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公司公告

*ST数知:监事会关于公司2021年度内部控制评价报告的审核意见2022-04-29  

                                         北京数知科技股份有限公司监事会

        关于公司 2021 年度内部控制评价报告的审核意见


    根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(以下
简称“《规范运作指引》”)、《企业内部控制基本规范》(以下简称“《内部控制基
本规范》”)等相关法律、法规的规定,北京数知科技股份有限公司(以下简称“公
司”)对公司内部控制进行了自我评价并出具了《2021 年度内部控制评价报告》。
监事会经过认真阅读报告内容,与公司管理层和有关部门交流,查阅公司的管理
制度,现对公司内部控制评价报告发表意见如下:
    监事会对公司 2021 年度内部控制制度的建设和运行情况、《2021 年度内部
控制评价报告》进行了审核,认为公司按照《公司法》、《规范运作指引》、《内部
控制基本规范》等相关法律规定,已建立了较为完善的内部控制体系,符合国家
相关法律法规要求以及公司生产经营管理的实际需要,并能得到有效执行。公司
内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制
作用,保证了公司各项业务活动的有序有效开展,保护了公司资产的安全完整,
维护了公司及股东的利益。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公
司内部控制制度的建设及运行情况。


                                                 北京数知科技股份有限公司
                                                            监事会
                                                    二〇二二年四月二十七日