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保力新:监事会关于2020年度内部控制评价报告的审核意见2021-04-20  

                                     保力新能源科技股份有限公司监事会
         关于 2020 年度内部控制评价报告的审核意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板上市公司业务办理指南第 2 号—
定期报告披露相关事宜》等法律、法规和规范性文件的要求,公司董事会对公司
2020 年度内部控制进行了自我评价,并出具了《内部控制自我评价报告》。公司
监事会审阅了公司 2020 年度内部控制自我评价报告,现发表审核意见如下:
    公司现已建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求以及
公司生产经营管理实际需要,公司及并表内子公司均已纳入评价范围。公司内部
控制制度能得到较好的执行,内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起
到了较好的风险防范和控制作用。
    内部控制体系是一项长期系统工程,对公司经营管理的各个环节都能起到很
好的风险防范和控制作用,随着公司司法重整工作的完成,组织架构的重新构建、
公司更名的完成、新品牌新产品的发布及公司围绕战略规划持续进行的产业布局
等,结合内、外部环境的不断变化,不可避免会出现一些缺陷和漏洞,需要公司
不断的梳理内部控制制度,持续改进并加以完善,持续提升公司规范运作和治理
水平。




                                     保力新能源科技股份有限公司监事会
                                             二〇二一年四月十九日