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公司公告

华谊嘉信:监事会对公司内部控制自我评价的意见2021-04-27  

                                北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
    监事会关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的
                              核查意见

    根据《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部
控制监管要求,结合北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司(以下简称“公
司”)内部控制制度,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,公司董事会对
公司截至 2020 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价,出具《北京华谊嘉
信整合营销顾问集团股份有限公司关于内部控制的自我评价报告》。公司监事会
审阅了公司《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会关于公司
2020 年度内部控制的自我评价报告》,现发表意见如下:
    2020 年度,公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《企业内部控制基
本规范》《公司章程》及相关规定,结合公司实际情况,正在逐步完善内部控制
体系,公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规
和制度的要求,依法经营;公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》
等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定。公司建立了内部
控制制度并在不断健全完善中,根据公司财务报告内部控制缺陷认定标准,公司
不存在内部控制缺陷认定标准中的财务报告重大缺陷。根据公司非财务报告内部
控制缺陷认定标准,公司不存在内部控制缺陷认定标准中的非财务报告重大缺陷。
公司编制的《内部控制的自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控
制制度的建设及运行情况。


                        北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司监事会
                                                      2021 年 4 月 26 日