表的审计意见。




立信会计师事务所(特殊普通合伙)               中国注册会计师: 邹军梅




                                               中国注册会计师:程进




         中国上海                              二 O 一三年四月十七日




                        专项审计说明 第 2 页
附件

                       成都金亚科技股份有限公司 2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
  编制单位:成都金亚科技股份有限公司
单位:万元
                                         占用方与   上市公司    2012 年期    2012 年度   2012 年度   2012 年期
                                           上市       核算         初            占        偿还         末       占用形成
   资金占用类别         资金占用方名称                                                                                      占用性质
                                         公司的关   的会计科    占用资金     用累计发    累计发生    占用资金      原因
                                         联关系         目        余额         生金额      金额        余额

                             无            无         无            无          无          无          无          无        无
控股股东、实际控制人
                             无            无         无            无          无          无          无          无        无
    及其附属企业
                             无            无         无            无          无          无          无          无        无

       小计                  无            无         无            无          无          无          无          无        无

                             无            无         无            无          无          无          无          无        无

                             无            无         无            无          无          无          无          无        无
关联自然人及其控制的
        法人
                             无            无         无            无          无          无          无          无        无

                             无            无         无            无          无          无          无          无        无




                                                      专项审计说明 第 1 页
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       小计            无   无   无            无       无   无   无   无   无

                       无   无   无            无       无   无   无   无   无
其他关联人及其附属企
                       无   无   无            无       无   无   无   无   无
        业
                       无   无   无            无       无   无   无   无   无

       小计            无   无   无            无       无   无   无   无   无

上市公司的子公司及其   无   无   无            无       无   无   无   无   无




                                 专项审计说明 第 2 页
      附属企业
                 无   无      无            无       无   无      无        无    无

                 无   无      无            无       无   无      无        无    无

                 无   无      无            无       无   无      无        无    无

        小计     无   无      无            无       无   无      无        无    无

        总计     无   无      无            无       无   无      无        无    无




法定代表人:               主管会计工作负责人:                会计机构负责人:




                              专项审计说明 第 3 页