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公司公告

银信科技:2018年度关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告2019-04-25  

						北京银信长远科技股份有限公司

2018 年度关联方占用上市公司资金情况的

专项审核报告

信会师报字[2019]第 ZG11151 号
               北京银信长远科技股份有限公司

       关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告
              (2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日止)


                             目录                             页次




一、   专项审核报告                                             1-2


二、   附表                                                          1




                            专项审计说明第 2 页
        关于对北京银信长远科技股份有限公司
        控股股东及其他关联方占用资金情况
                  的专项审计说明

                                               信会师报字[2019]第 ZG11151 号


北京银信长远科技股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的北京银信长远科技股份有限公司(以下简称
“贵公司”)2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以
下简称“汇总表”)。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关
规定编制以满足监管要求。

    一、管理层对汇总表的责任
    管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监
督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公
司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)及其他相关规定
编制汇总表以满足监管要求,并负责设计、执行和维护必要的内部控
制,以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计
意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中
国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,
计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关汇总表金额和披露的审
计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊
或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册
会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理
层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价汇总表
的总体列报。
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表专项审

                         专项审计说明第 3 页
计意见提供了基础。

    三、专项审计意见
    我们认为,贵公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情
况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制
以满足监管要求。

    四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
    我们提醒汇总表使用者关注,汇总表是北京银信长远科技股份有
限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。
因此,汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供北京银信长
远科技股份有限公司 2018 年年度报告披露之目的,不得用作任何其
他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。




   立信会计师事务所               中国注册会计师:王娜
   (特殊普通合伙)



                                 中国注册会计师:鲁李




       中国上海                      二 O 一九年四月二十三日




                        专项审计说明第 4 页
附件 1                                  上市公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表                              单位:万元




                            占用方与                2018 年
                   资金占              上市公司核              2018 年度占用   2018 年度占   2018 年度
                            上市公司                期初占                                               2018 年期末占用   占用形
非经营性资金占用   用方名              算的会计科              累计发生金额    用资金的利    偿还累计                                占用性质
                            的关联关                用资金                                                  资金余额       成原因
                     称                    目                  (不含利息)    息(如有)    发生金额
                                系                   余额

                                                                                                                                    非经营性占
现大股东及其附属                                                                                                                    用
      企业                                                                                                                          非经营性占
                                                                                                                                    用
         小计         -         -           -                                                                                            -
                                                                                                                                    非经营性占
前大股东及其附属                                                                                                                    用
      企业                                                                                                                          非经营性占
                                                                                                                                    用
         小计         -         -           -                                                                                            -

         总计         -         -           -                                                                                            -




                                                专项审计说明第 5 页
                              往来方与                       2018 年
                     资金往                 上市公司核                  2018 年度往来    2018 年度往   2018 年度
                              上市公司                       期初往                                                2018 年期末往来     往来形
其他关联资金往来     来方名                 算的会计科                  累计发生金额     来资金的利    偿还累计                                    往来性质
                              的关联关                       来资金                                                   资金余额         成原因
                       称                       目                      (不含利息)     息(如有)    发生金额
                                  系                          余额

大股东及其附属企                                                                                                                                  经营性往来
        业                                                                                                                                        经营性往来
                                                                                                                                                  非经营性往
                                                                                                                                                  来
上市公司的子公司                                                                                                                                  非经营性往
  及其附属企业                                                                                                                                    来
                                                                                                                                                  非经营性往
                                                                                                                                                  来
                                                                                                                                                  非经营性往
关联自然人及其控                                                                                                                                  来
    制的法人                                                                                                                                      非经营性往
                                                                                                                                                  来
                                                                                                                                                  非经营性往
其他关联人及其附                                                                                                                                  来
      属企业                                                                                                                                      非经营性往
                                                                                                                                                  来
       总计               -          -                   -                                                                                             -

法定代表人:詹立雄            主管会计工作负责人:袁皓                  总会计师(或财务总监):袁皓               会计机构负责人(会计主管人员):李志慧




                                                         专项审计说明第 6 页
附件    2                                         大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表




                                                          报告期
                           占
                                                          新增占
                           用   发生原                                   报告期偿还总金   期末余额(万   预计偿   预计偿还金额   预计偿还时间(月
       股东或关联人名称                  期初余额(万元) 用金额
                           时     因                                       额(万元)         元)       还方式     (万元)           份)
                                                          (万
                           间
                                                          元)




当年新增大股东及其附属企
业非经营性资金占用情况的
原因、责任人追究及董事会
拟定采取措施的情况说明

未能按计划清偿非经营性资
金占用的原因、责任追究情



                                                   专项审计说明第 7 页
况及董事会拟定采取的措施
          说明

法定代表人:詹立雄         主管会计工作负责人:袁皓             总会计师(或财务总监):袁皓   会计机构负责人(会计主管人员):李志慧




                                              专项审计说明第 8 页